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索引号: 11500106MB1911615D/2026-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区医保局 生成日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障局2026年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区医疗保障局2026年部门预算情况说明
发布日期:2026-02-06

重庆市沙坪坝区医疗保障局

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订贯彻落实意见并组织实施;组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革;贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准,执行动态调整机制;贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,执行医保支付医药服务价格动态调整机制,按规定落实价格信息监测和信息发布制度;监督执行药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材的招标采购平台建设;组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为;负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度;完成区委、区政府交办的其他任务;职能转变。完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。建立与重庆市沙坪坝区发展和改革委员会、重庆市沙坪坝区卫生健康委员会、重庆市沙坪坝区市场监督管理局、重庆市沙坪坝区税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)单位构成。

内设机构:办公室、规划财务和法规科、综合业务科、基金监管科。

下属单位:沙坪坝区医疗保障事务中心。内设机构:综合管理科、财务信息科、参保管理科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、稽核检查科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数8007.31万元,其中:一般公共预算拨款8007.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1847.15万元,主要是项目经费拨款减少1827.38万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数8007.31万元,其中:社会保障和就业94.79万元,卫生健康支出7892.25万元,住房保障20.27万元。支出较去年减少1847.15万元,主要是基本支出减少19.76万元,项目支出减少1827.38万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8007.31万元,一般公共预算财政拨款支出8007.31万元,比2025年减少1827.38万元。其中:基本支出702.34万元,比2025年减少19.76万元,主要原因是日常公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7304.98万元,比2025年减少1827.38万元,主要原因是公务员医疗补助等项目支出减少。

重庆市沙坪坝区医疗保障局2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.25万元,比2025减少1.18万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元;公务接待费0.5万元,比2025年减少1.3万元,主要原因是接待次数减少;公务用车运行维护费1.75万元,比2025增加0.12万元,主要原因是维保成本增加;公务用车购置费0万元,比2025减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费74.96万元,比上年减少27.08万元,主要原因为厉行节约,日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金190万元,主要为上级专项资金,用于保障医疗保险信息化、综合监管、支付方式改革等方面。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额95.09万元:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.09万元;其中一般公共预算拨款政府采购95.09万元:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.09万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7304.98万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人:唐源                      联系方式:023-65460906

