一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
(2)统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展、推进体制机制改革。
(3)管理全区重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
(4)负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(5)负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
(6)指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(7)负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(8)统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(9)指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
(10)指导全区文化和旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
(11)负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
(12)监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
(13)负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
(14)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
(15)负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作,组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。
(16)负责全区世界文化遗产(含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分)保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
(17)指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。
(18)拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。
(19)负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。
(20)承办区委、区政府交办的其他任务。
2024年6月30日,根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整区文化旅游委职责机构编制的通知》(沙委编委发〔2024〕56号)文件精神,将原区体育局职责划入区文化旅游委。
(二)单位构成
委机关内设10个科室:办公室、产业发展科、公共服务科、宣传营销科、市场管理科(行政审批科)、文化遗产保护利用科、人事财务科、安全监督科、广电科、体育科。委下属7个事业单位:沙坪坝区文化市场综合行政执法支队、沙坪坝区文化馆、沙坪坝区图书馆、沙坪坝区文物管理所、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心、沙坪坝区文旅产业促进中心、沙坪坝区体育事业发展中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数9652.44万元,其中:一般公共预算拨款6256.54万元,政府性基金预算拨款 3395.90万元。收入较去年减少572.78万元,主要是一般公共预算拨款减少496.18万元,政府性基金预算拨款减少76.60万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数9652.44万元,其中:一般公共服务5324.97万元,社会保障和就业552.24万元,卫生健康支出180.03万元,住房保障199.30万元,其他支出3395.90万元。支出较去年减少572.78万元,主要是基本支出增加171.24万元,项目支出减少744.02万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入6256.54万元,一般公共预算财政拨款支出6256.54万元,比2025年减少496.18万元。其中:基本支出3449.88万元,比2025年增加171.24万元,主要原因是新公招人员产生支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2806.66万元,比2025年减少667.42万元,主要原因是实施零基预算改革,市区资金统筹,文旅宣传营销等项目支出预算有所下降,主要用于全区公共文化服务、文化艺术活动、产业发展、行业管理、文物保护、非遗传承、应急广播、歌乐山森林公园日常运营等重点工作。
2026年政府性基金预算收入3395.90万元,政府性基金预算支出3395.90万元,比2025年减少76.60 万元,主要原因是提前下达的市级体彩公益金减少,主要用于援建和维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材,资助群众体育组织和队伍建设,资助和组织开展全民健身活动,组织开展全民健身科学研究与宣传等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算39.11万元,比2025年增加0.76万元。其中:公务接待费3.45万元,比2025年减少1.20万元,主要原因是公务接待活动减少;公务用车运行维护费23.59万元,比2025年增加1.78万元,主要原因是车辆老化维护成本增加;公务用车购置费12.07万元,比2025年增加0.18万元,主要原因是区文化市场综合行政执法支队、区文化馆需支付2025年购车尾款。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费76.70万元(包括文化旅游委机关和文化市场综合行政执法支队运行经费),比上年减少25.90万元,主要原因为厉行节约降低办公经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金 2857.07万元,主要用于援建和维护公共体育场地、设施、器材,资助群众体育组织和队伍建设,组织全民健身活动、科学研究与宣传等支出1685.40万元;用于组织群众文化活动、培训、展览、比赛等免费开放支出1121.67万元;用于产业发展、行业监管、景区运营等支出50万元。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 42.20万元:政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算40万元;其中一般公共预算拨款政府采购42.20万元:政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算40万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2806.66万元,政府性基金预算拨款3395.90万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:郑莉 联系方式:023-65425325
| 表一 |
|
|
|
|
|
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| 财政拨款收支总表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 |
9,652.44 |
一、本年支出 |
9,652.44 |
6,256.54 |
3,395.90 |
|
| 一般公共预算资金 |
6,256.54 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,324.97 |
5,324.97 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
3,395.90 |
社会保障和就业支出 |
552.24 |
552.24 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
180.03 |
180.03 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
199.3 |
199.3 |
|
|
|
|
其他支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
| 一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
9,652.44 |
支出合计 |
9,652.44 |
6,256.54 |
3,395.90 |
|
| 表二 |
|
|
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|
|
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
单位:万元 |
| 功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
6,752.72 |
6,256.54 |
3,449.88 |
2,806.66 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,867.63 |
5,324.97 |
2,518.31 |
2,806.66 |
| 20701 |
文化和旅游 |
4,623.15 |
4,393.85 |
2,056.92 |
2,336.93 |
| 2070101 |
行政运行 |
633.95 |
678.95 |
677.1 |
1.85 |
| 2070102 |
一般行政管理事务 |
5.76 |
1.85 |
|
1.85 |
| 2070104 |
图书馆 |
707.81 |
532.18 |
338.23 |
193.95 |
| 2070109 |
群众文化 |
2,090.69 |
2,082.52 |
897.53 |
1,184.99 |
| 2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
40 |
17 |
|
17 |
| 2070111 |
文化创作与保护 |
10 |
|
|
|
| 2070112 |
文化和旅游市场管理 |
15 |
15 |
|
15 |
| 2070113 |
旅游宣传 |
20 |
|
|
|
| 2070114 |
文化和旅游管理事务 |
|
21 |
|
21 |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,099.95 |
1,045.35 |
144.05 |
901.3 |
| 20702 |
文物 |
825.62 |
488.16 |
153.6 |
334.57 |
| 2070204 |
文物保护 |
25 |
142.5 |
|
142.5 |
| 2070205 |
博物馆 |
800.62 |
345.66 |
153.6 |
192.07 |
| 20703 |
体育 |
418.86 |
