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索引号: 115001060092906301/2026-00033 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区文化旅游委 生成日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
名称: 重庆市沙坪坝区文化市场综合行政执法支队2026年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区文化市场综合行政执法支队2026年部门预算情况说明
发布日期:2026-02-06

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规,参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2. 承担文化、文物方面的执法职能。

3. 承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4. 承担旅游市场方面的执法职能。

5. 组织开展文化市场专项执法。

6. 承担“扫黄打非”有关工作任务。

7. 承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

8. 完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务。

(二)单位构成

    重庆市沙坪坝区文化市场综合行政执法支队内设机构有4个:办公室、案件受理科(旅游投诉科)、执法一科、执法二科。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数434.76万元,其中:一般公共预算拨款434.76万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数434.76万元,其中:一般公共服务316.26万元,社会保障和就业58.84万元,卫生健康支出26.16万元,住房保障33.50万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入434.76万元,一般公共预算财政拨款支出434.76元。其中:基本支出432.91万元,2025增加25.11万元,主要原因是新公招人员和人员职级晋升产生支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1.85万元,较2025年增加1.85万元,主要为日常信息化保障经费。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.30万元,比2025增加0.07万元。其中:公务接待费0.50万元,2025一致;公务用车运行维护费0.97万元,2025一致;公务用车购置费4.83万元,2025增加0.07万元,为购车尾款支出

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费34.54万元,比上年减少7.62万元,主要原因为厉行节约降低办公经费开支。主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元

3. 政府采购情况。政府采购预算总额0.90万元:政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.90万元:政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1.85万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至202512月,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人:杨海涛  联系方式:023-65425325


表一





财政拨款收支总表




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 434.76 一、本年支出 434.76 434.76

一般公共预算资金 434.76 文化旅游体育与传媒支出 316.26 316.26

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 58.84 58.84

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 26.16 26.16



住房保障支出 33.49 33.49








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 434.76 支出合计 434.76 434.76


表二




一般公共预算财政拨款支出预算表




单位:万元
功能分类科目 2025年预算数 2026年预算数
科目编码 科目名称
总计 基本支出 项目支出
合计 407.8 434.76 432.91 1.85
207 文化旅游体育与传媒支出 277.06 316.26 314.41 1.85
20701 文化和旅游 277.06 316.26 314.41 1.85
2070101 行政运行 271.8 316.26 314.41 1.85
208 社会保障和就业支出 72.78 58.84 58.84
20805 行政事业单位养老支出 71.02 58.84 58.84
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.94 38.94 38.94
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.65 19.47 19.47
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.43 0.43 0.43
20899 其他社会保障和就业支出 1.76


2089999 其他社会保障和就业支出 1.76


210 卫生健康支出 28.35 26.16 26.16
21011 行政事业单位医疗 28.35 26.16 26.16
2101101 行政单位医疗 28.35 26.16 26.16
221 住房保障支出 29.6 33.5 33.5
22102 住房改革支出 29.6 33.5 33.5
2210201 住房公积金 29.6 33.5 33.5
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位:万元
经济分类科目 2026年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 432.91 385.74 47.16
301 工资福利支出 371.01 363.52 7.49
30101 基本工资 95.46 95.46
30102 津贴补贴 61.02 61.02
30103 奖金 87.03 87.03
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 38.94 38.94
30109 职业年金缴费 19.47 19.47
30110 职工基本医疗保险缴费 20.69 20.69
30112 其他社会保障缴费 0.73 0.73
30113 住房公积金 33.5 33.5
30114 医疗费 10.64 6.69 3.95
30199 其他工资福利支出 3.54
3.54
302 商品和服务支出 56.39 21.84 34.54
30201 办公费 15.21
15.21
30207 邮电费 5.93 5.93
30211 差旅费 0.5
0.5
30216 培训费 0.82
0.82
30217 公务接待费 0.5
0.5
30228 工会经费 14.29
14.29
30231 公务用车运行维护费 0.97
0.97
30239 其他交通费用 15.86 15.86
30299 其他商品和服务支出 2.31 0.05 2.26
303 对个人和家庭的补助 0.48 0.38 0.1
30305 生活补助 0.28 0.18 0.1
30307 医疗费补助 0.2 0.2
310 资本性支出 5.03
5.03
31002 办公设备购置 0.2
0.2
31013 公务用车购置 4.83
4.83


表四










一般公共预算“三公”经费支出表




单位:万元
2025年预算数 2026年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费


小计 公务用车购置费 公务用车运行费


小计 公务用车购置费 公务用车运行费
6.23 0 5.73 4.76 0.97 0.5 6.3 0 5.8 4.83 0.97 0.5


表五



政府性基金预算支出表



单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出


总计 基本支出 项目支出
合计


















表六


部门收支总表





单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 434.76 合计 434.76
一般公共预算资金 434.76 文化旅游体育与传媒支出 316.26
政府性基金预算资金
社会保障和就业支出 58.84
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 26.16
财政专户管理资金
住房保障支出 33.5
事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金




表七










部门收入总表


单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称









合计 434.76 434.76







207 文化旅游体育与传媒支出 316.26 316.26







20701 文化和旅游 316.26 316.26







2070101 行政运行 316.26 316.26







208 社会保障和就业支出 58.84 58.84







20805 行政事业单位养老支出 58.84 58.84







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.94 38.94







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.47 19.47







2080599 其他行政事业单位养老支出 0.43 0.43







210 卫生健康支出 26.16 26.16







21011 行政事业单位医疗 26.16 26.16







2101101 行政单位医疗 26.16 26.16







221 住房保障支出 33.5 33.5







22102 住房改革支出 33.5 33.5







2210201 住房公积金 33.5 33.5









表八



部门支出总表


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 434.76 432.91 1.85
207 文化旅游体育与传媒支出 316.26 314.41 1.85
20701 文化和旅游 316.26 314.41 1.85
2070101 行政运行 316.26 314.41 1.85
208 社会保障和就业支出 58.84 58.84
20805 行政事业单位养老支出 58.84 58.84
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.94 38.94
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.47 19.47
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.43 0.43
210 卫生健康支出 26.16 26.16
21011 行政事业单位医疗 26.16 26.16
2101101 行政单位医疗 26.16 26.16
221 住房保障支出 33.5 33.5
22102 住房改革支出 33.5 33.5
2210201 住房公积金 33.5 33.5


表九










政府采购预算明细表














单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 0.9 0.9







A 货物 0.9 0.9







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