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索引号: 11500106MB1911615D/2026-00001 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区医保局 生成日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
名称: 重庆市沙坪坝区医疗保障事务中心2026年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区医疗保障事务中心2026年部门预算情况说明
发布日期:2026-02-06

重庆市沙坪坝区医疗保障事务中心

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

承担医疗保险(生育保险)、医疗救助、公务员医疗补助、长期护理保险、药品招标采购等业务工作;组织制定医疗保障资金的支付计划;承担医疗保障资金、基金的财务工作;承担参保业务工作,落实参保人员的医疗保障待遇;承担医疗保障待遇的审核、结算、支付工作;承担医药机构定点资格的申报受理、审核工作;承担定点服务机构的稽核、考核和协议管理工作;承担医疗服务价格的申报、调查、监测等相关工作;承担医疗保障数据的信息化建设工作;指导镇(街)开展医疗保障服务工作。

(二)单位构成。

内设机构:综合管理科、财务信息科、参保管理科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、稽核检查科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数439.26万元,其中:一般公共预算拨款439.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少22.29万元,主要原因为人员减少。

(二)支出预算:2026年年初预算数439.26万元,其中:一般公共服务439.26万元,教育0万元,社会保障和就业59.24万元,卫生健康支出380.02万元,住房保障0万元。支出较去年减少22.29万元,主要原因为人员减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入439.26万元,一般公共预算财政拨款支出439.26万元,比2025年减少22.29万元。其中:基本支出439.26万元,比2025年减少22.29万元,主要原因为人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。

重庆市沙坪坝区医疗保障事务中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.5万元,比2025减少0.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元;公务接待费0.5万元,比2025年减少0.3万元,主要原因为厉行节约,压缩开支;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费48.19万元,比上年减少19.27万元,主要原因为厉行节约、压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年无项目支出,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202512月,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:唐源                         联系方式:023-65460906

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

439.26

一、本年支出

439.26

439.26

一般公共预算资金

439.26

社会保障和就业支出

59.24

59.24

政府性基金预算资金

卫生健康支出

380.02

380.02

国有资本经营预算资金

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

439.26

支出合计

439.26

439.26

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

461.55

439.26

439.26

208

社会保障和就业支出

59.24

59.24

20805

行政事业单位养老支出

59.24

59.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.37

39.37

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.69

19.69

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.18

0.18

210

卫生健康支出

461.55

380.02

380.02

21011

行政事业单位医疗

3.69

3.69

2101101

行政单位医疗

3.69

3.69

21015

医疗保障管理事务

461.55

376.33

376.33

2101501

行政运行

461.55

376.33

376.33

备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出预算表




单位:万元


经济分类科目

2026年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

439.26

391.07

48.19


301

工资福利支出

370.56

367.75

2.80


30101

基本工资

93.59

93.59


30102

津贴补贴

63.22

63.22


30103

奖金

89.39

89.39


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.37

39.37


30109

职业年金缴费

19.69

19.69


30110

职工基本医疗保险缴费

20.92

20.92


30112

其他社会保障缴费

0.74

0.74


30113

住房公积金

33.95

33.95


30114

医疗费

6.89

6.89


30199

其他工资福利支出

2.80

2.80


302

商品和服务支出

68.32

22.93

45.39


30201

办公费

4.00

4.00


30207

邮电费

9.24

6.24

3.00


30213

维修(护)费

0.50

0.50


30216

培训费

0.70

0.70


30217

公务接待费

0.50

0.50


30226

劳务费

13.40

13.40


30228

工会经费

23.29

23.29


30239

其他交通费用

16.64

16.64


30299

其他商品和服务支出

0.05

0.05


303

对个人和家庭的补助

0.38

0.38


30305

生活补助

0.18

0.18


30307

医疗费补助

0.20

0.20













一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.80

0.80

0.50

0.50

(备注:本单位无三公经费预算,故此表无数据。)

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

439.26

合计

439.26

一般公共预算资金

439.26

社会保障和就业支出

59.24

政府性基金预算资金

卫生健康支出

380.02

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

439.26

439.26

208

社会保障和就业支出

59.24

59.24

20805

行政事业单位养老支出

59.24

59.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.37

39.37

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.69

19.69

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.18

0.18

210

卫生健康支出

380.02

380.02

21011

行政事业单位医疗

3.69

3.69

2101101

行政单位医疗

3.69

3.69

21015

医疗保障管理事务

376.33

376.33

2101501

行政运行

376.33

376.33



部门支出总表







单位:万元



科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出



合计

439.26

439.26



208

社会保障和就业支出

59.24

59.24



20805

行政事业单位养老支出

59.24

59.24



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.37

39.37



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.69

19.69



2080599

其他行政事业单位养老支出

0.18

0.18



210

卫生健康支出

380.02

380.02



21011

行政事业单位医疗

3.69

3.69



2101101

行政单位医疗

3.69

3.69



21015

医疗保障管理事务

376.33

376.33



2101501

行政运行

376.33

376.33




















政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计


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