| 索引号: | 11500106009290497H/2026-00039 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区民政局 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 沙坪坝区民政局2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | 预算 | |||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行民政工作法律、法规、规章和方针政策,拟订民政事业发展意见和规划并组织实施。
2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织登记管理和执法监管。
3.贯彻执行社会救助政策、标准,健全社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,负责行政区划调整的相关工作,负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作。协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。
5.贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。
6.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。
7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施、承担区老龄工作委员会的日常工作等职责。
8.贯彻执行残疾人权益保护政策,推进残疾人福利制度建设。
9.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
10.贯彻执行促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作;指导福利彩票销售发行工作。负责民政领域的社会工作、志愿服务等工作。
11.负责机关、直属单位和社会组织党的建设工作。
12.承办区委、区政府交办的其他任务。
13.有关职责分工
(1)与重庆市沙坪坝区委社会工作部的有关职责分工。将“贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,负责基层政权建设的相关工作,推动基层民主政治建设。贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设”职责划入区委社会工作部。基层政权和区划地名科、社会组织和慈善事业促进科不再承担相关职责。
(2)与重庆市沙坪坝区卫生健康委的有关职责分工。划入区卫生健康委的“组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施、承担区老龄工作委员会的日常工作等”职责。区老龄工作委员会办公室设在区民政局,强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。
(3)与重庆市沙坪坝区规划和自然资源局的有关职责分工。重庆市沙坪坝区民政局会同重庆市沙坪坝区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市沙坪坝区行政区划图。
(二)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位有7个,其中,行政单位1个:区民政局(本级);参公事业单位4个:区民政局婚姻登记处、区最低生活保障事务中心、区殡葬管理所、区救助管理站;全额拨款事业单位2个:区社会福利事务中心、区福利院。
区民政局机关本级有6个内设科室,包括:办公室、社会救助和儿童福利科、社会事务和区划地名科、养老服务和老龄工作科、社会组织管理和慈善事业促进科(行政执法科)、财务科。
(三)本轮机构改革相关情况。
无。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数15719.09万元,其中:一般公共预算拨款14095.41万元,政府性基金预算拨款1623.68万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少495.13万元,主要是一般公共预算拨款减少242.41万元,政府性基金预算拨款减少252.72万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数15719.09万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业 13933.87万元,卫生健康支出73.68万元,住房保障87.86万元,其他支出1623.68万元。支出较去年减少495.13万元,主要是基本支出增加37.87万元,项目支出减少280.27万元,其他支出减少252.72万元。
(注:涉改部门无上年数的,可不说明与上年增减变化原因)
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入14095.41万元,一般公共预算财政拨款支出14095.41万元,比2025年减少256.64万元。其中:基本支出1239.32万元,比2025年增加37.87万元,主要原因是新进人员、社保调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出12856.1万元,比2025年减少280.27万元,主要原因一是保基本民生支出改变测算方式,综合上级下达资金及其他因素,测算更加精准,减少114.49万元,主要用于发放城乡低保、城乡特困、特殊儿童、残疾人“两项”补贴等;二是其他项目预算减少165.78万元等,主要用于民政事务管理等重点工作。
2026年政府性基金预算收入1623.68万元,政府性基金预算支出1623.68万元,比2025年减少252.72万元,主要原因一是福彩公益金区县分成较上年减少175万元,主要用于支持符合福彩金政策的社会福利、公益事业项目;二是上级福彩金减少77.72万元,主要是用于特殊困难老年人家庭适老化改造奖补、精康融合行动及困境儿童关爱服务项目,本年无相关资金。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算23.96万元,比2025增加3.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费2.5万元,与2025年持平;公务用车运行维护费17.08万元,比2025增加4.24万元,主要原因是车辆年限增加,运维费用提高;公务用车购置费4.38万元,比2025减少1.04万元,主要原因是2024年购置公车1辆,分3年付清,2026年支付剩余尾款。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费115.47万元,比上年减少25.23万元,主要原因为2026年将部分机构运转经费编入项目预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.1万元:政府采购货物预算3.1万元;政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3.1万元:政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及14479.78万元,其中:一般公共预算当年财政拨款12856.10万元、政府性基金预算收入1623.68万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆(但需支付2024年末分期付款购置1辆电动车的分期款),其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:傅杰 联系方式:023-65420053
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
15,719.09 |
一、本年支出 |
15,719.09 |
14,095.41 |
1,623.68 |
|
|
一般公共预算资金 |
14,095.41 |
社会保障和就业支出 |
13,933.87 |
13,933.87 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
1,623.68 |
卫生健康支出 |
73.68 |
73.68 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
87.86 |
87.86 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
|
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|
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|
|
收入合计 |
15,719.09 |
支出合计 |
15,719.09 |
14,095.41 |
1,623.68 |
|
|
表二 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
14,337.82 |
14,095.41 |
1,239.32 |
12,856.10 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,190.51 |
13,933.87 |
1,077.77 |
12,856.10 |
|
20802 |
民政管理事务 |
981.03 |
904.24 |
729.61 |
174.63 |
|
2080201 |
行政运行 |
694.98 |
729.61 |
729.61 |
|
|
2080206 |
社会组织管理 |
25.00 |
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
17.15 |
0.77 |
|
0.77 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
243.90 |
173.87 |
|
173.87 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
203.70 |
215.49 |
186.05 |
29.44 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.88 |
110.56 |
110.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.44 |
