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索引号: 115001060092906301/2026-00029 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区文化旅游委 生成日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
名称: 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会(本级)2026年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会(本级)2026年部门预算情况说明
发布日期:2026-02-06

一、单位基本情况

(一)职能职责

1)贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2)统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展、推进体制机制改革。

3)管理全区重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4)负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5)负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6)指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8)统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。

9)指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

10)指导全区文化和旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11)负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12)监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13)负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15)负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作,组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。

16)负责全区世界文化遗产(含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分)保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

17)指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

18)拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。

19)负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。

20)承办区委、区政府交办的其他任务。

2024630日,根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整区文化旅游委职责机构编制的通知》(沙委编委发〔202456号)文件精神,将原区体育局职责划入区文化旅游委。

(二)单位构成

委机关内设10个科室:办公室、产业发展科、公共服务科、宣传营销科、市场管理科(行政审批科)、文化遗产保护利用科、人事财务科、安全监督科、广电科、体育科。委下属7个事业单位:沙坪坝区文化市场综合行政执法支队、沙坪坝区文化馆、沙坪坝区图书馆、沙坪坝区文物管理所、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心、沙坪坝区文旅产业促进中心、沙坪坝区体育事业发展中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数5435.35万元,其中:一般公共预算拨款2039.45万元,政府性基金预算拨款 3395.90万元。收入较去年增加240.73万元,主要是一般公共预算拨款增加317.33万元,政府性基金预算拨款减少76.60万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数5435.35万元,其中:一般公共服务1893.22元,社会保障和就业77.62万元,卫生健康支出29.94万元,住房保障38.67,其他支出3395.90万元。支出较去年增加240.73万元,主要是基本支出增加3.79万元,项目支出增加236.94万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2039.45万元,一般公共预算财政拨款支出2039.45万元,比2025增加317.33万元。其中:基本支出508.93万元,比2025年增加3.79万元,主要原因是新公招人员产生支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1530.52万元,比2025增加236.94万元,主要原因是实施零基预算改革,全系统项目预算由主管部门统一编制。主要用于全区公共文化服务、文化艺术活动、产业发展、行业管理、文物保护、非遗传承、应急广播、歌乐山森林公园日常运营等重点工作。

2026年政府性基金预算收入3395.90万元,政府性基金预算支出3395.90万元,比2025年减少76.60 万元,主要原因是提前下达的市级体彩公益金减少,主要用于援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材,资助群众体育组织和队伍建设,资助和组织开展全民健身活动,组织开展全民健身科学研究与宣传等

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.10万元,比2025增加0.52万元。其中:公务接待费2万元,2025一致;公务用车运行维护费3.10万元,比2025增加0.52万元,主要原因是车辆老化维护成本增加;公务用车购置费0万元,2025一致

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费42.16万元,比上年减少11.84万元,主要原因为厉行节约降低办公经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金2857.07万元,主要用于援建和维护公共体育场地、设施、器材,资助群众体育组织和队伍建设,组织全民健身活动、科学研究与宣传等支出1685.40万元;用于组织群众文化活动、培训、展览、比赛等免费开放支出1121.67万元;用于产业发展、行业监管、景区运营等支出50万元。

3. 政府采购情况。政府采购预算总额1.30万元:政府采购货物预算1.30万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.30万元:政府采购货物预算1.30万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1530.52万元政府性基金预算拨款3395.90万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至202512月,共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人:郑莉  联系方式:023-65425325


表一





财政拨款收支总表


单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 5,435.35 一、本年支出 5,435.35 2,039.45 3,395.90
一般公共预算资金 2,039.45 文化旅游体育与传媒支出 1,893.22 1,893.22

政府性基金预算资金 3,395.90 社会保障和就业支出 77.62 77.62

国有资本经营预算资金
卫生健康支出 29.94 29.94



住房保障支出 38.67 38.67



其他支出 3,395.90
3,395.90







二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 5,435.35 支出合计 5,435.35 2,039.45 3,395.90


表二




一般公共预算财政拨款支出预算表










单位:万元
功能分类科目 2025年预算数 2026年预算数
科目编码 科目名称
总计 基本支出 项目支出
合计
1,722.12 2,039.45 508.93 1,530.52
207 文化旅游体育与传媒支出 1,579.63 1,893.22 362.7 1,530.52
20701 文化和旅游 1,534.63 1,718.72 362.7 1,356.02
2070101 行政运行 362.15 362.7 362.7
2070102 一般行政管理事务 0.5 1.85
1.85
2070104 图书馆
29
29
2070109 群众文化 457.98 713.17
713.17
2070110 文化和旅游交流与合作 40 17
17
2070111 文化创作与保护 10


2070112 文化和旅游市场管理 15 15
15
2070113 旅游宣传 20


2070114 文化和旅游管理事务
21
21
2070199 其他文化和旅游支出 629 559
559
20702 文物
142.5
142.5
2070204 文物保护
142.5
142.5
20703 体育 45 32
32
2070307 体育场馆 45 32
32
208 社会保障和就业支出 75.74 77.62 77.62
20805 行政事业单位养老支出 75.74 77.62 77.62
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.54 45.3 45.3
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.77 22.65 22.65
2080599 其他行政事业单位养老支出 10.43 9.66 9.66
210 卫生健康支出 30.41 29.94 29.94
21011 行政事业单位医疗 30.41 29.94 29.94
2101101 行政单位医疗 30.41 29.94 29.94
221 住房保障支出 36.34 38.67 38.67
22102 住房改革支出 36.34 38.67 38.67