442.96 |
307.8 |
135.16 |
| 2070304 |
运动项目管理 |
303.86 |
410.96 |
307.8 |
103.16 |
| 2070305 |
体育竞赛 |
70 |
|
|
|
| 2070307 |
体育场馆 |
45 |
32 |
|
32 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
541.29 |
552.24 |
552.24 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
523.05 |
551.19 |
551.19 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
315.82 |
328.54 |
328.54 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
149.09 |
164.27 |
164.27 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.13 |
58.38 |
58.38 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
18.25 |
1.04 |
1.04 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
18.25 |
1.04 |
1.04 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
166.43 |
180.03 |
180.03 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
166.43 |
180.03 |
180.03 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
58.77 |
56.1 |
56.1 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
107.66 |
123.93 |
123.93 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
177.37 |
199.3 |
199.3 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
177.37 |
199.3 |
199.3 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
177.37 |
199.3 |
199.3 |
|
| 备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 表三 |
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
单位:万元 |
| 经济分类科目 |
2026年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
| 合计 |
3,449.88 |
3,037.96 |
411.92 |
| 301 |
工资福利支出 |
2,986.89 |
2,931.31 |
55.58 |
| 30101 |
基本工资 |
822.83 |
822.83 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
147.37 |
147.37 |
|
| 30103 |
奖金 |
185.82 |
185.82 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
865.79 |
865.79 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
328.54 |
328.54 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
164.27 |
164.27 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
134.81 |
134.81 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
15.35 |
15.35 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
199.3 |
199.3 |
|
| 30114 |
医疗费 |
81.13 |
49.23 |
31.9 |
| 30199 |
其他工资福利支出 |
41.68 |
18 |
23.68 |
| 302 |
商品和服务支出 |
398.04 |
55.07 |
342.98 |
| 30201 |
办公费 |
56.97 |
|
56.97 |
| 30205 |
水费 |
0.65 |
|
0.65 |
| 30206 |
电费 |
1 |
|
1 |
| 30207 |
邮电费 |
11.86 |
11.86 |
|
| 30211 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
| 30213 |
维修(护)费 |
0.5 |
|
0.5 |
| 30216 |
培训费 |
6.57 |
|
6.57 |
| 30217 |
公务接待费 |
3.45 |
|
3.45 |
| 30226 |
劳务费 |
36 |
|
36 |
| 30228 |
工会经费 |
120.18 |
|
120.18 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
23.59 |
|
23.59 |
| 30239 |
其他交通费用 |
36.41 |
36.41 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
99.87 |
6.8 |
93.07 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
52.18 |
51.58 |
0.6 |
| 30305 |
生活补助 |
20.98 |
20.38 |
0.6 |
| 30307 |
医疗费补助 |
31.2 |
31.2 |
|
| 310 |
资本性支出 |
12.77 |
|
12.77 |
| 31002 |
办公设备购置 |
0.7 |
|
0.7 |
| 31013 |
公务用车购置 |
12.07 |
|
12.07 |
| 表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 2025年预算数 |
2026年预算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 38.35 |
0 |
33.7 |
11.89 |
21.81 |
4.65 |
39.11 |
0 |
35.66 |
12.07 |
23.59 |
3.45 |
| 表五 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
|
|
|
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
| 229 |
其他支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
| 2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
| 表六 |
|
|
|
| 部门收支总表 |
|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 |
9,652.44 |
合计 |
9,652.44 |
| 一般公共预算资金 |
6,256.54 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,324.97 |
| 政府性基金预算资金 |
3,395.90 |
社会保障和就业支出 |
552.24 |
| 国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
180.03 |
| 财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
199.3 |
| 事业收入资金 |
|
其他支出 |
3,395.90 |
| 上级补助收入资金 |
|
|
|
| 附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
| 事业单位经营收入资金 |
|
|
|
| 其他收入资金 |
|
|
|
| 表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 科目编码 |
科目名称 |
| 合计 |
9,652.44 |
6,256.54 |
3,395.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,324.97 |
5,324.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化和旅游 |
4,393.85 |
4,393.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070101 |
行政运行 |
678.95 |
678.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070102 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070104 |
图书馆 |
532.18 |
532.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070109 |
群众文化 |
2,082.52 |
2,082.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070112 |
文化和旅游市场管理 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070114 |
文化和旅游管理事务 |
21 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,045.35 |
1,045.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20702 |
文物 |
488.16 |
488.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070204 |
文物保护 |
142.5 |
142.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070205 |
博物馆 |
345.66 |
345.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20703 |
体育 |
442.96 |
442.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070304 |
运动项目管理 |
410.96 |