55.28 |
55.28 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
49.38 |
49.65 |
20.21 |
29.44 |
|
20810 |
社会福利 |
2,721.47 |
2,281.56 |
162.12 |
2,119.45 |
|
2081001 |
儿童福利 |
286.03 |
272.75 |
|
272.75 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,408.12 |
1,478.40 |
|
1,478.40 |
|
2081004 |
殡葬 |
47.50 |
159.67 |
|
159.67 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
189.17 |
162.12 |
162.12 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
746.65 |
208.63 |
|
208.63 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.00 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
776.71 |
916.24 |
|
916.24 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
756.71 |
902.77 |
|
902.77 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
20.00 |
13.47 |
|
13.47 |
|
20819 |
最低生活保障 |
6,990.89 |
6,464.70 |
|
6,464.70 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,645.89 |
5,274.70 |
|
5,274.70 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,345.00 |
1,190.00 |
|
1,190.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1,530.00 |
1,540.00 |
|
1,540.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,475.00 |
1,390.00 |
|
1,390.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
55.00 |
150.00 |
|
150.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
867.98 |
1,550.00 |
|
1,550.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
600.00 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
267.98 |
510.00 |
|
510.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
116.00 |
61.64 |
|
61.64 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
98.00 |
41.64 |
|
41.64 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
18.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.73 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.73 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68.31 |
73.68 |
73.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.31 |
73.68 |
73.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.09 |
62.91 |
62.91 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.22 |
10.77 |
10.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
79.00 |
87.86 |
87.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.00 |
87.86 |
87.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.00 |
87.86 |
87.86 |
|
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
|
表三 |
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,239.32 |
1,092.63 |
146.69 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,045.45 |
1,022.13 |
23.33 |
|
30101 |
基本工资 |
278.44 |
278.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
140.08 |
140.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
197.63 |
197.63 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
75.73 |
75.73 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.56 |
110.56 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.28 |
55.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.42 |
55.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.86 |
87.86 |
|
|
30114 |
医疗费 |
29.61 |
18.26 |
11.35 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.98 |
|
11.98 |
|
302 |
商品和服务支出 |
168.58 |
53.75 |
114.84 |
|
30201 |
办公费 |
25.71 |
|
25.71 |
|
30202 |
印刷费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
30207 |
邮电费 |
20.24 |
13.10 |
7.14 |
|
30211 |
差旅费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.47 |
|
2.47 |
|
30216 |
培训费 |
2.09 |
|
2.09 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30228 |
工会经费 |
34.34 |
|
34.34 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.92 |
|
12.92 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.19 |
37.19 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.44 |
3.45 |
25.99 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.12 |
16.76 |
4.36 |
|
30305 |
生活补助 |
11.92 |
7.56 |
4.36 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.20 |
9.20 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.16 |
|
4.16 |
|
31013 |
公务用车购置 |
4.16 |
|
4.16 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
20.76 |
|
18.26 |
5.42 |
12.84 |
2.50 |
23.96 |
|
21.46 |
4.38 |
17.08 |
2.50 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,623.68 |
|
1,623.68 | |
|
229 |
其他支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
15,719.09 |
合计 |
15,719.09 |
|
一般公共预算资金 |
14,095.41 |
社会保障和就业支出 |
13,933.87 |
|
政府性基金预算资金 |
1,623.68 |
卫生健康支出 |
73.68 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
87.86 |
|
财政专户管理资金 |
|
其他支出 |
1,623.68 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
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表七 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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单位:万元 |
