索引号: | 11500106MB16554042/2025-00107 | 信息分类名称: | 卫生、计划生育、妇女儿童/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区卫生健康委 | 生成日期: | 2025-02-25 | 发布日期: | 2025-02-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心始建于2011年,是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计生指导“六位一体”的国家公立非营利性基层医疗卫生机构。是重庆市医疗保险定点医院、重庆市甲级社区卫生服务中心、重庆市示范化预防接种门诊、重庆市儿童保健AA门诊。
我们致力于打造“红岩医者·健桥家医”党建品牌,谨遵“仁心、精技、厚德、创新”的院训,践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神,勇担“为人民健康服务”的使命,以优质高效的服务,架起守护群众健康的连心桥,提供全方位、全过程、全周期的基本医疗和基本公共卫生服务,以及医养结合养老服务,做群众最信赖的健康守门人,做居民健康的第一联系人。
(二)单位构成。
重庆市沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心为纳入2025年预算编制范围的二级核算单位,无下级预算单位。中心注册地位于沙坪坝区陈家桥丰文大道5号,现有职工80余人,业务用房3600㎡,开放住院床位24张,执行基本药物零差率和一般诊疗费惠民政策;服务陈家桥街道辖区8个社区、10余万居民;门诊开设有全科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、中医康复科、体检科、儿保科、接种门诊、犬伤门诊、两病门诊(高血压、糖尿病)、心理门诊、检验科、医学影像科、专家门诊、名医工作室、综合办公室、财务科、医务科、护理部等科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数3318.48万元,其中:一般公共预算拨款444.87万元,事业收入2873.61万元,收入较去年增加486.29万元,主要是在编人员数量增加,人员经费拨款增加31.28万元,事业收入预算增加455.01万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数3318.48万元,其中:社会保障和就业86.9万元,卫生健康支出3203.89万元,住房保障27.69万元。支出较去年增加486.29万元,主要是基本支出增加31.28万元,事业收入预算项目支出增加455.01万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入444.87万元,一般公共预算财政拨款支出444.87万元,比2024年增加31.29万元。其中:基本支出444.87万元,比2024年增加31.29万元,主要原因是在职人员增加4人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2025年“三公”经费预算0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额98.12万元:政府采购货物预算98.12万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,未涉及一般公共预算当年财政拨款。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:吴丹 联系方式:023-65637007