410.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070307 |
体育场馆 |
32 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
552.24 |
552.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
551.19 |
551.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328.54 |
328.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
164.27 |
164.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.38 |
58.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
180.03 |
180.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
180.03 |
180.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
56.1 |
56.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
123.93 |
123.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
199.3 |
199.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
199.3 |
199.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
199.3 |
199.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 229 |
其他支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| 表八 |
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
|
|
|
|
单位:万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
9,652.44 |
3,449.88 |
6,202.56 |
| 207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,324.97 |
2,518.31 |
2,806.66 |
| 20701 |
文化和旅游 |
4,393.85 |
2,056.92 |
2,336.93 |
| 2070101 |
行政运行 |
678.95 |
677.1 |
1.85 |
| 2070102 |
一般行政管理事务 |
1.85 |
|
1.85 |
| 2070104 |
图书馆 |
532.18 |
338.23 |
193.95 |
| 2070109 |
群众文化 |
2,082.52 |
897.53 |
1,184.99 |
| 2070110 |
文化和旅游交流与合作 |
17 |
|
17 |
| 2070112 |
文化和旅游市场管理 |
15 |
|
15 |
| 2070114 |
文化和旅游管理事务 |
21 |
|
21 |
| 2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1,045.35 |
144.05 |
901.3 |
| 20702 |
文物 |
488.16 |
153.6 |
334.57 |
| 2070204 |
文物保护 |
142.5 |
|
142.5 |
| 2070205 |
博物馆 |
345.66 |
153.6 |
192.07 |
| 20703 |
体育 |
442.96 |
307.8 |
135.16 |
| 2070304 |
运动项目管理 |
410.96 |
307.8 |
103.16 |
| 2070307 |
体育场馆 |
32 |
|
32 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
552.24 |
552.24 |
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
551.19 |
551.19 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
328.54 |
328.54 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
164.27 |
164.27 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.38 |
58.38 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
|
| 2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.04 |
1.04 |
|
| 210 |
卫生健康支出 |
180.03 |
180.03 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
180.03 |
180.03 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
56.1 |
56.1 |
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
123.93 |
123.93 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
199.3 |
199.3 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
199.3 |
199.3 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
199.3 |
199.3 |
|
| 229 |
其他支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
| 22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
| 2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,395.90 |
|
3,395.90 |
| 表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府采购预算明细表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
42.2 |
42.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
货物 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C |
服务 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门整体绩效目标表 |
| 业务主管部门 |
区文化旅游委 |
部门支出预算总量(万元) |
9,652.44 |
| 当年整体 |
确保区文化馆、图书馆、抗战名人纪念馆、歌乐山森林公园、各街镇文化中心、社区(村)文化室免费开放;确保巴蜀古建筑博物馆、缝纫机博物馆正常运营;开展文物普查、保护和修复工作;按要求开展各类文艺演出、培训、展览、比赛等活动;开展非遗传承保护等工作;开展产业活动,提升文旅产业收入;创建A级景区;开展文旅宣传营销活动;管理规范文旅市场;开展竞技体育后备人才培养;共建市级艺术体操队伍。 |
| 绩效目标 |
| 绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| “三馆一站”全年开放天数 |
20 |
天 |
≥ |
300 |
| 重点文物完好率 |
20 |
% |
〓 |
100 |
| 执法行动 |
10 |
次 |
≥ |
30 |
| 读者满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
| 文艺类演出满意度 |
20 |
% |
≥ |
95 |
| 歌乐山森林公园安全开放 |
10 |
天 |
〓 |
365 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
|
|
|
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-图书资料购置经费 |
业务主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
90 |
区级支出 |
90 |
| 补助街镇 |
0 |
| 项目概况 |
街镇文服中心图书室、红岩城市书房、红岩智慧阅读驿站、巴掌书、高铁掌书廊、沙区图书馆书籍报刊采购。 |
| 立项依据 |
《中华人民共和国公共图书馆法》、《文化和旅游部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》(办公厅发〔2022〕90号))、《关于印发重庆市2025年区县“三馆”免费开放绩效评价工作方案的通知》(渝文旅发〔2025〕115号)、《重庆市基本公共服务标准》(2023年版)。 |
| 当年绩效目标 |
街镇文服中心、红岩城市书房、红岩智慧阅读驿站、巴掌书、高铁掌书廊、沙区图书馆书籍2万册;订报刊755种。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
数量指标 |
购书册次 |
50 |
万册 |
≥ |
2 |
| 产出指标 |
数量指标 |
报刊种类 |
30 |
种 |
≥ |
755 |
| 满意度指标 |
社会效益 |
读者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-群众文化活动 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
240 |
区级支出 |
240 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
精品文艺项目资助、流动文化服务进基层、品牌文化活动等群众文化活动开展。 |
| 立项依据 |
《中华人民共和国公共文化保障法》、《重庆市实施<中华人民共和国公共文化服务保障法>办法》、《2025年重庆市区县(自治县)“三馆”免费开放绩效评价工作方案的通知》(渝文旅发[2025]115号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<打造“15分钟品质文化生活圈”改革方案>的通知》(渝文旅发[2025]1号)、《中共重庆市沙坪坝区委办公室 重庆市沙坪坝区人民政府办公室 关于印发<建设巴蜀文化旅游走廊主阵地推动沙坪坝区文化旅游高质量发展“六大行动”工作方案>的通知》(〔2025〕—4)。 |
| 当年绩效目标 |
1.对原创文艺精品进行评选奖励,扶持文艺作品创作;2.完成市级精品节目采购并组织演出,组织广场故事会巴渝书场、川剧、曲艺书场进基层等系列活动;3.开展“我们的节日”系列庆祝活动、“笑满巴渝”成渝两地小剧场交流系列活动助力巴蜀文旅走廊建设;4.开展文化进基层、乡村振兴等相关活动。 |
