索引号: | 11500106MB16554042/2024-00022 | 信息分类名称: | 卫生、计划生育、妇女儿童/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区卫生健康委 | 生成日期: | 2024-01-22 | 发布日期: | 2024-01-22 |
名称: | 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会(本级)2024年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行卫生健康法律法规和方针政策,统筹规划全区卫生健康资源配置,编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区域卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。
2.协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作,组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担沙坪坝区老龄工作委员会的日常工作。
5.落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价,执行短缺药品监测,执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7.贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。
9.指导镇(街道)卫生健康工作,负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。
10.负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作,承担健康扶贫工程相关工作。
11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作;负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作;承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
12.拟订和实施中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13.代管重庆市沙坪坝区计划生育协会机关。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。重庆市沙坪坝区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略沙坪坝实践,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(二)单位构成。
沙坪坝区卫生健康委于2019年1月挂牌,内设科室13个,核定行政编制30名,领导配置4名。代管区红十字会、区计生协会2个群团。现有委属参公单位1家,公共卫生机构1家,委属管理单位1家,区人民医院等二级医疗机构6家,社区卫生服务中心、镇卫生院等一级医疗机构21家。
(三)本轮机构改革相关情况。
本单位不属于本轮机构改革的涉改单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数18351.7万元,其中:一般公共预算拨款18351.7万元。收入较去年减少345.85万元,主要是一般公共预算财政拨款收入较去年减少345.85万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数18351.7万元,其中:社会保障和就业96.97万元,卫生健康支出18210.25万元,住房保障44.48万元。支出较去年减少345.85万元,主要是基本支出减少39.09万元,项目支出减少306.76万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入18351.7万元,一般公共预算财政拨款支出18351.7万元,比2023年减少345.85万元。其中:基本支出597.38万元,比2023年减少39.09万元,其中,人员经费减少27.84万元,主要原因是预算口径及在职在编人数变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等;日常公用经费减少11.25万元,主要原因是2024年公用经费定额从1.81万元/人降至1.45万元/人且按在编实有人数编制,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出17754.32万元,比2023年减少306.76万元,主要原因是卫生健康管理事务减少321.94万元、公共卫生减少214.56万元、其他卫生健康支出减少222.68万元、公立医院减少12万元、中医药减少60万元、计划生育事务增加552.42万元、基层医疗卫生机构增加72万元;项目支出主要用于计划生育事务5996.38万元、公共卫生10039.94万元、基层医疗卫生机构616万元、卫生健康管理事务378.06万元、公立医院346万元、其他卫生健康支出377.94万元等重点工作。
本单位2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算12.81万元,比2023年减少4.11万元。其中:公务接待费1万元,比2023年减少0.5万元;公务用车运行维护费11.81万元,比2023年增加4.61万元,主要原因是2辆应急保障车故障频发,已达报废条件。
五、其他重要事项的情况说明
1、卫生健康委机关2024年一般公共预算财政拨款运行经费57.44万元,比上年减少11.25万元,主要原因是降低公用经费,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额53.46万元:政府采购货物预算11.96万元、政府采购服务预算41.5万元;其中,一般公共预算拨款政府采购53.46万元:政府采购货物预算11.96万元、政府采购服务预算41.5万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款17894.76万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月,单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:刘金玲 联系方式:65829540