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科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
15,719.09 |
14,095.41 |
1,623.68 |
|
|
|
|
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| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,933.87 |
13,933.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
904.24 |
904.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
729.61 |
729.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.77 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
173.87 |
173.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.49 |
215.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.56 |
110.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.28 |
55.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
49.65 |
49.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
2,281.56 |
2,281.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
272.75 |
272.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,478.40 |
1,478.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
159.67 |
159.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
162.12 |
162.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
208.63 |
208.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
916.24 |
916.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
902.77 |
902.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
6,464.70 |
6,464.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,274.70 |
5,274.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,190.00 |
1,190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1,540.00 |
1,540.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,390.00 |
1,390.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,550.00 |
1,550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,040.00 |
1,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
510.00 |
510.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
61.64 |
61.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
41.64 |
41.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
73.68 |
73.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.68 |
73.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.91 |
62.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.86 |
87.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.86 |
87.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.86 |
87.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
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|
|
部门支出总表 | ||||
|
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|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
15,719.09 |
1,239.32 |
14,479.78 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,933.87 |
1,077.77 |
12,856.10 |
|
20802 |
民政管理事务 |
904.24 |
729.61 |
174.63 |
|
2080201 |
行政运行 |
729.61 |
729.61 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.77 |
|
0.77 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
173.87 |
|
173.87 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.49 |
186.05 |
29.44 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.56 |
110.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.28 |
55.28 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
49.65 |
20.21 |
29.44 |
|
20810 |
社会福利 |
2,281.56 |
162.12 |
2,119.45 |
|
2081001 |
儿童福利 |
272.75 |
|
272.75 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,478.40 |
|
1,478.40 |
|
2081004 |
殡葬 |
159.67 |
|
159.67 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
162.12 |
162.12 |
|
|
2081006 |
养老服务 |
208.63 |
|
208.63 |
|
20811 |
残疾人事业 |
916.24 |
|
916.24 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
902.77 |
|
902.77 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.47 |
|
13.47 |
|
20819 |
最低生活保障 |
6,464.70 |
|
6,464.70 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,274.70 |
|
5,274.70 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,190.00 |
|
1,190.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1,540.00 |
|
1,540.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,390.00 |
|
1,390.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,550.00 |
|
1,550.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
510.00 |
|
510.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
61.64 |
|
61.64 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
41.64 |
|
41.64 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.68 |
73.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.68 |
73.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
62.91 |
62.91 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.77 |
10.77 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.86 |
87.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.86 |
87.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.86 |