| 绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 一级指标 |
二级指标 |
| 产出指标 |
赴基层演出场次 |
20 |
场 |
≥ |
88 |
| 重大文化活动 |
20 |
场 |
≥ |
10 |
| 巴蜀文旅走廊建设 |
10 |
场 |
≥ |
1 |
| 精品文艺资助 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
| 满意度指标 |
演出满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 效益指标 |
品牌文化活动 |
20 |
场 |
≥ |
40 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-群众文艺培训 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
89 |
区级支出 |
89 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
开设全民艺术普及培训班240个,开展数字资源建设;组织全国文化馆服务宣传周系列活动;编辑出版群众文艺辅导资料-季刊《金沙文化》。 |
| 立项依据 |
《2025年重庆市区县(自治县)“三馆”免费开放绩效评价工作方案的通知》(渝文旅发[2025]115号)、《2025年重庆市区县(自治县)文化馆免费开放绩效评价业务指标》、《文化和旅游部办公厅关于组织开展2025年公共图书馆、文化馆服务宣传周活动的通知》、《副省级和地市级(含直辖市所辖区县)文化馆评估标准。 |
| 当年绩效目标 |
分春秋两季组织培训班、全面提升群众艺术修养,编印《金沙文化》4期,参与艺术培训人次10万人次以上,组织全国文化馆服务宣传周系列活动。 |
| 绩效指标 |
一级、二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标-数量标 |
群众艺术培训人次 |
30 |
万人次 |
≥ |
10 |
| 数字资源建设数量 |
30 |
小时 |
≥ |
10 |
| 效益指标-社会效益 |
群众文化刊物编印 |
20 |
册 |
≥ |
3200 |
| 满意度指标-服务对象满意度 |
群众艺术培训满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-群众文艺展览 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
37 |
区级支出 |
37 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文化馆艺术展览厅举办艺术展览12次:其中举办全市有影响力的展览4次;文化馆沙磁艺苑举办10次小型展览;举办“六一”儿童节百童百画展览。 |
| 立项依据 |
《重庆市“十四五”艺术创作规划“十四五”主要发展指标;《2025年重庆市区县(自治县)“三馆”免费开放绩效评价工作方案的通知》(渝文旅发[2025]115号),《2025年重庆市区县(自治县)文化馆免费开放绩效评价业务指标》。 |
| 当年绩效目标 |
按照活动规划,高质量完成年度的各项展览活动任务。 |
| 绩效指标 |
一级、二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标-数量标 |
展览项目数量 |
40 |
场 |
≥ |
22 |
| 观看展览人数 |
20 |
万人次 |
≥ |
3 |
| 效益指标-社会效益 |
丰富人民群众文化生活 |
20 |
定性 |
|
优 |
| 满意度指标-服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-群众文艺比赛 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
90 |
区级支出 |
90 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
参加“新生活新风尚新年画”——我们的小康生活美术创作展示活动;“巴蜀新视界”第九届记忆中的年味春节影像纪事摄影展;美在群文时代答卷——群文摄影专干邀请展;“欢跃四季舞动巴渝”第十三届重庆市广场舞展演;“巴蜀新视界”第五届乡村振兴农民画联展;第十二届重庆市乡村艺术节;“群星大舞台”2026年重庆市文化馆(站)戏剧曲艺从业人员业务技能大赛;“成渝地巴蜀情”成都文艺四季风音乐消夏少儿才艺大赛;举办第三十八届青少年故事比赛;大学生艺术节活动。 |
| 立项依据 |
《重庆市群众艺术馆关于2026重庆市重点群文活动的通知》;《2025年重庆市区县(自治县)“三馆”免费开放绩效评价工作方案的通知》(渝文旅发[2025]115号),《2025年重庆市区县(自治县)文化馆免费开放绩效评价业务指标》;《重庆市人民政府办公厅关于印发〈百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动计划〉(2024—2027年)的通知》(渝府办发〔2024〕35号)。 |
| 当年绩效目标 |
结合国家级、市级赛事举办好区级选拔赛,培养创作中坚力量,打造文艺精品。 |
| 绩效指标 |
一级、二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标-数量标 |
举办比赛数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
| 参加比赛数量 |
40 |
个 |
≥ |
8 |
| 效益指标-社会效益 |
丰富人民群众文化生活 |
20 |
|
定性 |
优 |
| 满意度指标-服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-非遗传承保护 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
45 |
区级支出 |
45 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
申报第七批市级非物质文化遗产代表性传承人;挖掘整理、改编创作传统戏剧、曲艺节目;非遗代表性传承人传承活动补助;参加国家级、市级、区级非遗展示活动;流动文化服务非遗展演进社区、进景区、进校园。 |
| 立项依据 |
《重庆市文化和旅游发展委员会关于开展第六批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人申报工作的通知》(渝文旅发〔2019〕309号);《文化和旅游部关于印发〈曲艺传承发展计划〉的通知》(文旅非遗发〔2019〕92号);《沙坪坝区文化和旅游发展委员会关于印发〈重庆市沙坪坝区非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法(试行)〉的通知》(沙文旅发〔2024〕35号);《关于举办2025年“文化和自然遗产日川渝主场活动•巴蜀非遗品牌大会暨非遗焕新购物月的通知》;《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》(国办发〔2015〕52号);《文化和旅游部关于印发〈曲艺传承发展计划〉的通知》(文旅非遗发〔2019〕92号)。 |
| 当年绩效目标 |
组织非遗项目参加国家级、市级、区级非遗展示;开展流动文化服务15场次;进一步提高我区非遗工作的影响力,提高非物质文化遗产保护意识。 |
| 绩效指标 |
一级、二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标-数量标 |
传统工艺类非遗项目保护数量 |
30 |
个 |
≥ |
30 |
| 非物质文化遗产社会普及教育活动场 |
30 |
场次 |
≥ |
20 |
| 效益指标-社会效益 |
非物质文化遗产社会普及教育活动群众参与人数 |
20 |
万人次 |
≥ |
5 |
| 满意度指标-服务对象满意度 |
非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-群文楼维修维护 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
18 |
区级支出 |
18 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
全民艺术普及业务用房配套设施设备日常维修维护 |
| 立项依据 |
《重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会、重庆市沙坪坝区财政局关于申请2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的请示》;《重庆市沙坪坝区财政局关于下达2025年公共文化服务体系建设专项资金预算(第二批)的通知》;《2025年重庆市区县(自治县)“三馆”免费开放绩效评价工作方案的通知》(渝文旅发[2025]115号),《2025年重庆市区县(自治县)文化馆免费开放绩效评价业务指标》。 |
| 当年绩效目标 |
按照项目规划,高质量完成日常维修维护,专项改造。 |
| 绩效指标 |
一级、二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标-数量标 |
日常维修维护面积 |
40 |
平方米 |
≥ |
9711 |
| 质量验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
| 效益指标-社会效益 |
预期使用人数 |
20 |
万人次 |
≥ |
30 |
| 满意度指标-服务对象满意度 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-图书电子阅览维护经费 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
29 |
本级支出 |
29 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
图书馆读者服务宽带网络、公众WIFI覆盖及安审认证;图书自助借还设备、图书电子阅览设备维护;图书馆业务系统、门户网站维护;图书馆数字资源保障;线上图书馆业务维护;新媒体运营及维护。 |
| 立项依据 |
《中华人民共和国公共图书馆法》(主席令第七十九号)、《文化部办公厅关于开展县级以上公共图书馆第七次评估定级的通知》(办公共函〔2017〕5号)、《重庆市人民政府关于印发重庆市文化和旅游发展“十四五”规划(2021—2025年)的通知》(渝府发〔2022〕23号);《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发重庆市公共图书馆通借通还管理办法的通知》(渝文旅规〔2024〕1号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发重庆市2025年区县“三馆”免费开放绩效评价工作方案的通知》。 |
| 当年绩效目标 |
保障全区总分馆业务管理系统平台、网站微信服务系统、图书线上借还系统、大数据系统等网络信息管理系统稳定安全运行。保障红岩城市书房设施设备稳定运行。丰富数字资源,让读者能更方便、快捷地获取沙坪坝区图书馆的文献资源、活动资源,享受图书馆更优质的文化服务,达到全国公共图书馆评估定级标准。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
线上展览 |
50 |
场 |
≥ |
12 |
| 产出指标 |
数字资源量 |
