索引号: 11500106009290403U/2019-42944 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2019-01-22 发布日期: 2019-01-22
名称: 沙坪坝区农业委员会2019年部门预算情况说明
文号: 主题词: |沙坪坝区农业委员会2019年部门预算情况说明|
沙坪坝区农业委员会2019年部门预算情况说明
发布日期:2019-01-22

一、单位基本情况

重庆市沙坪坝区农业委员会为沙坪坝区政府组成部门,10个内设机构、1个政法专项机构(森林公安局)、2个直属参公事业单位,7个直属事业单位。主要职能是:贯彻执行农业、水利、林业、移民、农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订农业、水利、林业、农业综合开发、新农村建设发展战略和发展规划并组织实施。推进农业、水利和农村经营管理体制改革;指导农业、水利社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设;指导监督农村土地承包管理和使用权流转及减轻农民负担工作;负责水土流失综合防治工作;负责农牧渔业生物物种资源的保护和管理;制定农业、水利科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划;组织农业科技项目实施和科技成果的鉴定、评审、推广;负责农产品和绿色食品的开发、质量监督及管理工作;组织协调农田水利基本建设和管理,指导农业防灾减灾和灾后生产恢复工作;负责水资源的合理开发利用与保护工作;组织开展农业机械社会化服务,引导农业机械产品结构调整;负责农业机械行业管理和安全监理工作;负责农业综合开发项目的组织实施和督促检查;组织农业综合开发项目招投标,指导工程监理和工程建后管护;编制全区三峡工程重庆库区移民安置和移民后期发展扶持规划并组织实施,负责移民搬迁安置相关工作;监督管理农业发展资金和支农项目资金。组织管理造林绿化、湿地生态保护和石漠化治理工作;指导监督全民义务植树工作,负责林业应对气候变化的相关工作;负责退耕还林工作。负责森林资源保护发展。负责森林资源普查;编制森林采伐限额并监督执行,监督管理林(竹)木凭证采伐、运输和经营加工,负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核(批);负责天然林保护工作;指导监督森林病虫鼠害防治、森林植物检疫工作。负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用;监督管理林业系统自然保护区;监督检查各产业对森林、湿地、石漠和陆生野生动植物资源的开发利用。负责林业改革工作,负责维护农民经营林业合法权益;指导监督林地承包经营和林权流转,指导监督林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处工作等。

(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)

沙坪坝区农业委员会机关

沙坪坝区农村经营管理站

沙坪坝区农业水利行政执法大队

沙坪坝区农业技术服务中心

沙坪坝区水利管理站

沙坪坝区水文水质监测站

沙坪坝区歌乐山水库管理站

沙坪坝区梁滩河水库管理站

沙坪坝区虎溪河水库管理站

沙坪坝区国有林场

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5496万元,一般公共预算财政拨款支出5496万元,比2018年减少3075.61万元。其中:基本支出3496万元,比2018年减少268.61万元,主要原因是公共支出预算口径调整,人员经费及车辆运行维护费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2000万元,比2018年增加减少2807万元,主要原因是2019年度农业发展专项资金预算减少,主要用于乡村振兴、扶贫、河长制等重点工作。部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算166.59万元,比2018年减少9.53万元。其中:因公出国(境)费用2万元,比2018年增加 0万元;公务接待费23.69万元,比2018年减少0.93万元;公务用车运行维护费140.90万元,比2018年减少8.6万元;主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,确保“三公”经费只减不增。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。3家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算681.67万元,比2018年预算减少103.69万元,增长-15.21%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、水电费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额166.39万元,其中:政府采购货物预算156.39万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2000万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆22辆,其中一般公务用车11辆、执勤执法用车11辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:钟明华               联系方式:023-89853500


沙坪坝区财政拨款收支总体情况表

单位名称:农委                                                                                                                                                                                                    单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

