| 索引号: | 11500106009290614B/2026-00001 | 信息分类名称: | 财政、金融、审计;财政/财政;财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区经济信息委 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 负责拟定工业、信息产业年度目标并实施,负责工业运行监测分析、预警预测和信息发布,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。
2. 负责推进工业和信息化产学研合作和相关科研成果产业化工作;负责拟订工业、信息产业的发展规划并组织实施。
3. 负责提出工业和信息产业建设投资(含技术改造)规模、方向和计划并组织实施,推进重点项目建设;负责工业固定资产投资统计和技改项目备案。
4. 负责组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。负责推进生产性服务业发展。负责本区无线电管理。
5. 承担智能制造发展推进工作,培育智能产业,推进传统产业智能化改造。负责推动电子信息产业、智能终端与通信产业、软件和信息服务业发展。负责推进工业化和信息化深度融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。
6. 负责中小企业运行监测、预警分析及信息发布。负责培育各类民营市场主体,服务中小企业发展,指导微型企业创业扶持并开展培训孵化工作。负责指导工业企业开展融资工作。
7. 负责推进工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产和绿色发展。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。参与组织协调工业环境保护。
8. 负责本区工业经济对外开放和招商引资、合作交流工作。
9. 指导协调行业安全生产应急救援。指导相关行业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故调查处理。承担全区民用爆破器材生产、流通的行业管理和安全生产监督检查。
10. 承担天然气、电力的行业管理。负责牵头编制天然气、电力年度平衡计划并组织实施。承担城镇天然气经营、输配、安全生产监督管理,承担城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作。
11. 负责拟订全区加油加气站和液化石油气行业发展规划并组织实施。负责协调电力、燃气保障。承担压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作。
12. 承办区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
内设办公室、经济运行科、工业发展和投资科、军民融合发展科、企业服务与改革科等10个行政科室。下设重庆市沙坪坝区企业服务中心、重庆市沙坪坝区招商投资促进中心2个公益一类全额拨款事业单位。
(三)本轮机构改革相关情况
根据区委编委《关于调整区商务委职责机构编制的通知》(沙委编办发〔2024〕49号)要求,一是划入区商务委承担的招商投资促进工作职责,二是划出“编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划并组织实施。全区大数据应用发展管理、数据资源建设和管理,推动全区数据安全体系建设。推进全区信息化应用,统筹推进全区‘智慧城市’和‘智慧政务’建设工作,协调推动下一代网络部署和规模化商用。推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作,指导人才队伍建设”等有关职责至区大数据发展局。2025年本轮机构改革后续工作已完成,重庆市沙坪坝区大数据发展服务中心2026年预算由区大数据发展局编报,重庆市沙坪坝区招商投资促进中心2026年预算由我委编报。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数47891.36万元,其中:一般公共预算财政拨款4743.36万元,政府性基金预算拨款43148万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加46167.19万元,主要原因是上级财政下达资金增加,其中中央政府性基金预算拨款增加43148万元、市级专项资金预算拨款增加2870万元。
(二)支出预算
2026年年初预算数47891.36万元,其中:一般公共服务支出472万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出280.88万元,卫生健康支出67.02万元,城乡社区支出43148万元,工业和信息产业支出3487.67万元, 支持中小企业发展和管理支出370万元,住房保障支出65.8万元。支出较去年增加46167.19万元,主要原因是上级财政下达资金增加,其中中央政府性基金预算拨款增加43148万元、市级专项资金预算拨款增加2870万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入47891.36万元,一般公共预算财政拨款支出47891.36万元,比2025年增加46167.19万元。其中:基本支出1040.16万元,比2025年增加29.37万元,主要原因是人员经费增加了55.71万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3703.2万元,比2025年增加2989.82万元,主要原因是上级财政下达资金增加了2870万元,主要用于市级工业和信息化、市级中小微企业发展等重点专项工作。
2026年政府性基金预算收入43148万元,政府性基金预算支出43148万元,比2025年增加43148万元,主要原因是中央政府性基金预算拨款增加43148万元,主要用于城市燃气管道改造。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13.91万元,比2025减少6.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费1.3万元,与2025年持平;公务用车运行维护费3.89万元,比2025减少3.63万元,主要原因是部分运行维护费调整为公务用车购置费,用于支付2024年购买的1辆新能源汽车尾款;公务用车购置费8.72万元,比2025减少2.57万元,主要原因是2024年购买了2辆新能源汽车,其中1辆已调拨给区大数据发展局,相关购置费尾款预算不再由我委编制。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.78万元,比上年减少21.97万元,主要原因是按照全区过紧日子的统一安排,压减运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金28万元,主要保障电力、燃气、通讯行业聘请第三方专业机构进行淘汰落后产能及安全环保能源检查经费。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.32万元:政府采购货物预算3.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算财政拨款政府采购3.32万元:政府采购货物预算3.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款46851.2万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、机要通信用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:肖霄,联系方式:023-65308572