20 |
T |
≥ |
10 |
| 效益指标 |
网站访问量 |
10 |
人次 |
≥ |
400000 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-图书馆文化配套服务费 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
80.88 |
本级支出 |
80.88 |
| 补助街镇 |
0 |
| 项目概况 |
馆内设施设备日常养护保障性维修维护;总分馆和公共文化新空间建设与运营。 |
| 立项依据 |
《应急广播管理暂行办法》、《公共安全视频图像信息系统管理条例》、关于印发《重庆市2025年区县“三馆”免费开放绩效评价工作方案》的通知、《消防维保合同》、《电梯维保合同》、《配电房维保合同》、《2025年1-10月馆内日常保障性维修支付明细》、《国有资产委托管理协议(三峡广场红岩城市书房)》、《沙坪坝图书馆安全隐患评估报告》、领导批示——《关于申请沙坪坝区图书馆电力干线排查整改专项经费的请示》(沙文旅发[2025]22)、《电力干线抢修服务合同(一期新增电力干线)》、《专家论证意见书》。 |
| 当年绩效目标 |
做好场馆日常运维,确保场馆正常运行;按免费开放绩效评价要求,加强总分馆和公共文化新空间建设运营,争取该项指标不扣分。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
服务到馆人次 |
30 |
万人次 |
定量 |
70 |
| 新型文化空间增量 |
30 |
个 |
定量 |
4 |
| 效益指标 |
群众满意度(好评率) |
10 |
% |
定性 |
95 |
| 满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
定性 |
95 |
| 成本指标 |
总馆及分馆(含新型公共文化空间)运营维护 |
10 |
万元 |
定量 |
90.88 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-公共文化服务经费 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
12 |
本级支出 |
12 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
为丰富群众文化生活,以多姿多彩的文化活动促进全民阅读,提升国民素质,根据“全国公共图书馆评估定级指标”要示,以及“重庆市公共图书馆免费开放绩效评价指标”要求,开展全民阅读推广活动。开展公益讲座20场,展览12场,阅读推广活动50场。 |
| 立项依据 |
《中华人民共和国公共图书馆法》(主席令第七十九号)、《文化部办公厅关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》(办公共函〔2022〕90号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2025年重庆市区县(自治县)“三馆”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发[2025]115号)。 |
| 当年绩效目标 |
提供免费开放服务。开展各类讲座20场,展览12场、全民阅读推广活动(含数字阅读)50场。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
举办展览次数 |
20 |
次 |
≧ |
12 |
| 公益讲座次数 |
20 |
次 |
≧ |
20 |
| 阅读推广活动 |
20 |
次 |
≧ |
50 |
| 次数 |
| 效益指标 |
“三馆一站”群众文化活动 |
30 |
无 |
定性 |
达标 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
三馆免费开放-文物保护 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
18.5 |
本级支出 |
18.5 |
| 补助街镇 |
0 |
| 项目概况 |
全区234处不可移动文物的保护巡查与隐患整改;涉及我区土地出让及基本建设项目的考古调查与发掘;区属博物馆馆藏文物保护修复。 |
| 立项依据 |
《中华人民共和国文物保护法》、《重庆市规划和自然资源局关于中心城区社会投资项目“用地清单制”工作实施细则的通知》(渝规资函〔2022〕654号)、《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》(国办发〔2017〕81号)、《重庆市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》(渝府发〔2016〕26号)、《博物馆条例》、《博物馆藏品管理办法》、《可移动文物修复管理办法》。 |
| 当年绩效目标 |
配合我区土地出让及基本建设项目,完成文物专项调查或考古发掘1项,对沙坪坝区不可移动文物进行巡查,确保巡查率100%;对沙坪坝博物馆馆藏1371件/套可移动文物进行科学保护管理,按规定程序对家具类文物进行保护修复,确保文物安全。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
不可移动文物巡查完成率 |
30% |
% |
≥ |
100 |
| 馆藏家具类文物修复数量 |
20% |
件/套 |
≥ |
160 |
| 效益指标 |
馆藏文物保管完好率 |
30% |
% |
≥ |
100 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10% |
% |
≥ |
100 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
社会群体慰问帮扶-老放映员、老广播员养老医疗补助 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
6.29 |
本级支出 |
6.29 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
按文件要求对原区内老播音员、老放映员给予养老和医疗补助。 |
| 立项依据 |
《关于原乡镇(公社)老放映员养老和医疗补助实施方案的通知》(渝文委发〔2015〕306号)、《关于印发<原乡镇(公社)广播员养老和医疗补助实施方案>的通知》(渝文委发〔2018〕223号)、《老放映员、老广播员补助表》。 |
| 当年绩效目标 |
按工作计划开展工作,并按时支付款项。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
人员和经费测算精确度 |
30 |
% |
= |
100 |
| 按时足额支付款项 |
30 |
|
定性 |
优 |
| 满意度指标 |
群众满意度 |
30 |
% |
≥ |
90 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
文体及旅游事业-产业经济运行监测 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
15 |
本级支出 |
15 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文化旅游产业调查、产业经济运行监测、升规入统工作等。 |
| 立项依据 |
《关于印发沙坪坝区2024年度市级考核指标责任分解方案的通知》(沙委组〔2025〕2号)、《2025年沙坪坝区文化产业统计工作服务合同》、《文化旅游领域固定投资激励工作方案》、文化报表考核体系。 |
| 当年绩效目标 |
1.完成文旅产业经济运行监测工作;2.实现全区文旅产业提质增效。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
文旅产业统计监测任务完成率 |
30 |
% |
= |
100 |
| 文旅产业增加值增速 |
30 |
% |
≥ |
0 |
| 效益指标 |
文旅产业发展质效 |
30 |
% |
定性 |
优 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
文体及旅游事业-品牌创建及国际消费场景打造 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
2 |
本级支出 |
2 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
培育建设国际消费中心城市、创建A级景区、360碗等。 |
| 立项依据 |
《重庆市提振消费若干措施》(渝府办发〔2025〕42号)、《沙坪坝区培育建设国际消费中心城市推进商文旅体融合发展示范城市试点实施方案(2024—2026年)》、《重庆市旅游景区强基焕新行动方案》(渝文旅发〔2025〕168号)、《建设巴蜀文化旅游走廊主阵地推动沙坪坝区文化旅游高质量发展“六大行动”工作方案》(区委办便便笺〔2025〕4号)。 |
| 当年绩效目标 |
1.申报品牌1个;2.提升旅游品牌知名度。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
“渝味360碗”品牌创建 |
30 |
% |
≥ |
5 |
| 旅游接待人次 |
30 |
万人次 |
≥ |
3000 |
| 效益指标 |
旅游品牌知名度 |
30 |
|
定性 |
高 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
文体及旅游事业-应急广播 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
5 |
本级支出 |
5 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
应急广播专线租赁、维保、二级等保测评、安全检测、设备更新等。 |
| 立项依据 |
《重庆市广播电视局转发关于<国家广电总局办公厅关于规范应急广播体系建设的通知>》(广电办发〔2024〕248号)、《重庆市广播电视局关于印发<重庆市应急广播管理规范、应急广播运维规范的通知>》(渝广电发〔2024〕97号)、《重庆市广播电视局关于切实做好应急广播系统安全风险防控管理工作的通知》(渝广电发〔2024〕11号)。 |
| 当年绩效目标 |
全部在2026年内实施并完成,保持应急广播在线率在90%以上。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
应急广播维护 |
40 |
个 |
= |
439 |
| 应急广播在线率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
| 效益指标 |
二级等保测评 |
30 |
|
定性 |
良 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
文体及旅游事业-假期旅游数据测算 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
15 |
本级支出 |
15 |
| 补助街镇 |
0 |
| 项目概况 |
利用现代信息技术,在指定假日期间,通过对用户信令和消费相关数据测算、统计和分析,及时、准确反映假日旅游发展态势,引导国内外游客消费行为,进一步加强我区假日旅游行业的宏观管理,促进我区旅游高质量发展。 |
| 立项依据 |
《文化和旅游部 国家文物局关于印发<全国文化文物和旅游统计调查制度>的通知》(文旅财发〔2024〕20号) |
| 《文化和旅游部财务司关于征求对〈假日旅游数据测算指引(征求意见稿)〉意见的函》 |
