| 索引号: | 11500106009290614B/2026-00002 | 信息分类名称: | 财政、金融、审计;财政/财政;财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区经济信息委 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会(本级)2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 负责拟定工业、信息产业年度目标并实施,负责工业运行监测分析、预警预测和信息发布,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。
2. 负责推进工业和信息化产学研合作和相关科研成果产业化工作;负责拟订工业、信息产业的发展规划并组织实施。
3. 负责提出工业和信息产业建设投资(含技术改造)规模、方向和计划并组织实施,推进重点项目建设;负责工业固定资产投资统计和技改项目备案。
4. 负责组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。负责推进生产性服务业发展。负责本区无线电管理。
5. 承担智能制造发展推进工作,培育智能产业,推进传统产业智能化改造。负责推动电子信息产业、智能终端与通信产业、软件和信息服务业发展。负责推进工业化和信息化深度融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。
6. 负责中小企业运行监测、预警分析及信息发布。负责培育各类民营市场主体,服务中小企业发展,指导微型企业创业扶持并开展培训孵化工作。负责指导工业企业开展融资工作。
7. 负责推进工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产和绿色发展。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。参与组织协调工业环境保护。
8. 负责本区工业经济对外开放和招商引资、合作交流工作。
9. 指导协调行业安全生产应急救援。指导相关行业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故调查处理。承担全区民用爆破器材生产、流通的行业管理和安全生产监督检查。
10. 承担天然气、电力的行业管理。负责牵头编制天然气、电力年度平衡计划并组织实施。承担城镇天然气经营、输配、安全生产监督管理,承担城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作。
11. 负责拟订全区加油加气站和液化石油气行业发展规划并组织实施。负责协调电力、燃气保障。承担压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作。
12. 承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
内设办公室、经济运行科、工业发展和投资科、军民融合发展科、企业服务与改革科等10个行政科室。
(三)本轮机构改革相关情况
根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整区商务委职责机构编制的通知》(沙委编办发〔2024〕49号)要求,一是划入区商务委承担的招商投资促进工作职责,二是划出“编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划并组织实施。全区大数据应用发展管理、数据资源建设和管理,推动全区数据安全体系建设。推进全区信息化应用,统筹推进全区‘智慧城市’和‘智慧政务’建设工作,协调推动下一代网络部署和规模化商用。推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作,指导人才队伍建设。”等有关职责至区大数据发展局。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数46900.91万元,其中:一般公共预算财政拨款3752.91万元,政府性基金预算拨款43148万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加45600.73万元,主要原因是上级财政下达资金增加,其中中央政府性基金预算拨款增加43148万元、市级专项资金预算拨款增加2870万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数46900.91万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出200.87万元,卫生健康支出35.4万元,城乡社区支出43148万元,工业和信息产业支出3106.6万元, 支持中小企业发展和管理支出370万元,住房保障支出40.05万元。支出较去年增加45600.73万元,主要原因是上级财政下达资金增加,其中中央政府性基金预算拨款增加43148万元、市级专项资金预算拨款增加2870万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入46900.91万元,一般公共预算财政拨款支出46900.91万元,比2025年增加45600.73万元。其中:基本支出525.41万元,比2025年减少61.39万元,主要原因是人员经费减少39.42万元(调出2人),公用经费减少21.97万元(过紧日子削减开支),主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3227.5万元,比2025年增加2514.12万元,主要原因是上级财政下达资金增加了2870万元,主要用于市级工业和信息化、市级中小微企业发展等重点专项工作。
2026年政府性基金预算收入43148万元,政府性基金预算支出43148万元,比2025年增加43148万元,主要原因是中央政府性基金预算拨款增加43148万元,主要用于城市燃气管道改造。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算6.48万元,比2025减少5.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费1.3万元,与2025年持平;公务用车运行维护费2.18万元,比2025年减少1.53万元,主要原因是部分运行维护费调整为公务用车购置费,用于支付2024年购买的1辆新能源汽车尾款;公务用车购置费3万元,比2025减少4.27万元,主要原因是2024年购买了2辆新能源汽车,其中1辆已调拨给区大数据发展局,相关购置费尾款预算不再由我委编制。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.78万元,比上年减少21.97万元,主要原因是按照全区过紧日子的统一安排,压减运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金28万元,主要保障电力、燃气、通讯行业聘请第三方专业机构进行淘汰落后产能及安全环保能源检查经费。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.32万元:政府采购货物预算3.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算财政拨款政府采购3.32万元:政府采购货物预算3.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款46375.5万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、机要通信用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:肖霄,联系方式:023-65308572
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部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
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编制单位:重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会(本级) |
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单位:万元 | ||||
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专项资金名称 |
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业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
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2026年预算 |
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区级支出 |
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补助街镇 |
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项目概况 |
相关绩效在主管部门公开 | |||||||
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
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