87.86 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,623.68 |
|
1,623.68 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体绩效目标表 | |||||
|
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区民政局 |
部门支出预算总量(万元) |
15719.09 | ||
|
当年整体绩效目标 |
加强普惠性、基础性、兜底性民生建设,不断推动民政事业高质量发展。完善政策制度体系、服务保障体系、监督管理体系、社会参与体系,着力推进实施积极应对人口老龄化国家战略,着力提升社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平,积极主动为人民群众做好事、办实事、解难事,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出应有贡献。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
困难群众救助人次数 |
10 |
人次 |
≥ |
10000 | |
|
残疾人两项补贴发放人数 |
10 |
人 |
≥ |
7000 | |
|
高龄营养补贴受益人数 |
10 |
人 |
≥ |
29000 | |
|
婚姻登记服务数 |
10 |
人次 |
≥ |
30000 | |
|
高龄失能老人补贴发放人数 |
6 |
人 |
≥ |
300 | |
|
困难群众救助及时率 |
6 |
% |
≥ |
95 | |
|
审计社会组织数量 |
6 |
个 |
= |
70 | |
|
民政对象补贴发放及时率 |
6 |
% |
≥ |
90 | |
|
资金使用合规性 |
6 |
|
定性 |
合规 | |
|
养老服务水平 |
5 |
|
定性 |
有所提升 | |
|
儿童关爱服务水平 |
5 |
|
定性 |
有所提升 | |
|
民政领域安全稳定 |
5 |
|
定性 |
安全稳定 | |
|
服务、救助对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-社会组织管理 |
项目编码 |
50010626T000005530476 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
7.65 |
本级支出(万元) |
7.65 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
采购审计服务对社会组织进行审计。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
加强社会组织事中、事后监管,防范化解社会组织风险,审计社会组织70家,促进社会组织健康有序发展。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
审计服务数量 |
30 |
家 |
= |
70 | |
|
审计成本 |
10 |
元/个 |
≤ |
4000 | |
|
审计服务合规 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
社会组织规范运行 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
社会组织满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-养老服务专项经费 |
项目编码 |
50010626T000005530507 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
1.91 |
本级支出(万元) |
1.91 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
社区养老服务设施营运日常巡查及养老服务品质提升 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
养老服务质量明显提升;社区养老服务中心(站)运营高效、服务对象满意。 养老服务设施巡查次数、养老服务设施巡查覆盖率养老服务设施正常运行率 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
养老服务设施巡查次数 |
30 |
次 |
≥ |
100 | |
|
养老服务设施巡查覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
95 | |
|
养老服务设施正常运行率 |
30 |
% |
≥ |
95 | |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-救助管理事务 |
项目编码 |
50010626T000005523642 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
9.57 |
本级支出(万元) |
9.57 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
提高站内照料服务工作、加强街面巡查,保证救助物资充足障流浪乞讨、务工不着、临时遇困人员救助管理需求。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
为保障流浪乞讨人员基本生活权益提供服务,主要用于救助人员在站日常救助杂费、寻亲费、护送返乡及主动救助服务,提供流浪未成年人救助保护工作。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
全年购票 |
20 |
次 |
≥ |
621 | |
|
受助人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
全年护送人次 |
20 |
人次 |
≥ |
85 | |
|
全年寻亲人次 |
20 |
人次 |
≥ |
80 | |
|
保障流浪乞讨人员基本生活权益 |
20 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-社会救助综合服务 |
项目编码 |
50010626T000005523659 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
13.93 |
本级支出(万元) |
13.93 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
社会救助服务联合体建设,购买社会救助服务、开展活动、工作保障经费等。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
建全完善配套设施,加强经办服务能力,提升救助服务质效。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
举办活动次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 | |
|
受益人次数 |
30 |
人 |
≥ |
6000 | |
|
提升救助服务能力 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-民政事务管理综合经费 |
项目编码 |
50010626T000005530524 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
9.57 |
本级支出(万元) |
9.57 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
1.民政管理公共服务2.信访稳定3.防范化解民政领域重大风险4.法治建设5.内部审计 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
保障顺利完成民政全年工作任务,防范化解民政领域重大风险,开展内部审计强化内控管理。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
安全巡查次数 |
20 |
次 |
≥ |
10 | |
|
内部审计覆盖率单位 |
40 |
个 |
= |
7 | |
|
民政工作安全稳定 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障(民政局) |
项目编码 |
50010626T000005386397 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
22.42 |
本级支出(万元) |
22.42 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
1.27 |
|
1.27 | |||
|
|
| ||||
|
1.44 |
|
1.44 | |||
|
|
| ||||
|
28.55 |
|
28.55 | |||
|
|
| ||||
|
63.06 |
|
63.06 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障(民政局) | ||||
|
机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障(民政局):区养老服务中心(区福利院)办公及老人休养区使用水费、电费、物业费等 | |||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
保障救助管理站基本运行 | ||||
|
保障办公场所基本运转 | |||||
|
保障办公场所基本运行 | |||||
|
支付民政局办公大楼水电气讯、物管费,保障基本运行。 | |||||
|
保障养老机构正常运转,促进养老事业发展。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
保障月份 |
30 |
月 |
= |
12 | |
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
11 | |
|
1 | |||||
|
49 | |||||
|
老人入住数量 |
20 |
人 |
≥ |
48 | |
|
保障职工人数 |
20 |
人 |
= |
11 | |
|
保障办公大楼运转 |
30 |
|
定性 |
| |
|
保障办公场所基本运转 |
30 |
|
定性 |
| |
|
保障民政局办公大楼运转 |
30 |
|
定性 |
| |
|
保障养老机构运转水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
