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索引号: 11500106009290438E/2023-00568 信息分类名称: 财政/ 财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2022-01-18 发布日期: 2022-01-18
名称: 重庆市沙坪坝区体育局2022年部门预算情况说明
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重庆市沙坪坝区体育局2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-18

一、单位基本情况

    (一)职能职责

    1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规,推动体育改革,制定本区体育工作的发展战略和发展目标,编制本区体育事业的发展规划和年度计划,并监督检查执行情况。

    2.推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

    3.规划本区运动项目布局,指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作,指导全区的体育工作。

    4.制定本区体育竞赛计划,管理、指导区级以上的竞赛。

    5.指导体育宣传、科技工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

    6.参与拟定本区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。

    7.制定本区体育产业政策,培育、发展体育市场,规范体育经营活动;加强体育市场的执法监督,规范体育市场行为。

    8.指导区级体育社会团体的工作。

9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。

(二)单位构成

沙坪坝区体育局内设办公室、产业科、群竞科3个科室,下属体育运动学校和体育场2个事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年年初预算数915万元,其中:一般公共预算拨款 915万元。收入较去年减少399.34万元,主要是经费拨款减少了399.34万元。

(二)支出预算

2022年年初预算数915万元,其中:其中基本支出541.48万:包括文化旅游体育与传媒支出375.22万元,社会保障和就业96.69万元,卫生健康支出39.39万元,住房保障30.18万元;项目支出373.52万元。支出较去年减少399.34万元,主要是基本支出减少49.16万元,项目支出减少350.18万元。

三、预算情况说明

本预算包含重庆市沙坪坝区体育局、重庆市沙坪坝区体育场、重庆市沙坪坝区体育运动学校。

2022年一般公共预算财政拨款收入915万元,一般公共预算财政拨款支出915万元,其中:基本支出预算541.48万元,比2021年减少49.16万元,主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求公用经费压减,减少不必要的开支,基本支出预算主要用于在职人员及聘用人员工资福利及社会保险费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出预算373.52万元,比2021年减少350.18万,主要原因是根据区财政局规定,厉行节约,取消了重庆市第六届运动会和重庆市体育旅游产业发展大会等一次性项目经费支出等,项目支出预算主要用于体育竞赛及后备人才培养、普及推广全民健身活动、重庆市优秀运动队保障经费等重点工作。

我单位2022年年初部门预算未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费财政预算为10.2万元,比2021年减少了22.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少了4万元,主要原因是2022年无因公出国(境)计划;公务接待费3万元,比2021年增加了0.1万元,主要原因是市场物价上涨,导致公务接待有小幅增加;公务用车运行维护费7.2万元,比2021年减少了0.8万元,主要原因是按照“党和政府带头过紧日子”的要求公务用车运行经费压减,减少不必要的开支;公务用车购置费0万元,比2021年减少了18万元,主要原因是2022年我单位无购买公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年一般公共预算财政拨款运行经费35.44万元,比上年减少9.64万元,主要原因按照“党和政府带头过紧日子”的要求公用经费压减,减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额6.6万元:政府采购货物预算2.6万元、政府采购服务预算4万元;其中一般公共预算拨款政府采购6.6万元:政府采购货物预算2.6万元、政府采购服务预算4万元。

(三)绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款373.52万元。

(四)国有资产占有使用情况

截止202212月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。

   六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        部门预算公开联系人:贺华茜     联系方式:023-65312000



                                                      沙坪坝区体育局

                                                       2022年1月12日


附件下载:

2022年部门整体绩效目标表-体育局.xlsx
2022年部门专项绩效目标申报表-体育局.xlsx
预算公开套表-体育局.xlsx