| 当年绩效目标 |
传统法定假日期间、寒假和暑期,通过对用户信令和消费相关数据测算、统计和分析,全面动态了解和掌握我区假日、寒暑假期间游客规模和花费情况,具体包括我区接待总人次、接待游客总花费、入境接待人次、入境接待游客总花费、一日游游客量、夜间平均停留时长、游客人均花费等相关指标,并最终形成假日、寒暑假旅游大数据分析报告。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
节假日数据测算 |
30 |
次 |
≥ |
7 |
| 完成时间 |
20 |
|
|
按期 |
| 效益指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
| 满意度指标 |
社会、公众和政府满意度 |
10 |
% |
≥ |
90% |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
文旅体行业监管 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
5 |
本级支出 |
5 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
各项文旅执法行动经费、移动执法系统服务费、法务审核等。 |
| 立项依据 |
《重庆市文化市场综合行政执法总队关于做好2025年国庆节、中秋节假日期间文化和旅游市场执法保障工作的通知》;《重庆市文化和旅游发展委员会吉林省文化和旅游厅关于印发<重庆吉林两地文化市场综合执法三年对口交流协作方案>的通知》(渝文旅发[2025]75号);《文化和旅游部文化市场司关于推广应用文化市场移动执法系统的通知》(市函[2018]10号);《移动信息化综合业务合作协议》;《重庆市财政局重庆市司法局关于印发<重庆市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》等。 |
| 当年绩效目标 |
全年开展执法行动不少于30次、移动执法比率达到70%以上。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
检查次数 |
35 |
次 |
≥ |
30 |
| 效益指标 |
移动执法比例 |
35 |
% |
≥ |
70 |
| 满意度指标 |
行政处罚决定公开率 |
30 |
% |
= |
100 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
文化及旅游事业-景区运营 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
8 |
本级支出 |
8 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
保障歌乐山森林公园日常运营 |
| 立项依据 |
区政府专题会议纪要2016—162、沙委办纪〔2016〕25号文。 |
| 当年绩效目标 |
1.维持森林公园现有的绿化环境的同时,对枯枝枯木进行清理、补植,为游客提供优美的环境;2.做好森林公园内防火工作,避免火情发生;3.及时对森林公园的标识标牌进行更新和更换,对公园基础设施设备进行维护维修,为游客游览提供便利,使公园服务品质得到提升。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
文化设施维修完成率 |
25 |
% |
〓 |
100 |
| 宣传资料制作份数 |
20 |
份 |
≥ |
125000 |
| 效益指标 |
森林绿化保持率 |
25 |
% |
〓 |
100 |
| 满意度指标 |
游客满意度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
区文化旅游委2026年市级体彩公益金转移支付专项 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
200.5 |
本级支出 |
200.5 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
广泛开展群众身边的体育赛事、活动;购置和维护体育健身器材;开展社会体育指导员工作;组织承办各类竞技比赛,检查教学和训练工作质量,总结交流经验,促进青少年运动水平的提高,使我区青少年竞技水平处于全市领先。 |
| 立项依据 |
渝财教〔2025〕153号 |
| 当年绩效目标 |
按要求完成全年任务 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
举办大型群众性体育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
| 产出指标 |
参加比赛人次 |
20 |
人次 |
≥ |
10000 |
| 效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 效益指标 |
对全民健身运动促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
|
单位:万元 |
| 项目名称 |
2026年中央体彩支持体育事业专项 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
85.4 |
本级支出 |
85.4 |
|
|
补助街镇 |
|
| 项目概况 |
广泛开展群众身边的体育赛事、活动;购置和维护体育健身器材;开展社会体育指导员工作;组织承办各类竞技比赛,检查教学和训练工作质量,总结交流经验,促进青少年运动水平的提高,使我区青少年竞技水平处于全市领先。 |
| 立项依据 |
渝财教〔2025〕153号 |
| 当年绩效目标 |
按要求完成全年任务 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
产出指标 |
举办大型群众性体育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
5 |
|
产出指标 |
参加比赛人次 |
20 |
人次 |
≥ |
10000 |
|
效益指标 |
对竞技水平提高的促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
|
效益指标 |
对全民健身运动促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
2026年体育场馆免费低收费开放专项 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
32 |
本级支出 |
32 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
区体育场馆免费开放经费补助 |
| 立项依据 |
渝财教〔2025〕155号 |
| 当年绩效目标 |
全年免费开放锻炼人数达十余万次,全年实行免费低收费开放,最大限度满足市民的健身要求。对外开放天数360天,接待群众健身、比赛、培训等共计十万多人次,举办各类赛事、培训、讲座18次,免费体训2500人次,免费培训2000人次。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
接受服务群众人数 |
20 |
人数 |
≥ |
100000 |
| 社会效益 |
体育设施利用率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 时效指标 |
免费低收费开放体育场馆时间 |
20 |
天 |
≥ |
360 |
| 社会效益 |
对全民健身运动促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
文化专项(转移支付) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
8 |
本级支出 |
8 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助(市级配套) |
| 立项依据 |
《提前下达2026年文化文物和旅游专项资金的通知》(渝财教【2025】159号) |
| 当年绩效目标 |
完成全年开放任务,公共文化服务满意度85%以上。 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
文化场馆免费开放天数 |
40 |
天 |
≥ |
300 |
| 社会效益 |
文化场馆免费开放率 |
40 |
% |
≥ |
100 |
| 服务对象满意度指标 |
公共文化服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
文旅融合专项(转移支付) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
8 |
本级支出 |
8 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文旅整合专项(转移支付) |
| 立项依据 |
《提前下达2026年文化文物和旅游专项资金的通知》(渝财教【2025】159号) |
| 当年绩效目标 |
按要求完成全年任务 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
文旅产业统计监测任务完成率 |
30 |
% |
≥ |
300 |
| 数量指标 |
文旅产业增加值增速 |
30 |
% |
≥ |
100 |
| 经济效益 |
文旅产业发展质效 |
30 |
|
定性 |
85 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
2026年体彩公益金区县分成 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
3110 |
本级支出 |
3110 |
|
|
补助街镇 |
|
| 项目概况 |
广泛开展群众身边的体育赛事、活动;购置和维护体育健身器材;开展社会体育指导员工作;组织承办各类竞技比赛,检查教学和训练工作质量,总结交流经验,促进青少年运动水平的提高,使我区青少年竞技水平处于全市领先。 |
| 立项依据 |
《提前下达2026年度体彩公益金区县分成预算指标的通知》(沙财教【2025】29号) |
| 当年绩效目标 |
按要求完成全年任务 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
数量指标 |
举办大型群众性体育活动次数 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
|
数量指标 |
参加比赛人次 |
20 |
人次 |
≥ |
20000 |
|
社会效益 |
对竞技水平提高的促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
|
社会效益 |
对全民健身运动促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
中央公共文化服务体系专项资金 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
75 |
本级支出 |
75 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
中央公共文化服务体系专项资金补助 |
| 立项依据 |
《提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(第二批)的通知》(渝财教【2025】150号) |