表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元
经济分类科目 2026年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 508.93 458.24 50.69
301 工资福利支出 429.64 422.11 7.53
30101 基本工资 116.86 116.86
30102 津贴补贴 67.62 67.62
30103 奖金 98.79 98.79
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.3 45.3
30109 职业年金缴费 22.65 22.65
30110 职工基本医疗保险缴费 24.07 24.07
30112 其他社会保障缴费 0.85 0.85
30113 住房公积金 38.67 38.67
30114 医疗费 11.44 7.29 4.15
30199 其他工资福利支出 3.38
3.38
302 商品和服务支出 69.83 27.67 42.16
30201 办公费 18.5
18.5
30207 邮电费 5.93 5.93
30211 差旅费 0.5
0.5
30213 维修(护)费 0.5
0.5
30216 培训费 1.18
1.18
30217 公务接待费 2
2
30228 工会经费 13.88
13.88
30231 公务用车运行维护费 3.1
3.1
30239 其他交通费用 20.54 20.54
30299 其他商品和服务支出 3.7 1.2 2.5
303 对个人和家庭的补助 8.96 8.46 0.5
30305 生活补助 4.56 4.06 0.5
30307 医疗费补助 4.4 4.4
310 资本性支出 0.5
0.5
31002 办公设备购置 0.5
0.5


表四










一般公共预算“三公”经费支出表






单位:万元
2025年预算数 2026年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
4.58 0 2.58
2.58 2 5.1 0 3.1
3.1 2


表五



政府性基金预算支出表


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计 3,395.90
3,395.90
229 其他支出 3,395.90
3,395.90
22960 彩票公益金安排的支出 3,395.90
3,395.90
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3,395.90
3,395.90


表六


部门收支总表


单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 5,435.35 合计 5,435.35
一般公共预算资金 2,039.45 文化旅游体育与传媒支出 1,893.22
政府性基金预算资金 3,395.90 社会保障和就业支出 77.62
国有资本经营预算资金
卫生健康支出 29.94
财政专户管理资金
住房保障支出 38.67
事业收入资金
其他支出 3,395.90
上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金


事业单位经营收入资金


其他收入资金



表七










部门收入总表




单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 5,435.35 2,039.45 3,395.90






207 文化旅游体育与传媒支出 1,893.22 1,893.22







20701 文化和旅游 1,718.72 1,718.72







2070101 行政运行 362.7 362.7







2070102 一般行政管理事务 1.85 1.85







2070104 图书馆 29 29







2070109 群众文化 713.17 713.17







2070110 文化和旅游交流与合作 17 17







2070112 文化和旅游市场管理 15 15







2070114 文化和旅游管理事务 21 21







2070199 其他文化和旅游支出 559 559







20702 文物 142.5 142.5







2070204 文物保护 142.5 142.5







20703 体育 32 32







2070307 体育场馆 32 32







208 社会保障和就业支出 77.62 77.62







20805 行政事业单位养老支出 77.62 77.62







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.3 45.3







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.65 22.65







2080599 其他行政事业单位养老支出 9.66 9.66







210 卫生健康支出 29.94 29.94







21011 行政事业单位医疗 29.94 29.94







2101101 行政单位医疗 29.94 29.94







221 住房保障支出 38.67 38.67







22102 住房改革支出 38.67 38.67







2210201 住房公积金 38.67 38.67







229 其他支出 3,395.90
3,395.90






22960 彩票公益金安排的支出 3,395.90
3,395.90






2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3,395.90
3,395.90







表八



部门支出总表

单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 5,435.35 508.93 4,926.42
207 文化旅游体育与传媒支出 1,893.22 362.7 1,530.52
20701 文化和旅游 1,718.72 362.7 1,356.02
2070101 行政运行 362.7 362.7
2070102 一般行政管理事务 1.85
1.85
2070104 图书馆 29
29
2070109 群众文化 713.17
713.17
2070110 文化和旅游交流与合作 17
17
2070112 文化和旅游市场管理 15
15
2070114 文化和旅游管理事务 21
21
2070199 其他文化和旅游支出 559
559
20702 文物 142.5
142.5
2070204 文物保护 142.5
142.5
20703 体育 32
32
2070307 体育场馆 32
32
208 社会保障和就业支出 77.62 77.62
20805 行政事业单位养老支出 77.62 77.62
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.3 45.3
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.65 22.65
2080599 其他行政事业单位养老支出 9.66 9.66
210 卫生健康支出 29.94 29.94
21011 行政事业单位医疗 29.94 29.94
2101101 行政单位医疗 29.94 29.94
221 住房保障支出 38.67 38.67
22102 住房改革支出 38.67 38.67
2210201 住房公积金 38.67 38.67
229 其他支出 3,395.90
3,395.90
22960 彩票公益金安排的支出 3,395.90
3,395.90
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3,395.90
3,395.90


表九










政府采购预算明细表















单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计









货物 1.3 1.3 1.3







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