53,070,051.62

一、本年支出

53,070,051.62

一般公共预算拨款

53,070,051.62

(一)社会保障和就业支出

2,844,176.80

政府性基金预算拨款

0.00

(二)卫生健康支出

1,680,563.04

国有资本经营预算拨款

0.00

(三)农林水支出

46,111,157.22

二、上年结转

(四)自然资源海洋气象等支出

1,300,000.00

一般公共预算拨款

(五)住房保障支出

1,134,154.56

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

53,070,051.62

支出总计

53,070,051.62


沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称:农委                                                                                                                                                                                                    单位:元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

年初预算数


小计

基本支出

项目支出

合计

53,070,051.62

33,070,051.62

20,000,000.00

208

社会保障和就业支出

2,844,176.80

2,844,176.80

20805

行政事业单位离退休

2,279,393.28

2,279,393.28

2080502

事业单位离退休

109,482.00

109,482.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,183,469.20

1,183,469.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

951,002.08

951,002.08

2080599

其他行政事业单位离退休支出

35,440.00

35,440.00

20899

其他社会保障和就业支出

564,783.52

564,783.52

2089901

其他社会保障和就业支出

564,783.52

564,783.52

210

卫生健康支出

1,680,563.04

1,680,563.04

21011

行政事业单位医疗

1,680,563.04

1,680,563.04

2101101

行政单位医疗

620,817.31

620,817.31

2101102

事业单位医疗

1,059,745.73

1,059,745.73

213

农林水支出

46,111,157.22

27,411,157.22

18,700,000.00

21301

农业

29,709,340.24

18,119,340.24

11,590,000.00

2130101

行政运行

11,324,362.08

11,324,362.08

2130104

事业运行

6,794,978.16

6,794,978.16

2130108

病虫害控制

720,000.00

720,000.00

2130109

农产品质量安全

500,000.00

500,000.00

2130112

农业行业业务管理

150,000.00

150,000.00

2130124

农业组织化与产业化经营

10,000,000.00

10,000,000.00

2130199

其他农业支出

220,000.00

220,000.00

21302

林业和草原

6,122,284.00

5,122,284.00

1,000,000.00

2130204

事业机构

5,122,284.00

5,122,284.00

2130205

森林培育

100,000.00

100,000.00

2130234

防灾减灾

900,000.00

900,000.00

21303

水利

7,879,532.98

4,169,532.98

3,710,000.00

2130304

水利行业业务管理

4,169,532.98

4,169,532.98

2130310

水土保持

200,000.00

200,000.00

2130311

水资源节约管理与保护

1,960,000.00

1,960,000.00

2130312

水质监测

450,000.00

450,000.00

2130314

防汛

100,000.00

100,000.00

2130322

水利安全监督

150,000.00

150,000.00

2130335

农村人畜饮水

400,000.00

400,000.00

2130399

其他水利支出

450,000.00

450,000.00

21305

扶贫

2,400,000.00

2,400,000.00

2130599

其他扶贫支出

2,400,000.00

2,400,000.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,300,000.00

1,300,000.00

22005

气象事务

1,300,000.00

1,300,000.00

2200509

气象服务

1,300,000.00

1,300,000.00

221

住房保障支出

1,134,154.56

1,134,154.56

22102

住房改革支出

1,134,154.56

1,134,154.56

2210201

住房公积金

1,134,154.56

1,134,154.56


沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称:农委                                                                                                                                                                                                    单位:元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

