索引号: 11500106009290403U/2020-43011 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2019-08-21 发布日期: 2020-03-06
名称: 中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室2018年度部门决算情况说明
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中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室2018年度部门决算情况说明
发布日期:2020-03-06

中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责处理区内外群众给区委、区政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确的向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;协调处理我区重大疑难信访问题;对信访信息进行筛选、上报和反馈,对重要信访问题开展调查研究,提出处理意见,供领导决策参考;了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;负责收集、征集人民群众建议;负责区稳定工作领导小组办公室的日常工作,组织、协调对群体性事件和突发事件的处置工作,维护社会稳定;负责承办区群众工作联席会议办公室日常工作,宣传、贯彻、落实新时期党的群众工作路线、方针和政策,组织指导干部下访群众工作;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室一内设综合科、群工科、督查科(挂办信科牌子)和维稳科4个内设科室,1个直属事业单位(沙坪坝区信访投诉中心)。

(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。机构改革要求将维稳办的有关职责交由政法委承担。二是机构调整情况。1、将中共重庆市沙坪坝区委办公室管理的中共重庆市沙坪坝区委、重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室调整为重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室,作为区政府工作部门。2、将重庆市沙坪坝区维护稳定工作领导小组办公室有关职责交由中共重庆市沙坪坝区政法委员会承担。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,139.73万元,支出总计1,139.73万元。收支较上年决算数减少163.74万元、下降12.56%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费预算,全年实际收入支出均有所下降。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,137.05万元,较上年决算减少159.41万元,下降12.30%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费预算,全年实际收入支出均有所下降。其中:财政拨款收入1,137.05万元,占100.00%。此外,年初结转和结余2.67万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,139.73万元,较上年决算数减少161.06万元,下降12.38%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费使用。其中:基本支出549.74万元,占48.23%;项目支出589.99万元,占51.77%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少2.67万元,下降100.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费使用计划。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,137.05万元,较上年决算数减少159.41万元,下降12.30%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费预算,全年实际收入支出均有所下降。较年初预算数减少201.27万元,下降15.04%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费预算,全年实际收入支出均有所下降。外,年初财政拨款结转和结余2.67万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,139.73万元,较上年决算数减少161.06万元,下降12.38%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费使用。较年初预算数减少198.59万元,下降14.84%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少2.67万元,下降100.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费使用计划。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,038.98万元,占91.16%,较年初预算数减少220.43万元,下降17.50%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费使用。

2)社会保障与就业支出43.39万元,占3.81%,较年初预算数增加0.45万元,增长1.05%,主要原因是增人增资。

3)医疗卫生与计划生育支出18.72万元,占1.64%,较年初预算数增加0.19万元,增长1.03%,主要原因是增人增资。

4)住房保障支出38.64万元,占3.39%,较年初预算数增加21.20万元,增长121.56%,主要原因是增人增资,补缴增加人员2016年至2018年漏缴住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出549.74万元。其中:人员经费419.44万元,较上年决算数增加90.74万元,增长27.61%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费130.29万元,较上年决算数增加90.29万元,增长225.73%,主要原因是增人增资、新购公务车等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2018年度本部门三公经费支出共计43.76万元,较年初预算数增加8.76万元,增长25.03%,主要原因是新购公务车一辆。较上年支出数增加29.11万元,增长198.70%,主要原因是新购公务车一辆。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费29.78万元,主要用于维稳处突应急保障用车,费用支出较年初预算数增加29.78万元,增长0.00%,主要原因是新购公务车一辆。较上年支出数增加29.78万元,增长0.00%,主要原因是新购公务车一辆。

公务车运行维护费13.25万元,主要用于维稳处突应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12万元,下降47.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.35万元,下降2.57%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.73万元,主要用于接待其他区县信访办到我单位处理三跨三分离信访稳定工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.27万元,下降92.70%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.32万元,下降30.48%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降

(三)三公经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待6批次98人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费74.27元,车均购置费29.78万元,车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出130.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加90.29万元,增长225.73%,主要原因是增人增资、新购公务车等

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆4辆,为应急保障用车4辆。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额57.98万元,其中:政府采购货物支出57.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额57.98万元,占政府采购支出总额的100%

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理工作的有关要求,我办领导班子进行了专题研究并布置了相关工作,今年我办暂未涉及预算绩效有关的专项。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:傅景昕023-65368130510579223@qq.com

收入支出决算总表

公开01表
公开部门:中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 2018年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 1,137.05 一、一般公共服务支出 1,038.98
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00


七、文化体育与传媒支出 0.00


八、社会保障和就业支出 43.39


九、医疗卫生与计划生育支出 18.72


十、节能环保支出 0.00


十一、城乡社区支出 0.00


十二、农林水支出 0.00


十三、交通运输支出 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 38.64


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、其他支出 0.00


二十二、债务还本支出 0.00


二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 1,137.05 本年支出合计 1,139.73
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 2.67 年末结转和结余 0.00
合计 1,139.73 合计 1,139.73
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表

