| 索引号: | 115001060092905850/2026-00008 | 信息分类名称: | 交通/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区交通运输委 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区交通运输委员会(本级) 2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策,拟订交通行业发展规划并组织实施;拟订综合交通发展规划,构建综合交通运输网络,拟订综合交通建设、综合交通运输规划;拟订公路建设、枢纽站场、客货运力等专项规划并组织实施;参与拟订物流业发展规划并监督实施;监督管理交通基础设施建设和建设市场;提出交通基础设施固定资产投资规模和方向;负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作;负责公路养护、公路路政管理;统筹区域和城乡交通运输协调发展,推进城乡交通运输一体化;监督管理交通运输市场;加强交通运输行业统筹发展管理,综合平衡交通运力,构建综合交通运输体系,按权限统筹管理铁路、公路、水运、民航、轨道等多种运输行业发展;负责重点物资和紧急客货运输的调控;负责城乡客运、出租汽车、集装箱运输、危险货物运输、旅游客运、汽车维修、机动车驾驶员培训及驾驶学校等的行业管理;做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作;为全区邮政业安全监管、行业发展提供技术和服务保障;负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划,负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见,负责指导铁路、民航建设管理等;指导监督行政执法工作;指导下属企业的体制改革和结构调整;按规定管理本系统国有资产;负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和运用;指导公路行业环境保护和节能减排工作;组织管理交通行业信息化建设;指导交通行业安全生产和应急管理工作;协调交通行业重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置;负责交通国防动员有关工作;推进交通领域的招商引资工作;加强机关、直属单位和交通行业社会组织党的建设工作。负责指导、推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。
(二)单位构成。
重庆市沙坪坝区交通运输委员会本级,内设7个科室,包括交通规划建设管理科、综合运输管理科、法制安全科、财务审计科、办公室、交通工程质量监督科、铁路民航科。
(三)本轮机构改革相关情况。
无。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数4063.54万元,其中:一般公共预算拨款3861.66万元,政府性基金预算拨款201.88万元。收入较去年增加772.71万元,主要是一般公共预算经费拨款增加763.75万元,政府性基金预算拨款增加8.96万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数4063.54万元,其中:交通运输支出3648.15万元,社会保障和就业94.83万元,卫生健康支出45.64万元,城乡社区支出227.08万元,住房保障支出47.86万元。支出较去年增加772.71万元,主要是基本支出增加12.99万元,项目支出增加759.72万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入3861.66万元,一般公共预算财政拨款支出3861.66万元,比2025年增加763.75万元。其中:基本支出634.83万元,比2025年增加12.99万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3226.83万元,比2025年增加750.76万元,主要原因是提前下达上级财政资金增加等,主要用于交通基础设施建设、公路运输管理、区级公路养护、道路运输安全管理服务、港航管理等重点工作。
2026年政府性基金预算收入201.88万元,政府性基金预算支出201.88万元,比2025年增加8.96万元,主要原因是上级财政安排下达政府性基金预算增加8.96万元,主要用于铁路及公路高质量发展。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算12.99万元,比2025年减少0.25万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.20万元,与2025年保持一致;公务用车运行维护费4.07万元,比2025年增加0.02万元,主要原因是车辆年限增加;公务用车购置费8.72万元,比2025年减少0.27万元,主要原因是本单位分期支付新能源公务车辆1台,前期费用更多。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费65.89万元,比上年减少17.05万元,主要原因为响应政府过紧日子十条,压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金10.00万元,主要保障文书档案整理及数字化加工、视频调度专线费用等。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.89万元:政府采购货物预算0.89万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.89万元:政府采购货物预算0.89万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3226.83万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:何沁昱,联系方式:023-65332744