18,507,484.76

18,507,484.76

30101

基本工资

5,831,340.00

5,831,340.00

30102

津贴补贴

1,875,780.00

1,875,780.00

30103

奖金

346,701.00

346,701.00

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

3,551,556.00

3,551,556.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

982,850.40

982,850.40

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

3,759,833.24

3,759,833.24

30113

住房公积金

1,474,800.12

1,474,800.12

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

684,624.00

684,624.00

302

商品服务支出

15,801,044.86

15,801,044.86

30201

办公费

1,548,700.00

1,548,700.00

30202

印刷费

963,160.00

963,160.00

30203

咨询费

350,000.00

350,000.00

30204

手续费

60,000.00

60,000.00

30205

水费

77,200.00

77,200.00

30206

电费

300,000.00

300,000.00

30207

邮电费

785,000.00

785,000.00

30208

取暖费

5,000.00

5,000.00

30209

物业管理费

110,000.00

110,000.00

30211

差旅费

2,440,000.00

2,440,000.00

30212

因公出国(境)费用

50,000.00

50,000.00

30213

维修(护)费

634,200.00

634,200.00

30214

租赁费

300,000.00

300,000.00

30215

会议费

358,660.00

358,660.00

30216

培训费

87,470.10

87,470.10

30217

公务招待费

223,040.00

223,040.00

30218

专用材料费

50,000.00

50,000.00

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

2,242,400.00

2,242,400.00

30227

委托业务费

850,000.00

850,000.00

30228

工会经费

116,626.80

116,626.80

30229

福利费

184,251.96

184,251.96

30231

公务车运行维护费

2,175,000.00

2,175,000.00

30239

其他交通费用

335,000.00

335,000.00

30240

税金及附加费用

120,000.00

120,000.00

30299

其他商品和服务支出

1,435,336.00

1,435,336.00

303

对个人和家庭补助支出

651,522.00

651,522.00

30301

离休费

96,282.00

96,282.00

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

463,200.00

463,200.00

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

92,040.00

92,040.00

合计

34,960,051.62

19,159,006.76

15,801,044.86


沙坪坝区一般公共预算三公经费支出表

单位名称:农委                                                                                                                                                                                                    单位:元

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1665900

20000

1409000

0

1409000

236900


沙坪坝区政府性基金预算支出表

单位名称:农委                                                                                                                                                                                                    单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计


沙坪坝区部门收支总表

单位名称:农委                                                                                                                                                                                                    单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

54,960,051.62

一、社会保障和就业支出

3,013,269.92

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、卫生健康支出

1,691,763.04

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、农林水支出

47,480,218.54

四、事业收入

0.00

四、自然资源海洋气象等支出

1,300,000.00

五、事业单位经营收入

0.00

五、住房保障支出

1,474,800.12

六、其他收入

0.00

本年收入合计

54,960,051.62

本年支出合计

54,960,051.62

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

54,960,051.62

支出总计

54,960,051.62


沙坪坝区部门收入总体情况表

单位名称:农委                                                                                                                                                                                                    单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