| 当年绩效目标 |
按要求完成全年任务 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
文化活动场次 |
50 |
场次 |
≥ |
50 |
| 社会效益 |
文化演出覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
| 服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
217 |
本级支出 |
217 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助 |
| 立项依据 |
渝财教〔2025〕149号 渝财教〔2025〕149号150号 |
| 当年绩效目标 |
按要求完成全年任务 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
文化场馆免费开放天数 |
40 |
天 |
≥ |
300 |
| 社会效益 |
文化场馆免费开放率 |
40 |
% |
≥ |
100 |
| 服务对象满意度指标 |
公共文化服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
259 |
本级支出 |
259 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放补助 |
| 立项依据 |
《提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(第一批)的通知》(渝财教【2025】149号) |
| 当年绩效目标 |
按要求完成全年任务 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
博物馆开放情况 |
25 |
天 |
≥ |
25 |
| 数量指标 |
博物馆临时展览 |
10 |
个 |
≥ |
10 |
| 数量指标 |
讲解服务场次 |
25 |
场 |
≥ |
25 |
| 社会效益 |
年免费接待观众量 |
20 |
人次 |
≥ |
20 |
| 服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
重庆冯玉祥旧居(下院)消防工程 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
60 |
本级支出 |
60 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
重庆冯玉祥旧居(下院)消防工程 |
| 立项依据 |
《提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知》(渝财教【2025】147号) |
| 当年绩效目标 |
项目完工并验收 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 质量指标 |
文物保护项目验收合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
| 数量指标 |
文物保护单位安防、防雷、消防等项目数量 |
15 |
个 |
≥ |
4 |
| 数量指标 |
消防系统个数 |
15 |
个 |
≥ |
1 |
| 社会效益 |
文物保护单位对公众开放率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
重庆冯玉祥旧居(下院)安防工程 |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
64 |
本级支出 |
64 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
重庆冯玉祥旧居(下院)安防工程 |
| 立项依据 |
《提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知》(渝财教【2025】147号) |
| 当年绩效目标 |
项目完工并验收 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 质量指标 |
文物保护项目验收合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
| 数量指标 |
安防系统个数 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
| 数量指标 |
文物保护单位安防、防雷、消防等项目数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
| 社会效益 |
文物保护单位对公众开放率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
日常信息化运维保障(文旅委) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
1.85 |
本级支出 |
1.85 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
办公所需的基本网络、固话、安防经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保障机关正常运行,文旅体工作正常开展 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
按时支付率 |
35 |
% |
= |
100 |
| 质量指标 |
通讯维护 |
25 |
项 |
≥ |
1 |
| 社会效益 |
保障文旅体工作正常开展 |
20 |
% |
= |
100 |
| 服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
行政办公用房租金(图书馆) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
82.82 |
本级支出 |
82.82 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
图书馆房屋租金 |
| 立项依据 |
租房合同 |
| 当年绩效目标 |
保证图书馆正常开放 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
租金按时支付率 |
30 |
% |
= |
100 |
| 产出指标 |
租金足额保障率 |
30 |
% |
= |
100 |
| 效益指标 |
保障办公及业务活动正常运行 |
20 |
% |
= |
100 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
对外服务大厅基本运行保障(图书馆) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
80.28 |
本级支出 |
80.28 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
图书馆基本运行保障经费(物业、水电等) |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证图书馆正常开放 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
全年开放天数 |
60 |
天 |
= |
300 |
| 社会效益 |
服务人民群众 |
20 |
% |
≥ |
95 |
| 服务对象满意度指标 |
三馆一站免费开放服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
日常信息化运维保障(图书馆) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
1.85 |
本级支出 |
1.85 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
图书馆日常信息保障经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证图书馆正常开放 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
成本费用 |
60 |
元/年 |
= |
18500 |
| 社会效益 |
服务人民群众 |
20 |
% |
≥ |
95 |
| 服务对象满意度指标 |
三馆一站免费开放服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
对外服务大厅基本运行保障(歌乐山旅游景区事务中心) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
341.8 |
本级支出 |
341.8 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
歌乐山森林公园基本运行保障经费(物业、水电等) |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证歌乐山森林公园正常开放 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 数量指标 |
日常维护面积 |
35 |
亩 |
≥ |
600 |
| 数量指标 |
公共文化产品和服务供给 |
20 |
个工作日 |
≥ |
1 |
| 社会效益 |
服务质量达标率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
| 服务对象满意度指标 |
游客满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
日常信息化运维保障(歌乐山旅游景区事务中心) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
0.5 |
本级支出 |
0.5 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
歌乐山旅游景区事务中心日常信息保障经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证歌乐山旅游景区事务中心正常办公 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
网络通讯维护 |
35 |
项 |
≥ |
1 |
| 产出指标 |
按时支付率 |
25 |
% |
= |
100 |
| 效益指标 |
故障排除及时率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
| 满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障(体育事业中心) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
12.53 |
本级支出 |
12.53 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
体育事业中心基本运行保障经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证机构正常运行 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
对外服务面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