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

8,007.31

一、本年支出

8,007.31

8,007.31

一般公共预算资金

8,007.31

社会保障和就业支出

94.79

94.79

政府性基金预算资金

卫生健康支出

7,892.25

7,892.25

国有资本经营预算资金

住房保障支出

20.27

20.27

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

8,007.31

支出合计

8,007.31

8,007.31

一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元


功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

9,854.46

8,007.31

702.34

7,304.98


208

社会保障和就业支出

34.47

94.79

94.79


20805

行政事业单位养老支出

34.04

94.79

94.79


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.70

63.07

63.07


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.35

31.54

31.54


2080599

其他行政事业单位养老支出

0.18

0.18


20899

其他社会保障和就业支出

0.43


2089999

其他社会保障和就业支出

0.43


210

卫生健康支出

9,801.06

7,892.25

587.28

7,304.98


21001

卫生健康管理事务

506.36

802.38

802.38


2100102

一般行政管理事务

506.36

802.38

802.38


21011

行政事业单位医疗

4,163.73

2,400.51

7.51

2,393.00


2101101

行政单位医疗

3.73

7.51

7.51


2101103

公务员医疗补助

4,160.00

2,393.00

2,393.00


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,267.00

3,266.60

3,266.60


2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,267.00

3,266.60

3,266.60


21013

医疗救助

1,199.00

843.00

843.00


2101301

城乡医疗救助

788.00

788.00


2101399

其他医疗救助支出

1,199.00

55.00

55.00


21015

医疗保障管理事务

664.97

579.77

579.77


2101501

行政运行

664.97

579.77

579.77


221

住房保障支出

18.94

20.27

20.27


22102

住房改革支出

18.94

20.27

20.27


2210201

住房公积金

18.94

20.27

20.27


备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。















一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

702.34

627.38

74.96

301

工资福利支出

593.25

588.61

4.63

30101

基本工资

154.66

154.66

30102

津贴补贴

98.45

98.45

30103

奖金

141.27

141.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

63.07

63.07

30109

职业年金缴费

31.54

31.54

30110

职工基本医疗保险缴费

33.51

33.51

30112

其他社会保障缴费

1.18

1.18

30113

住房公积金

54.22

54.22

30114

医疗费

10.71

10.71

30199

其他工资福利支出

4.63

4.63

302

商品和服务支出

106.77

36.44

70.32

30201

办公费

4.00

4.00

30205

水费

1.00

1.00

30206

电费

15.00

15.00

30207

邮电费

12.36

9.36

3.00

30213

维修(护)费

0.50

0.50

30216

培训费

1.16

1.16

30217

公务接待费

0.50

0.50

30226

劳务费

13.40

13.40

30228

工会经费

25.32

25.32

30231

公务用车运行维护费

1.75

1.75

30239

其他交通费用

26.78

26.78

30299

其他商品和服务支出

5.00

0.30

4.70

303

对个人和家庭的补助

2.32

2.32

30305

生活补助

1.12

1.12

30307

医疗费补助

1.20

1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.43

1.63

1.63

1.80

2.25

1.75

1.75

0.50

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

8,007.31

合计

8,007.31

一般公共预算资金

8,007.31

社会保障和就业支出

94.79

政府性基金预算资金

卫生健康支出

7,892.25

国有资本经营预算资金

住房保障支出

20.27

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

8,007.31

8,007.31

208

社会保障和就业支出

94.79

94.79

20805

行政事业单位养老支出

94.79

94.79

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.07

63.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.54

31.54

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.18

0.18

210

卫生健康支出

7,892.25

7,892.25

21001

卫生健康管理事务

802.38

802.38

2100102

一般行政管理事务

802.38

802.38

21011

行政事业单位医疗

2,400.51

2,400.51

2101101

行政单位医疗

7.51

7.51

2101103

公务员医疗补助

2,393.00

2,393.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,266.60

3,266.60

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,266.60

3,266.60

21013

医疗救助

843.00

843.00

2101301

城乡医疗救助

788.00

788.00

2101399

其他医疗救助支出

55.00

55.00

21015

医疗保障管理事务

579.77

579.77

2101501

行政运行

579.77

579.77

221

住房保障支出

20.27

20.27

22102

住房改革支出

20.27

20.27

2210201

住房公积金

20.27

20.27

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

8,007.31

702.34

7,304.98

208

社会保障和就业支出

94.79

94.79

20805

行政事业单位养老支出

94.79

94.79

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.07

63.07

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.54

31.54

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.18

0.18

210

卫生健康支出

7,892.25

587.28

7,304.98

21001

卫生健康管理事务

802.38

802.38

2100102

一般行政管理事务

802.38

802.38

21011

行政事业单位医疗

2,400.51

7.51

2,393.00

2101101

行政单位医疗

7.51

7.51

2101103

公务员医疗补助

2,393.00

2,393.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3,266.60

3,266.60

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3,266.60

3,266.60

21013

医疗救助

843.00

843.00

2101301

城乡医疗救助

788.00

788.00

2101399

其他医疗救助支出

55.00

55.00

21015

医疗保障管理事务

579.77

579.77

2101501

行政运行

579.77

579.77

221

住房保障支出

20.27

20.27

22102

住房改革支出

20.27

20.27

2210201

住房公积金

20.27

20.27

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

95.09

95.09

A

货物

50.00

50.00

C

服务

45.09

45.09

部门整体绩效目标表

业务主管部门

重庆市沙坪坝区医疗保障局

部门支出预算总量(万元)

7304.98

当年整体绩效目标

按要求开展对医保基金使用情况的监督检查,有效提升综合监管、经办等医疗保障服务能力,切实维护医保基金安全。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

参保人员对医保服务的满意度

20%

%

90

定点医药机构监督检查覆盖率

20%

%

99

医保标准化水平

20%

定性

1

医保经办服务能力

20%

定性

1

基金监管和行政执法能力

20%

定性

1








部门专项绩效目标申报表

编制单位:

重庆市沙坪坝区医疗保障局

单位:万元

专项资金名称

城乡居民参加城乡合作医疗保险区级财政补助

业务主管部门

重庆市沙坪坝区医疗保障局

2026年预算

3266.60

区级支出

3266.60

补助街镇

项目概况

通过各级财政补贴健全全民医保体系。

立项依据

人社部发〔201643号文《关于做好2016年城镇居民基本医疗保险工作的通知》、渝财社发〔201974号文《重庆市财政局关于印发医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

当年绩效目标

按全年集中参保人数和财政补助标准全部注入城乡居民医保基金。 

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

参保人数

15

万人

33

参保群众对医保服务满意度

15

%

90

补助资金按时到位率

10

%

100

补助准确率

10

%

100

政策内补助率

20

%

100

补助标准

20

/

730










部门专项绩效目标申报表

编制单位:

重庆市沙坪坝区医疗保障局

单位:万元

专项资金名称

区级公务员(含伤残军人、代管军队人员、离休干部等人员)医疗补助

业务主管部门

重庆市沙坪坝区医疗保障局

2026年预算

2393.00

区级支出

2393.00

补助街镇

项目概况

为保障区离休干部、代管军队人员、伤残军人、公务员等人员的医疗待遇,对符合相关政策规定的人员实施医疗补助。

立项依据

《重庆市沙坪坝区国家机关公务员医疗补助暂行办法》(沙委办〔2002135号);《沙坪坝区军队离休干部医疗管理暂行办法》(沙人社发〔2015122号);《重庆市劳动和社会保障局关于离休干部医药费报销有关规定的通知》(渝劳社办发〔200559号);关于贯彻重庆市民政局重庆市财政局重庆市劳动和社会保障局《关于移交政府安置的军队无军籍退职职工参加医疗保险市级统筹有关问题的通知》的实施意见(沙劳社发〔2007107号)

当年绩效目标

及时完成离休人员、代管军队人员等人员医疗补助专项审核报销,保障其医疗需求。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

补助对象满意度

20

%

90

补助合格率

25

%

100

按期及时补助率

20

%

100

政策内补助率

25

%

100










部门专项绩效目标申报表

编制单位:

重庆市沙坪坝区医疗保障局

单位:万元

专项资金名称

医疗救助基金

业务主管部门

重庆市沙坪坝区医疗保障局

2026年预算

843.00

区级支出

843.00

补助街镇

项目概况

报销我区贫困人员医疗救助目录内费用。

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》(渝府发〔201278号)

当年绩效目标

依托医保网络刷卡实时结算,对符合医疗救助范围的参保人按标准进行资助参保和普通疾病门诊和住院救助。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

政策内资助参保率

20

%

99

政策知晓率

15

%

90

工作满意度

20

%

90

财政资金到账率

10

%

100

政策内补助率

25

%

100











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