| 索引号: | 11500106009290649X/2026-00127 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区教委 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | 教育 | |||
重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市沙坪坝区教育信息技术与装备中心系沙坪坝区教育委员会直属事业单位,内设部门3个,分别为:综合部、信息技术部、装备科教部。负责全面规划、建设、指导、管理全区中小学教育信息技术与装备工作。近年来,中心按照“1251”数字教育发展路径,以全程应用、全域共享、全面创新的“3A”理念,致力提升学校教育数字化理念及数字技术应用,推进教育数据共享和业务协同,促进应用服务双效赋能,助力沙磁教育内涵式高质量发展。
(二)单位构成。
本单位为二级预算单位,无下级预算单位。
本单位内设部门3个,部门名称如下:综合部、信息技术部、装备科教部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数438.08万元,其中:一般公共预算拨款438.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加205.66万元,主要是本年度财政一般公共预算拨款较上年增加205.66万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数438.08万元,其中:教育338.55万元,社会保障和就业59.18万元,卫生健康支出19.53万元,住房保障20.82万元。支出较去年增加205.66万元,主要是基本支出增加196.47万元,项目支出增加9.19万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入438.08万元,一般公共预算财政拨款支出438.08万元,比2025年增加205.66万元。其中:基本支出428.89万元,比2025年增加196.47万元,主要原因是2025年退休1人,调入单位16人,人员支出相应增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9.19万元,比2025年增加9.19万元,主要原因是增加了机构运转类支出,主要用于办公场所基本保障,日常信息化运维保障等。
2026年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.5万元,比2025年增加0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0.5万元,比2025年增加0.5万元,主要原因是安排公务接待相关费用0.5万元;公务用车运行维护费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 委托业务情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金0万元。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.72万元:政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.72万元:政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9.19万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2026年一般公共预算未安排车辆购置费用。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:高溢 联系方式:023-86055506