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 |
部门支出预算总量(万元) |
46851.20 | |||
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当年整体绩效目标 |
我委作为区域经济发展重点职能部门,2026年度将紧密围绕“推动工业经济高质量发展”这一核心主线,统筹运用各项财政资金,系统推进以下重点工作:一是强化产业政策引导与资金精准扶持,通过兑现市级专项资金、培育“专精特新”企业、支持制造业转型升级,直接助力市场主体发展,稳定工业增长基本盘。二是提升招商引资效能与营商环境,策划举办高水平招商活动,着力引进重大产业项目,扩大有效投资,并为企服务机构提供稳定可靠的信息化运维保障,提升服务企业满意度。三是筑牢城市运行安全底线与增进民生福祉,全力推进城市燃气管道老化更新改造重大工程,提升能源产业安全生产应急能力;同时,扎实做好历史遗留问题人员、困难职工及离退休干部等的帮扶慰问工作,保障其基本生活,维护社会和谐稳定。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
新培育“专精特新”企业数 |
15 |
家 |
≥ |
2 | ||
|
补助单位数量 |
15 |
个 |
≥ |
10 | ||
|
签约项目投资金额 |
10 |
亿元 |
≥ |
200 | ||
|
城市燃气管道等老化更新改造项目按计划开工率 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
补助政策执行度 |
10 |
% |
≥ |
100 | ||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
帮扶慰问对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||
|
新培育“专精特新”企业数 |
10 |
家 |
≥ |
2 | ||
|
预算执行率 |
10 |
个 |
≥ |
95 | ||
― 1―
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
专项资金名称 |
市级工业和信息化专项资金 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
2500 |
区级支出 |
2500 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
该项目是市级财政为支持区域工业经济提质增效与信息化转型发展而提前下达的专项补助,我委将严格依据《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》,聚焦我区制造业重点领域,计划通过支持企业开展智能化改造、数字化转型、绿色低碳技术改造以及关键核心技术攻关等项目,推动产业链供应链现代化升级。具体将用于对符合条件的工业企业固定资产投资、研发创新投入等给予事后补助或奖励,旨在引导社会资本加大工业投资,提升产业基础高级化和产业链现代化水平。资金管理模式为“提前下达、项目申报、审核拨付、年终清算”,待2026年市级项目申报指南发布后,将组织区内企业积极申报,经评审公示后按程序拨付,确保资金精准用于带动性强、效益显著的优质项目。 | |||||||
|
立项依据 |
市财政局《关于提前下达2026年市工业和信息化专项资金预算的通知》(渝财产业〔2025〕195号) | |||||||
|
当年绩效目标 |
确保资金合规高效使用,重点支持10个以上制造业升级项目,资金审核拨付率达95%以上,服务企业满意度不低于95%,推动工业高质量发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
补助政策执行度 |
20 |
% |
≥ |
100 | ||||
|
补助资金及时到位率 |
15 |
% |
≥ |
95 | ||||
|
补助合格率 |
15 |
% |
≥ |
100 | ||||
|
服务企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||
|
补助单位数量 |
30 |
个 |
≥ |
10 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
专项资金名称 |
市级中小微企业发展专项资金 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
370 |
区级支出 |
370 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
该项目资金是市级财政为支持区域工业经济提质增效与信息化转型发展而提前下达的专项补助,核心目标是缓解区内中小微企业面临的经营压力,激发市场主体活力。资金将重点用于支持以下方面:一是对专精特新“小巨人”企业和创新型中小企业的培育给予奖励;二是通过贷款贴息、融资担保费用补贴等方式,降低企业融资成本;三是支持企业参加国内外展会、开展市场推广,助力开拓市场;四是用于购买公共服务,为中小微企业提供创业辅导、管理咨询、人才培训等专业服务。该资金同样采取“预算提前下达、后续项目清算”的方式管理,将根据2026年度具体的中小微企业支持政策,组织项目申报与严格审核,确保资金直达企业,切实起到“雪中送炭”和“助推赋能”的作用,促进中小微企业健康发展和就业稳定。 | |||||||
|
立项依据 |
市财政局《关于提前下达2026年市工业和信息化专项资金预算的通知》(渝财产业〔2025〕195号) | |||||||
|
当年绩效目标 |
精准补助5家以上中小微企业,通过贴息等方式降低其融资成本,为50家企业提供市场或管理服务,受助企业满意度达到90%以上。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
新培育“专精特新”企业数 |
30 |
家 |
≥ |
2 | ||||
|
补助政策执行度 |
20 |
% |
≥ |
9 | ||||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||
|
补助单位数量 |
30 |
个 |
≥ |
5 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
专项资金名称 |
工业制造业高质量发展经费-制造业稳增长促转型提能级 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
200 |
区级支出 |
200 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
对新建工业项目且投资额在5000万元(含)以上(包括土地或厂房购置费、厂房建设费等纳入统计口径的固定资产投资费用、设备购置及安装费、软件购置费、网络建设费或服务费、系统集成费、云服务费、技术服务费),按照最高不超过实际投资额15%的标准,择优给予最高不超过4000万元的支持。 | |||||||