机构运转类-对外服务大厅基本运行保障(民政局) |
项目编码 |
50010626T000005386861 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
14.94 |
本级支出(万元) |
14.94 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
19.80 |
|
19.80 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
机构运转类-对外服务大厅基本运行保障(民政局) | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
保障办公场所基本运转 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
保障月份 |
30 |
月 |
= |
12 | |
|
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
3 | |
|
8 | |||||
|
保障办公场所基本运转 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障(民政局) |
项目编码 |
50010626T000005386844 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
1.85 |
本级支出(万元) |
1.85 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
1.85 |
|
1.85 | |||
|
|
| ||||
|
1.85 |
|
1.85 | |||
|
|
| ||||
|
1.85 |
|
1.85 | |||
|
|
| ||||
|
0.50 |
|
0.50 | |||
|
项目概况 |
机构运转类-日常信息化运维保障(民政局) | ||||
|
机构运转类-日常信息化运维保障(民政局):区最低生活保障事务中心 | |||||
|
机构运转类-日常信息化运维保障(民政局):区救助管理站 | |||||
|
机构运转类-日常信息化运维保障(民政局):区民政局婚姻登记处 | |||||
|
机构运转类-日常信息化运维保障(民政局):区养老服务中心(区福利院)网络通讯 | |||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
保障办公场所网络通讯基本运行 | ||||
|
保障民政局机关大楼电话、网络费用支出。 | |||||
|
保障养老机构正常运转,促进养老事业发展。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
保障月份 |
30 |
月 |
= |
12 | |
|
资金使用及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
11 | |
|
4 | |||||
|
老人入住数量 |
20 |
人 |
≥ |
48 | |
|
保障职工人数 |
40 |
人 |
= |
50 | |
|
20 |
人 |
= |
12 | ||
|
保障机关通讯 |
30 |
|
定性 |
| |
|
保障办公场所基本运行 |
30 |
|
定性 |
| |
|
保障养老机构运转水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
保障办公场所运转 |
30 |
|
定性 |
| |
|
保障办公场所基本运转 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
机构运转类-行政办公用房租金(民政局) |
项目编码 |
50010626T000005386839 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
7.00 |
本级支出(万元) |
7.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
19.66 |
|
19.66 | |||
|
|
| ||||
|
1.24 |
|
1.24 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
机构运转类-行政办公用房租金(民政局):区养老服务中心土地租金 | ||||
|
机构运转类-行政办公用房租金(民政局)-老年大学租金 | |||||
|
机构运转类-行政办公用房租金(民政局) | |||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
区养老服务中心土地租金按期支付 | ||||
|
区老年大学房屋租金按期支付 | |||||
|
磁器口婚登点房屋租金 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
运营养老机构 |
30 |
处 |
= |
1 | |
|
运行老年大学 |
40 |
处 |
= |
1 | |
|
租金支付及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
支付及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
租金支付即时率 |
20 |
% |
> |
90 | |
|
运行婚姻登记点 |
40 |
个 |
= |
1 | |
|
保障婚登处基本运转 |
30 |
|
定性 |
| |
|
保障养老机构基本运行 |
40 |
|
定性 |
| |
|
保障老年大学正常运行 |
30 |
|
定性 |
| |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
资产购置及维修维护-公务用车购置 |
项目编码 |
50010626T000005523356 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
一次性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
4.38 |
本级支出(万元) |
4.38 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
根据区政府第107次常务会研究决定,集中购置更换新能源车。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
年初全额完成支付,保障单位公务用车。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
购置公车数量 |
40 |
辆 |
= |
1 | |
|
支付及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
保障公务用车 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
慰问帮扶-高龄老年营养补贴 |
项目编码 |
50010626T000005523567 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
1,449.40 |
本级支出(万元) |
1,449.40 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
为80周岁及以上老年人营养补贴、百岁老人医疗救助金和生日慰问金、节日慰问金。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
完成80周岁及以上老年人营养补贴、百岁老人医疗救助金和生日慰问金、节日慰问金发放工作。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
受益老人满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
补贴老人人数 |
50 |
人 |
≥ |
29000 | |
|
提升老年人生活水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
老年人福利补贴 |
项目编码 |
50010624T000004220624 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
64.24 |
本级支出(万元) |
64.24 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
| ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
保障经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴资金区级配套。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
困难群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
发放标准 |
20 |
元/人 |
≥ |
200 | |
|
困难群众救助人次 |
30 |
人 |
≥ |
326 | |
|
提升高龄失能老年人生活水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
残疾人补贴 |
项目编码 |
50010624T000004220632 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
717.77 |
本级支出(万元) |
717.77 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
| ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
准时足额发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴,提高残疾人福利水平。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
补贴及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
救助对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
补贴残疾人数 |
40 |
人 |
≥ |
7000 | |
|
提升残疾人生活水平 |
20 |
|
定性 |
