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索引号: 11500106MB16554042/2023-00231 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区卫生健康委 生成日期: 2022-08-24 发布日期: 2022-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明
发布日期:2022-08-24


一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。包括:

1.组织开展卫生健康专项执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执法、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.监督、指导镇街卫生健康综合行政执法工作。

8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

9.完成区委、区政府和区卫生健康委等交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队是区卫生健康委下属的参照公务员法管理的副处级事业单位,内设办公室、人事财务科、医疗卫生监督科、传染病监督科、公共场所监督科、食品安全与生活饮用水监督科、学校卫生监督科、计划生育监督科、职业卫生监督科、法制稽查科等10个科室。

1.办公室。负责支队日常运转和重要事项督查督办,承担支队文秘、档案、保密、会务、信息、安全、信访、消防、综合治理、后勤管理等工作。承担党的组织建设、党风廉政建设、干部队伍建设、精神文明建设等职能,开展监督工作,核实处理有关违纪问题。负责统战、老干部工作、工会、共青团等群团工作;负责单位综合协调和对外宣传工作;管理固定资产,负责物资、设备的招标采购管理工作。

2.人事财务科。承担机构编制、干部人事管理工作;办理职工社会保险和住房公积金。贯彻执行各项财经政策、财务制度,承担资金管理、财政预决算、财务核算、财务报账工作;负责国有资产的监督管理和内部审计工作。

3.医疗卫生监督科。对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动开展监督检查,整顿和规范医疗服务秩序;对非法行医、非法采供血和违规发布医疗广告等违法行为进行查处;开展中医医疗服务、中医养生保健执法,开展中医药监督等工作;受理投诉、举报并查处违法行为。

4.传染病监督科。承担对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、控制、消毒隔离进行监督检查;承担对医疗废物、医源性污水和菌(毒)种管理的监督检查;承担对消毒产品、一次性卫生用品等生产经营的卫生许可审查、监督管理;承担消毒产品生产企业卫生规范、消毒产品卫生质量、消毒服务机构消毒服务质量等方面的执法职能;依法查处餐饮具集中消毒单位不符合卫生标准和规范的行为;牵头卫生健康应急管理工作。

5.公共场所监督科。承担公共场所经营单位的经常性卫生监督工作,组织实施公共场所卫生监督抽检;实施重大活动卫生安全保障;受理投诉、举报并查处违法行为。

6.食品安全与生活饮用水监督科。参与食品安全地方标准制定、企业标准备案管理,开展食品安全标准跟踪评价。承担集中式供水、二次供水单位等生活饮用水供水单位和涉水产品生产经营单位的经常性卫生监督工作;组织实施饮用水和涉水产品卫生监督国家抽检、全区饮用水卫生监督抽检;受理投诉、举报并查处违法行为。

7.学校卫生监督科。开展学校传染病防控、内设医疗机构、生活饮用水卫生、教学卫生等监督检查;受理投诉、举报并查处违法行为。

8.计划生育监督科。承担对落实计划生育法律法规情况的督察、指导、培训;对母婴保健、计划生育技术服务机构及从业人员的行为规范进行监督,打击两非行为(非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠);检查指导各镇街计划生育执法情况,督察督办计划生育违法违纪案件;受理投诉、举报并查处违法行为。

9.职业卫生监督科。承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能;受理投诉、举报并查处违法行为。

10.法制稽查科。组织开展卫生健康法制宣传教育,落实法治建设相关要求;组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理等相关制度。承担执法文书及案卷的质量控制、档案管理;收集、核实和报告卫生健康业务信息数据;负责各类举报投诉的督办和稽查。承担卫生健康执法队伍及协管员的业务考核管理、培训指导及稽查。