9356 |
| 效益指标 |
对体育事业可持续发展的影响程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 效益指标 |
对社会影响力提高程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 产出指标 |
办公人数 |
20 |
人数 |
≥ |
37 |
| 满意度指标 |
受益人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
对外服务大厅基本运行保障(体育事业中心) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
76.85 |
本级支出 |
76.85 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
体育事业中心基本运行保障经费(物业、水电等) |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证机构正常运行 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
办公面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
9356 |
| 效益指标 |
对社会影响力提高程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 效益指标 |
对体育事业可持续发展的影响程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 产出指标 |
办公人数 |
20 |
人数 |
≥ |
18 |
| 满意度指标 |
受益人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
日常信息化运维保障(体育事业中心) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
1.85 |
本级支出 |
1.85 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
体育事业中心日常信息保障经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证体育事业中心正常办公 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
工作人数 |
20 |
37 |
≥ |
37 |
| 效益指标 |
对体育事业可持续发展的影响程度 |
20 |
98 |
≥ |
98 |
| 效益指标 |
对全民健身运动促进程度 |
20 |
98 |
≥ |
98 |
| 产出指标 |
工作天数 |
20 |
365 |
≥ |
365 |
| 满意度指标 |
受益人群满意度 |
10 |
98 |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
对外服务大厅基本运行保障(文旅产业促进中心) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
10.03 |
本级支出 |
10.03 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文旅产业促进中心基本运转经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证机构正常运行 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
服务面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
9356 |
| 效益指标 |
对全民健身运动促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 效益指标 |
对体育事业可持续发展的影响程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 产出指标 |
工作人数 |
20 |
人数 |
≥ |
12 |
| 满意度指标 |
受益人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
日常信息化运维保障(文旅产业促进中心) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
1.85 |
本级支出 |
1.85 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文旅产业促进中心日常信息保障经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证文旅产业促进中心正常办公 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
工作人数 |
20 |
人数 |
≥ |
12 |
| 效益指标 |
对全民健身运动促进程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 效益指标 |
对体育事业可持续发展的影响程度 |
20 |
% |
≥ |
98 |
| 产出指标 |
工作天数 |
20 |
天 |
≥ |
365 |
| 满意度指标 |
受益人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
对外服务大厅基本运行保障(文化馆) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
117.24 |
本级支出 |
117.24 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文化馆基本运行保障经费(物业、水电等) |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证机构正常运行 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 效益指标 |
物业维护面积 |
40 |
平方米 |
≥ |
9711 |
| 产出指标 |
物业费按时支付率 |
20 |
% |
= |
100 |
| 产出指标 |
水电费按时支付率 |
20 |
% |
= |
100 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
行政办公用房租金(文化馆) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
349.58 |
本级支出 |
349.58 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文化馆房屋租金 |
| 立项依据 |
租房合同 |
| 当年绩效目标 |
保证文化馆正常开放 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
租金按时支付率 |
30 |
% |
= |
100 |
| 产出指标 |
租金足额保障率 |
30 |
% |
= |
100 |
| 效益指标 |
保障办公及业务活动正常运行 |
20 |
% |
= |
100 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
日常信息化运维保障(文化馆) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
5 |
本级支出 |
5 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文化馆日常信息保障经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证文化馆正常开放 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
网络费按时支付率 |
30 |
% |
= |
100 |
| 产出指标 |
网络费足额保障率 |
30 |
% |
= |
100 |
| 效益指标 |
保障办公及业务活动正常运行 |
20 |
% |
= |
100 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
对外服务大厅基本运行保障(文管所) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
191.57 |
本级支出 |
191.57 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文管所基本运行保障经费(物业、水电等) |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证机构正常运行 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
日常维护面积 |
35 |
平方米 |
≥ |
24486 |
| 产出指标 |
故障排除及时率 |
25 |
% |
≥ |
100 |
| 效益指标 |
服务质量达标率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
| 满意度指标 |
游客满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
日常信息化运维保障(文管所) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
0.5 |
本级支出 |
0.5 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
文管所日常信息保障经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证文管所正常办公 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
按时支付率 |
35 |
% |
= |
100 |
| 产出指标 |
网络通讯维护 |
25 |
项 |
≥ |
1 |
| 效益指标 |
保障办公场地正常运行 |
20 |
% |
= |
100 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |
| 部门专项绩效目标申报表 |
| 编制单位:区文化旅游委 |
单位:万元 |
| 项目名称 |
日常信息化运维保障(执法队) |
项目主管部门 |
文化旅游委 |
| 2026年预算 |
1.85 |
本级支出 |
1.85 |
| 补助街镇 |
|
| 项目概况 |
执法队日常信息保障经费 |
| 立项依据 |
《沙坪坝区财政局关于2026年沙坪坝区预算编制政策及口径说明的通知》(沙财政发〔2025〕56号) |
| 当年绩效目标 |
保证执法队正常工作 |
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 产出指标 |
按时支付率 |
35 |
% |
= |
100 |
| 产出指标 |
通讯维护 |
25 |
项 |
≥ |
1 |
| 效益指标 |
保障文旅执法工作正常开展 |
20 |
% |
= |
100 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
100 |