| |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026度福利彩票公益金区县分成 |
项目编码 |
50010626T000005566470 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
一次性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
1,601.00 |
本级支出(万元) |
1,601.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
2026年度福利彩票公益金区县分成 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
福利彩票公益金 2026年度彩票公益金区县分成部分,根据《重庆市沙坪坝区福利彩票公益金使用管理暂行办法》进行分配使用,主要用于社会福利等社会公益事业支出。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
分配用于支持养老领域项目 |
40 |
% |
≥ |
80 | |
|
分配用于支持残疾人事业项目 |
20 |
% |
≥ |
10 | |
|
促进社会福利公益事业 |
30 |
|
定性 |
| |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026年困难群众救助市级补助资金 |
项目编码 |
50010626T000005628944 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
120.00 |
本级支出(万元) |
120.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
1,400.00 |
|
1,400.00 | |||
|
|
| ||||
|
2,435.80 |
|
2,435.80 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
用于城乡特困人员救助供养支出。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
为保障流浪乞讨人员基本生活权益提供救助服务及集中供养特困人员救助金。 | ||||
|
用于城乡特困人员级特殊儿童救助供养支出。 | |||||
|
1.规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
救助及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
救助人数 |
40 |
人 |
≥ |
700 | |
|
人次 |
≥ |
1000 | |||
|
低保救助人数 |
40 |
人 |
≥ |
6500 | |
|
保障流浪乞讨人基本生活 |
30 |
|
定性 |
| |
|
困难群众生活水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
困难群众基本生活保障 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026年市级事实无人抚养儿童助学金 |
项目编码 |
50010626T000005629090 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
12.00 |
本级支出(万元) |
12.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
2026年市级事实无人抚养儿童助学金 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
市级福彩公益金支持事实无人抚养儿童助学金项目,提升儿童福利水平。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
补助儿童数量 |
40 |
人 |
≥ |
8 | |
|
受助儿童生活水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-婚姻登记事务 |
项目编码 |
50010626T000005523623 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
25.45 |
本级支出(万元) |
25.45 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
婚姻登记事务 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
1、完成全年全区的婚姻登记工作;2、完成往年婚姻登记档案的扫描整理和移交工作;3、倡导文明婚俗,发挥婚姻登记机关在促进家庭幸福和社会和谐中的显著作用。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
婚登服务每人次平均服务成本 |
10 |
元 |
≤ |
15 | |
|
服务群众数 |
30 |
人次 |
≥ |
30000 | |
|
婚登档案整理数量 |
20 |
份 |
≥ |
20000 | |
|
保障婚登工作运转 |
20 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026年高龄失能老人养老服务补贴 |
项目编码 |
50010626T000005628987 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
29.00 |
本级支出(万元) |
29.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
经济困难高龄失能老人补贴 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
对经济困难的高龄、失能老年人发放养老服务补贴,帮助其解决养老服务困难,推动社会养老服务体系不断完善,增强老年人的获得感和幸福感。发放养老服务补贴不少于200人。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
养老服务补贴发放人数 |
40 |
人 |
≥ |
280 | |
|
高龄失能老人生活水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
流浪乞讨人员救助 |
项目编码 |
50010625T000004977351 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
30.00 |
本级支出(万元) |
30.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
| ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
为保障流浪乞讨人员基本生活权益提供服务,提供城市流浪乞讨人员的饮食、救助返乡车票、医疗等方面的无偿救助。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
救助及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
全年救助人次 |
30 |
人次 |
≥ |
1000 | |
|
全年医疗救助人次 |
10 |
人次 |
≥ |
102 | |
|
保障流浪乞讨人员基本生活权益 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
特困人员救助供养 |
项目编码 |
50010625T000004975820 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
350.00 |
本级支出(万元) |
350.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
| ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
按月足额发放特困人员基本生活费、护理费,元旦、春节、端午、五一、中秋、国庆等重大节日发放送温暖慰问金。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
支付及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 | |
|
受益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
救助人数 |
30 |
人 |
≥ |
900 | |
|
保障特困人员待遇 |
20 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-成年孤儿费用 |
项目编码 |
50010626T000005530581 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
11.71 |
本级支出(万元) |
11.71 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
为成年孤儿拨付医药费、护理费、生活费等费用 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
保障集中安置的无生活自理能力的成年孤儿的基本生活及基本医疗需求。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
支付及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 | |
|
收益对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
保障数量 |
30 |
人 |
≥ |
5 | |
|
保障成年孤儿权益 |
20 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026年市级定期救助 |
项目编码 |
50010626T000005629310 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
44.00 |
本级支出(万元) |
44.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
2026年市级定期救助 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