(三)单位构成

本单位为纳入2021年决算编制范围的二级核算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,298.14万元,支出总计1,298.14万元。收支较上年决算数增加71.00万元、增长5.8%,主要原因是在编人员职务晋升重新确认工资和新增聘用人员导致工资福利支出较2020年增加了约94万元,但同时单位厉行节约,商品和服务支出较2020年有所减少。本部分的收入总计包括收入合计1297.81万元、年初结转和结余0.33万元,支出总计包括本年支出合计1297.86万元、年末结转和结余0.29万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,297.81万元,较上年决算数增加73.89万元,增长6%,主要原因是在编人员职务晋升重新确认工资和新增聘用人员导致工资福利支出较2020年增加了约94万元,但同时单位厉行节约,商品和服务支出较2020年有所减少。其中:财政拨款收入1,297.81万元,占100%;年初结转和结余0.33万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,297.86万元,较上年决算数增加71.05万元,增长5.8%,主要原因是在编人员职务晋升重新确认工资和新增聘用人员导致工资福利支出较2020年增加了约94万元,但同时单位厉行节约,商品和服务支出较2020年有所减少。其中:基本支出1,215.57万元,占93.7%;项目支出82.29万元,占6.3%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.29万元,较上年决算数减少0.04万元,下降12.1%,年末结转和结余金额和上年度基本持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,298.14万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加71.00万元,增长5.8%。主要原因是在编人员职务晋升重新确认工资和新增聘用人员导致工资福利支出较2020年增加了约94万元,但同时单位厉行节约,商品和服务支出较2020年有所减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,297.81万元,较上年决算数增加73.89万元,增长6%。主要原因是在编人员职务晋升重新确认工资和新增聘用人员导致工资福利支出较2020年增加了约94万元,但同时单位厉行节约,商品和服务支出较2020年有所减少。较年初预算数增加447.85万元,增长52.7%。主要原因是根据沙财社〔202123号、渝财社〔202141号、沙卫财发〔2021118号等文件,追加了基本公共卫生服务、卫生综合行政执法工作补助、基层医疗卫生机构工作补助等预算合计447.85万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.33万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,297.86万元,较上年决算数增加71.05万元,增长5.8%。主要原因是在编人员职务晋升重新确认工资和新增聘用人员导致工资福利支出较2020年增加了约94万元,但同时单位厉行节约,商品和服务支出较2020年有所减少。较年初预算数增加447.90万元,增长52.7%。主要原因是根据相关文件,追加了基本公共卫生服务、卫生综合行政执法工作补助、基层医疗卫生机构工作补助等预算合计447.85万元,且使用上年结转0.04万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.29万元,较上年决算数减少0.04万元,下降12.1%,年末结转和结余金额和上年度基本持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出182.21万元,占14%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是单位严格执行《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定以及单位内部控制管理制度要求,以收定支,严控风险。

(2)卫生健康支出1,027.62万元,占79.2%,较年初预算数增加447.90万元,增长77.3%,主要原因是根据相关文件,追加了基本公共卫生服务、卫生综合行政执法工作补助、基层医疗卫生机构工作补助等预算合计447.85万元,且使用上年结转0.04万元。

(3)住房保障支出88.03万元,占6.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是单位严格执行《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定以及单位内部控制管理制度要求,以收定支,严控风险。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,215.57万元。其中:人员经费986.10万元,较上年决算数增加110.32万元,增长12.6%,一是因为在编人员职务晋升重新确认工资和新增聘用人员导致工资福利支出较2020年增加了93.84万元,二是离退休人员增加及待遇提高,对个人和家庭的补助增加了16.48万元。人员经费用途主要包括基本工资179.12万元,津贴补贴168.42万元、奖金157.36万元、机关事业单位养老保险59.86万元、职业年金42.29万元、职工基本医疗保险34.67万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金61.58万元、医疗费0.03万元、其他工资福利支出157.88万元、对个人和家庭的补助123.99万元等。公用经费229.47万元,较上年决算数增加10.18万元,增长4.6%,主要原因是劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费10万元、水电费4.26万元、邮电费20.96万元、差旅费25.97万元、培训费1.87万元、公务接待费0.3万元、劳务费41.96万元、工会经费25.56万元、公务用车运行维护费15.99万元、其他交通费用33.92万元、其他商品和服务支出48.67万元等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计16.30万元,较年初预算数减少0.43万元,下降2.6%,较上年支出数减少0.39万元,下降2.3%,主要原因是单位厉行节约,严控三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是近两年无公务车购置情况。

公务车运行维护费15.99万元,主要用于公务车辆的日常维修(维护)、油费、过路过桥费、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降1.9%,较上年支出数减少0.36万元,下降2.2%,主要原因是单位严控三公经费支出。

公务接待费0.30万元,主要用于接待其他区县卫生健康综合行政执法支队到我单位交流学习。费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降30.2%,较上年支出数减少0.04万元,下降11.8%,主要原因是单位厉行节约,严控“三公”经费支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待12批次68人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费44.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是近两年因为疫情影响没有开展线下会议。本年度培训费支出1.87万元,较上年决算数减少1.37万元,下降42.3%,主要原因一是单位严控三公经费支出,二是因为疫情影响,培训尽量采用线上进行。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出229.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数增加10.18万元,增长4.6%,主要原因是劳务费用增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额13.10万元,其中:政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.43万元。授予中小企业合同金额4.27万元,占政府采购支出总额的32.6%,其中:授予小微企业合同金额3.88万元,占政府采购支出总额的29.6%。主要用于采购办公家具、打印机、资料印刷、消防灭火器等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位进行了绩效专题研究并开展了相关培训,2021年暂未开展绩效自评工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王超,65420811


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