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索引号: 11500106MB17294428/2023-00121 信息分类名称: 其他/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区生态环境局 生成日期: 2023-09-26 发布日期: 2023-09-26
名称: 重庆市沙坪坝区生态环境监测站2022年度部门决算情况说明
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重庆市沙坪坝区生态环境监测站2022年度部门决算情况说明
发布日期:2023-09-26

重庆市沙坪坝区生态环境监测站

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

区生态环境监测站紧紧围绕区生态环境行政主管部门实施环境管理的需要,开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发环境污染事件应急监测;承担环境监测网建设和运行,收集、管理环境监测数据,开展环境状况调查和评价,编制环境监测报告;负责环境监测人员的技术培训;开展环境监测领域科学研究,承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流;承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作。业务范围主要包括:

1.负责全区环境质量例行监测,包括水环境质量、环境空气质量、声环境质量、土壤环境质量和辐放射环境质量监测。

2.负责全区污染源监督监测和执法监测。

3.负责全区突发性环境污染事故应急监测。

(二)机构设置

重庆市沙坪坝区生态环境监测站设下列站务室、综合室、分析室、现场室(应急室)4个监测技术部门。

(三)单位构成

我单位为生态环境局下属二级预算单位从预算单位构成看无纳入本单位2022年决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计638.60万元,支出总计638.60万元。收支较上年决算数减少91.79万元,下降12.6%,主要原因是商品和服务支出减少,精简办公费用。

2.收入情况。2022年度收入合计638.60万元,较上年决算数减少91.79万元,下降12.6%,主要原因是商品和服务支出减少,精简办公费用。其中:财政拨款收入638.60万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计638.60万元,较上年决算减少91.79万元,下降12.6%,主要原因是商品和服务支出减少,精简办公费用。其中:基本支出638.60万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计638.60万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少91.79万元,下降12.6%。主要原因是商品和服务支出减少,精简办公费用。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入638.60万元,较上年决算数减少91.79万元,下降12.6%。主要原因是商品和服务支出减少,精简办公费用。较年初预算数增加93.16万元,增长17.1%。主要原因是人员增资,新进人员增加了相关费用。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出638.60万元,较上年决算数减少91.79万元,下降12.6%。主要原因是商品和服务支出减少,精简办公费用。较年初预算数增加93.16万元,增长17.1%。主要原因是人员增资,新进人员增加了相关费用

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出134.59万元,占21.1%,较年初预算数增加38.41万元,增长39.9%,主要原因是人员调资,退休人员健康休养费致支出增加。

2)卫生健康支出31.35万元,占4.9%,较年初预算数减少4.80万元,下降13.3%,主要原因是在职人员退休,相关支出减少。

3)节能环保支出441.19万元,占69.1%,较年初预算数增加59.06万元,增长15.5%,主要原因是新增大气、土壤、水质监测支出。

4)住房保障支出31.47万元,占4.9%,较年初预算数增加0.49万元,增长1.6%,主要原因是人员调资新进人员致住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.60万元。其中:人员经费560.90万元,较上年决算数减少100.18万元,下降15.2%,主要原因是在职人员退休,相关支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费77.70万元,较上年决算数增加8.39万元,增长12.1%,主要原因是公用经费中维修维护费用、劳务费用增加公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.83万元,较年初预算数减少11.77万元,下降80.6%,较上年支出数减少0.17万元,下降5.7%,主要原因是单位建设节约型机关,厉行节约,过“紧日子”严格控制压减公用开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国(境)费用,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费2.83万元,主要用于应急执法监测、日常巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少11.57万元,下降80.3%,较上年支出数减少0.17万元,下降5.7%,主要原因是实际工作中通过加强车辆管理、严格支出审批等控制措施压减支出。

公务接待费0.00万元费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降100%,主要原因是响应政府过“紧日子”十条,压减整体收入支出较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.42万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.12万元,增长600%,主要原因是上级培训业务支出减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额8.12万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额4.59万元,占政府采购支出总额的56.5%,其中:授予小微企业合同金额4.59万元,占政府采购支出总额的56.5%。主要用于采购监测器材、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为沙坪坝区生态环境局下属二级预算单位,2022年预算绩效自评工作由部门统一开展

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:周娅迪023-65305265。

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