即使发放城乡定期救助金 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
受益人数 |
40 |
人 |
≥ |
10 | |
|
保障困难群众生活 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-未成年人保护工作经费 |
项目编码 |
50010626T000005530438 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
2.68 |
本级支出(万元) |
2.68 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
1.开展儿童督导员、儿童主任培训;2.未成年人临时监护;3开展民生实事工作。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
1.通过举办培训班,加强儿童工作者队伍能力水平;2.通过提供临时监护和开展困境儿童关爱服务民生实事工作,增强儿童福利水平。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
受益儿童满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
培训覆盖人数 |
50 |
人 |
≥ |
900 | |
|
提升未成年人保护水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
慰问帮扶-孤儿、事实无人抚养儿童重大节日送温暖 |
项目编码 |
50010626T000005526494 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
6.36 |
本级支出(万元) |
6.36 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
在重大节日为孤儿、事实无人抚养儿童通过直接上卡的形式送温暖。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
在重大节日为孤儿、事实无人抚养儿童送温暖、发放节日慰问金,提高困境儿童保障水平。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
支付及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 | |
|
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
106 | |
|
提升特殊儿童生活水平 |
20 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026年中央困难群众救助资金 |
项目编码 |
50010626T000005628939 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
3,081.00 |
本级支出(万元) |
3,081.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
2026年中央困难群众救助资金 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,低保对象基本生活得到有效保障。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
城乡低保对象人数 |
40 |
人 |
≥ |
6000 | |
|
保障低保对象基本生活 |
30 |
|
定性 |
| |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026年残疾人“两项”补贴(市级) |
项目编码 |
50010626T000005628980 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
185.00 |
本级支出(万元) |
185.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
市级残疾人两项补贴 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,逐步完善补贴制度,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制,适时提标扩面,实现对符合条件的残疾人补贴覆盖率达到100%,补贴资金到位率100%,社会化发放率100%,申请按时办结率100%,切实解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
补贴残疾人数 |
40 |
人 |
≥ |
6500 | |
|
保障残疾人基本生活 |
30 |
|
定性 |
| |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
最低生活保障 |
项目编码 |
50010625T000004975789 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
1,947.90 |
本级支出(万元) |
1,947.90 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
| ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
保障城乡低保对象低保金、过节费、价格补贴和城市低保边缘对象价格补贴等救助资金区级配套。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
低保救助人数 |
40 |
人 |
≥ |
6300 | |
|
保障低保对象基本生活 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-行政区划和地名管理专项 |
项目编码 |
50010626T000005523390 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
0.77 |
本级支出(万元) |
0.77 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
完成地名命名、地名成果转换、历史地名保护;做好区界界桩和镇街界桩和界线标志物管护工作;按照领导部署启动相关区划调整工作。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
开展历史地名文化保护;区级界线联合检查,镇街界线精准落地,界桩等界线标识物的日常维护、管理、更换等。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
界桩完好率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
界线勘察数 |
40 |
条 |
≥ |
200 | |
|
区域界线清晰 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
慰问帮扶-易地安置离退休人员 |
项目编码 |
50010626T000005523249 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
29.44 |
本级支出(万元) |
29.44 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
1.离退休干部补助; | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
按月足额发放退休人员工资和事业单位遗属困难生活补贴,按规定及时发放健康休养费。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
保障人数 |
40 |
人 |
= |
3 | |
|
易地安置离退休人员服务保障 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-区福利院养老服务 |
项目编码 |
50010626T000005523653 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
32.81 |
本级支出(万元) |
32.81 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
为辖区低收入人员提供收养服务,同时有条件地有偿收养社会老人,并发扬公办养老机构示范效益。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
为辖区低收入人员提供收养服务,同时有条件地有偿收养社会老人,并发扬公办养老机构示范效益。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
老人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
在院老人人数 |
50 |
人 |
≥ |
40 | |
|
保障福利院运行 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026年市级殡葬事业改革资金 |
项目编码 |
50010626T000005629195 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
2.20 |
本级支出(万元) |
2.20 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
2026年市级殡葬事业改革资金 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
用于96000殡葬服务热线首次遗体接运费减免. | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
减免人次数 |
40 |
人 |
≥ |
150 | |
|
困难群众关爱水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-残疾人福利 |
项目编码 |
50010626T000005530420 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
0.77 |
本级支出(万元) |
0.77 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