54,960,051.62

54,960,051.62

208

社会保障和就业支出

3,013,269.92

3,013,269.92

20805

行政事业单位离退休

2,448,486.40

2,448,486.40

12080502

事业单位离退休

152,882.00

152,882.00

12080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,277,314.00

1,277,314.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

982,850.40

982,850.40

2080599

其他行政事业单位离退休支出

35,440.00

35,440.00

20899

其他社会保障和就业支出

564,783.52

564,783.52

2089901

其他社会保障和就业支出

564,783.52

564,783.52

210

卫生健康支出

1,691,763.04

1,691,763.04

21011

行政事业单位医疗

1,691,763.04

1,691,763.04

12101101

行政单位医疗

620,817.31

620,817.31

12101102

事业单位医疗

1,070,945.73

1,070,945.73

213

农林水支出

47,480,218.54

47,480,218.54

21301

农业

29,709,340.24

29,709,340.24

12130101

行政运行

11,324,362.08

11,324,362.08

12130104

事业运行

6,794,978.16

6,794,978.16

12130108

病虫害控制

720,000.00

720,000.00

2130109

农产品质量安全

500,000.00

500,000.00

12130112

农业行业业务管理

150,000.00

150,000.00

12130124

农业组织化与产业化经营

10,000,000.00

10,000,000.00

2130199

其他农业支出

220,000.00

220,000.00

21302

林业和草原

6,196,248.52

6,196,248.52

2130204

事业机构

5,196,248.52

5,196,248.52

2130205

森林培育

100,000.00

100,000.00

2130234

防灾减灾

900,000.00

900,000.00

21303

水利

9,174,629.78

9,174,629.78

2130304

水利行业业务管理

5,464,629.78

5,464,629.78

2130310

水土保持

200,000.00

200,000.00

2130311

水资源节约管理与保护

1,960,000.00

1,960,000.00

2130312

水质监测

450,000.00

450,000.00

2130314

防汛

100,000.00

100,000.00

2130322

水利安全监督

150,000.00

150,000.00

2130335

农村人畜饮水

400,000.00

400,000.00

2130399

其他水利支出

450,000.00

450,000.00

21305

扶贫

2,400,000.00

2,400,000.00

2130599

其他扶贫支出

2,400,000.00

2,400,000.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,300,000.00

1,300,000.00

22005

气象事务

1,300,000.00

1,300,000.00

2200509

气象服务

1,300,000.00

1,300,000.00

221

住房保障支出

1,474,800.12

1,474,800.12

22102

住房改革支出

1,474,800.12

1,474,800.12

2210201

住房公积金

1,474,800.12

1,474,800.12


沙坪坝区部门支出总体情况表

单位名称:农委                                                                                                                                                                                                    单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位

补助支出

合计

54,960,051.62

34,960,051.62

20,000,000.00

208

社会保障和就业支出

3,013,269.92

3,013,269.92

20805

行政事业单位离退休

2,448,486.40

2,448,486.40

2080502

事业单位离退休

152,882.00

152,882.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,277,314.00

1,277,314.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

982,850.40

982,850.40

2080599

其他行政事业单位离退休支出

35,440.00

35,440.00

20899

其他社会保障和就业支出

564,783.52

564,783.52

2089901

其他社会保障和就业支出

564,783.52

564,783.52

210

卫生健康支出

1,691,763.04

1,691,763.04

21011

行政事业单位医疗

1,691,763.04

1,691,763.04

2101101

行政单位医疗

620,817.31

620,817.31

2101102

事业单位医疗

1,070,945.73

1,070,945.73

213

农林水支出

47,480,218.54

28,780,218.54

18,700,000.00

21301

农业

29,709,340.24

18,119,340.24

11,590,000.00

2130101

行政运行

11,324,362.08

11,324,362.08

2130104

事业运行

6,794,978.16

6,794,978.16

2130108

病虫害控制

720,000.00

720,000.00

2130109

农产品质量安全

500,000.00

500,000.00

2130112

农业行业业务管理

150,000.00

150,000.00

2130124

农业组织化与产业化经营

10,000,000.00

10,000,000.00

2130199

其他农业支出

220,000.00

220,000.00

21302

林业和草原

6,196,248.52

5,196,248.52

1,000,000.00

2130204

事业机构

5,196,248.52

5,196,248.52

2130205

森林培育

100,000.00

100,000.00

2130234

防灾减灾

900,000.00

900,000.00

21303

水利

9,174,629.78

5,464,629.78

3,710,000.00

2130304

水利行业业务管理

5,464,629.78

5,464,629.78

2130310

水土保持

200,000.00

200,000.00

2130311

水资源节约管理与保护

1,960,000.00

1,960,000.00

2130312

水质监测

450,000.00

450,000.00

2130314

防汛

100,000.00

100,000.00

2130322

水利安全监督

150,000.00

150,000.00

2130335

农村人畜饮水

400,000.00

400,000.00

2130399

其他水利支出

450,000.00

450,000.00

21305

扶贫

2,400,000.00

2,400,000.00

2130599

其他扶贫支出

2,400,000.00

2,400,000.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,300,000.00

1,300,000.00

22005

气象事务

1,300,000.00

1,300,000.00

2200509

气象服务

1,300,000.00

1,300,000.00

221

住房保障支出

1,474,800.12

1,474,800.12

22102

住房改革支出

1,474,800.12

1,474,800.12

2210201

住房公积金

1,474,800.12

1,474,800.12

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