公开02表
公开部门:中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 2018年度
单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)


合计 1,137.05 1,137.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,036.31 1,036.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,036.31 1,036.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 321.38 321.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 587.32 587.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 127.61 127.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 43.38 43.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.38 29.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.75 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.64 38.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.64 38.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表

公开03表
公开部门:中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 2018年度
单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)


合计 1,139.73 549.74 589.99 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,038.98 448.99 589.99 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,038.98 448.99 589.99 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 321.38 321.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 589.99 0.00 589.99 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 127.61 127.61 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 43.38 43.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 42.65 42.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.38 29.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.75 11.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.52 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 18.72 18.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 11.44 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.64 38.64 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.64 38.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 17.63 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 21.01 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表

公开04表
公开部门:中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 2018年度
单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1,137.05 一、一般公共服务支出 1,038.98 1,038.98 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00


三、国防支出 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00


七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00


八、社会保障和就业支出 43.39 43.39 0.00


九、医疗卫生与计划生育支出 18.72 18.72 0.00


十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00


十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00


十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00


十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 38.64 38.64 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00


二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00


二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00


二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 1,137.05 本年支出合计 1,139.73 1,139.73 0.00
年初财政拨款结转和结余 2.67 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 2.67 基本支出结转 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 项目支出结转和结余 0.00 0.00 0.00
合计 1,139.73 合计 1,139.73 1,139.73 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
公开部门:中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 2018年度
单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出


合计 1,139.73 549.74 589.99
201 一般公共服务支出 1,038.98 448.99 589.99
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,038.98 448.99 589.99
2010301 行政运行 321.38 321.38 0.00
2010308 信访事务 589.99 0.00 589.99
2010350 事业运行 127.61 127.61 0.00
208 社会保障和就业支出 43.38 43.38 0.00
20805 行政事业单位离退休 42.65 42.65 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.38 29.38 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.75 11.75 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.52 1.52 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.73 0.73 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 18.72 18.72 0.00
21011 行政事业单位医疗 18.72 18.72 0.00
2101101 行政单位医疗 11.44 11.44 0.00
2101102 事业单位医疗 7.28 7.28 0.00
221 住房保障支出 38.64 38.64 0.00
22102 住房改革支出 38.64 38.64 0.00
2210201 住房公积金 17.63 17.63 0.00
2210203 购房补贴 21.01 21.01 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表
公开部门:中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室




金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额

301 工资福利支出 413.46 302 商品和服务支出 130.29 310 资本性支出 0.00
30101 基本工资 109.05 30201 办公费 10.12 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 68.36 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 41.89 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 34.03 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 29.38 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 11.75 30207 邮电费 0.99 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 10.21 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.05 30209 物业管理费 10.55 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.73 30211 差旅费 42.92 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 17.63 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 8.46 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 81.91 30214 租赁费 0.20 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 5.98 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.04 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.02 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 4.38 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 17.91 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 10.02 31299 其他对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.08 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他个人和家庭的补助支出 1.52 30239 其他交通费用 12.93 39907 国家赔偿费用支出 0.00



30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00



30299 其他商品和服务支出 24.59 39999 其他支出 0.00



307 债务利息及费用支出 0.00






30701 国内债务付息 0.00






30702 国外债务付息 0.00






30703 国内债务发行费用 0.00






30704 国外债务发行费用 0.00



人员经费合计 419.44 公用经费合计 130.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
公开部门:中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 2018年度
单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出


合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













部门决算相关信息统计表

公开08表
公开部门:中共重庆市沙坪坝区委重庆市沙坪坝区人民政府信访办公室 2018年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 130.29
(一)支出合计 35.00 43.76 (一)行政单位 130.29
1.因公出国(境)费 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
2.公务用车购置及运行维护费 25.00 43.03

(1)公务用车购置费 0.00 29.78 三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费 25.00 13.25 (一)车辆数合计(辆) 4.00
3.公务接待费 10.00 0.73 1.副部(省)级及以上领导用车 0.00
(1)国内接待费 10.00 0.73 2.主要领导干部用车 0.00
其中:外事接待费 0.00 0.00 3.机要通信用车 0.00
(2)国(境)外接待费 0.00 0.00 4.应急保障用车 4.00
(二)相关统计数 5.执法执勤用车 0.00
1.因公出国(境)团组数(个) 0.00 6.特种专业技术用车 0.00
2.因公出国(境)人次数(人) 0.00 7.离退休干部用车 0.00
3.公务用车购置数(辆) 1.00 8.其他用车 0.00
4.公务用车保有量(辆) 4.00


5.国内公务接待批次(个) 6.00 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 1.00
其中:外事接待批次(个) 0.00 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0.00
6.国内公务接待人次(人) 98.00
其中:外事接待人次(人) 0.00


7.国(境)外公务接待批次(个) 0.00
8.国(境)外公务接待人次(人) 0.00
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。










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