实施“精康融合行动”,开展精神障碍社区康复工作 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
实施“精康融合行动”,开展精神障碍社区康复工作,保障残疾人权益。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
受益残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
受益残疾人 |
50 |
人 |
≥ |
2500 | |
|
提升残疾人服务水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
特殊儿童群体基本生活保障 |
项目编码 |
50010625T000004975833 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
52.00 |
本级支出(万元) |
52.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
| ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费,保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
99 | |
|
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
保障人数 |
30 |
人 |
≥ |
106 | |
|
有效保障特殊儿童 |
20 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
临时救助 |
项目编码 |
50010625T000004975860 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
390.00 |
本级支出(万元) |
390.00 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
| ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
保障困难群众临时救助资金及时发放。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
困难群众救助人数 |
40 |
人 |
≥ |
1200 | |
|
民生保障工作 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
2026年中央福彩金支持社会福利事业专项资金 |
项目编码 |
50010626T000005629018 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
10.68 |
本级支出(万元) |
10.68 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
| ||||
|
项目概况 |
2026年中央福彩金支持社会福利事业专项资金,孤儿助学金及“明天计划” | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
及时发放孤儿助学金 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
及时发放率 |
20 |
% |
≥ |
95 | |
|
补助孤儿人数 |
40 |
人 |
≥ |
3 | |
|
孤儿生活水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-居家和社区适老化改造 |
项目编码 |
50010626T000005530448 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
25.72 |
本级支出(万元) |
25.72 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
为沙坪坝区户籍的分散供养特困人员和城乡低保对象、低保边缘群体中的老年人,根据需求情况试点开展居家适老化改造。 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
切实提升老年人居家养老安全性、便利性,不断增强老年人获得感、幸福感、安全感。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
|
改造户数 |
50 |
户 |
≥ |
500 | |
|
提升养老水平 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
慰问帮扶-代缴民政对象基本养老保险 |
项目编码 |
50010626T000005523291 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
17.64 |
本级支出(万元) |
17.64 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
代缴民政对象基本养老保险 | ||||
|
立项依据 |
| ||||
|
当年绩效目标 |
对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、重度残疾人按规定进行代缴,并将返贫致贫人口纳入代缴范围;对特困人员、重度残疾人按照最低档次标准全额代缴,对其余代缴对象按不低于最低档次标准的70%代缴。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
|
困难群众救助人数 |
40 |
人 |
≥ |
2000 | |
|
民生保障工作 |
30 |
|
定性 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||
|
项目名称 |
民政事务管理-殡葬改革及惠民殡葬项目 |
项目编码 |
50010626T000005530589 | ||
|
项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
|
财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
157.47 |
本级支出(万元) |
157.47 |
|
补助街镇(万元) |
| ||||
|
项目概况 |
为困难群众发放困难群众基本丧葬服务费;减免首次遗体运输费;免除人体器官捐献人基本丧葬费;基本殡葬服务减免;一次性生态安葬奖励补助;无名尸、无主遗体处置;殡葬改革、移风易俗宣传。 | ||||
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
发放困难群众基本丧葬服务费、减免首次遗体运输费、免除人体器官捐献人基本丧葬费、基本殡葬服务减免、一次性生态安葬奖励补助、无名尸、无主遗体处置费等费用,开展困难群众帮扶和落实惠民殡葬。 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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支付及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 | |
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受益人群满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
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补贴人数 |
40 |
人 |
≥ |
5500 | |
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推进殡葬事业改革 |
20 |
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定性 |
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部门专项绩效目标申报表 | |||||
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项目名称 |
2026年市级“精康融合”行动 |
项目编码 |
50010626T000005629313 | ||
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项目主管部门 |
402-重庆市沙坪坝区民政局 |
项目分类 |
经常性 | ||
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财政归口科室 |
005-社保科 |
当年申请预算(万元) |
12.70 |
本级支出(万元) |
12.70 |
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补助街镇(万元) |
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0.00 |
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0.00 | |||
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项目概况 |
2026年市级“精康融合”行动 | ||||
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
实施“精康融合行动”,开展精神障碍社区康复工作 | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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受益人数 |
40 |
人 |
≥ |
1300 | |
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服务水平 |
20 |
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定性 |
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关爱保障水平 |
30 |
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定性 |
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