|
立项依据 |
区经济信息委《关于印发沙坪坝区支持制造业稳增长促转型提能级若干政策措施(试行)的通知》(沙经信发〔2025〕4号) | |||||||
|
当年绩效目标 |
通过规划引领、政务服务、应急保障、企业补贴等综合措施,推动沙坪坝区制造业稳增长、促转型、提能级,实现工业经济高质量发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
投资金额 |
30 |
亿元 |
≥ |
2.1 | ||||
|
投资项目数 |
30 |
个 |
= |
1 | ||||
|
带动周边产业发展 |
10 |
|
定性 |
| ||||
|
对地方经济贡献 |
20 |
|
定性 |
| ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
专项资金名称 |
工业制造业高质量发展经费-能源产业安全生产保障 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
28 |
区级支出 |
28 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
为做好能源安全保障与安全生产监管,我委组织专家开展例行检查,排查整治风险隐患。同时依据相关条例,系统性开展电气讯安全应急整治,覆盖电力、燃气、通信及充换电设施四大领域,重点处置树线矛盾、管网泄漏、线缆杂乱及火灾隐患等突出问题。通过设立专项应急资金,确保快速响应,提升城市安全韧性与综合承载能力。 | |||||||
|
立项依据 |
| |||||||
|
当年绩效目标 |
通过规划引领、政务服务、应急保障、企业补贴等综合措施,推动沙坪坝区制造业稳增长、促转型、提能级,实现工业经济高质量发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||
|
燃气、加气、电力企业数量 |
20 |
户 |
= |
32 | ||||
|
工业企业数量 |
20 |
户 |
= |
218 | ||||
|
充换电站数量 |
20 |
户 |
= |
320 | ||||
|
安全生产应急能力 |
20 |
|
定性 |
| ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区招商投资促进中心 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
专项资金名称 |
招商引资活动经费 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
472 |
区级支出 |
472 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
由区招商投促中心牵头举办集中签约或开工仪式、市外考察、参会参展、接待宴请、宣传推介、政策兑现等费用。涉及区科技局、区发展改革委、区经济信息委、区商务委、区文化旅游委、区农业农村委、区卫生健康委等多个部门招商费用支出。 | |||||||
|
立项依据 |
| |||||||
|
当年绩效目标 |
举办6场以上招商项目签约及开工活动,推动签约项目投资额超200亿元,确保招引企业满意度不低于80%,提升招商实效与产业集聚水平。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
签约项目投资金额 |
30 |
亿元 |
≥ |
200 | ||||
|
集中签约、开工仪式场次 |
30 |
次 |
≥ |
6 | ||||
|
招引落地企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 | ||||
|
促进区内经济发展 |
10 |
|
定性 |
| ||||
|
带动周边产业发展 |
10 |
|
定性 |
| ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 |
|
|
单位:万元 | |||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障-区经济信息委 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
1.85 |
区级支出 |
1.85 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
保障机关本级日常办公网络运维、座机通讯。 | |||||||
|
立项依据 |
《关于认真做好2026年预算编制工作的通知》(沙财政发〔2025〕35号) | |||||||
|
当年绩效目标 |
保障机关本级日常办公网络运维、座机通讯。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
办公电脑网络运维 |
40 |
台 |
= |
22 | ||||
|
办公座机通讯 |
20 |
部 |
= |
18 | ||||
|
保障单位正常办公 |
30 |
|
定性 |
| ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区企业服务中心 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障-区企业服务中心 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
1.85 |
区级支出 |
1.85 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
保障区企业服务中心日常办公网络运维、座机通讯。 | |||||||
|
立项依据 |
《关于认真做好2026年预算编制工作的通知》(沙财政发〔2025〕35号) | |||||||
|
当年绩效目标 |
保障区企业服务中心日常办公网络运维、座机通讯。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
办公电脑网络维护 |
40 |
台 |
= |
13 | ||||
|
办公座机通讯 |
20 |
部 |
= |
10 | ||||
|
保障单位正常办公 |
30 |
|
定性 |
| ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区招商投资促进中心 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
专项资金名称 |
机构运转类-日常信息化运维保障-区招商投促中心 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
1.85 |
区级支出 |
1.85 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
保障区招商投促中心日常办公网络运维、座机通讯。 | |||||||
|
立项依据 |
《关于认真做好2026年预算编制工作的通知》(沙财政发〔2025〕35号) | |||||||
|
当年绩效目标 |
保障区招商投促中心日常办公网络运维、座机通讯。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
办公电脑网络运维 |
40 |
台 |
= |
12 | ||||
|
办公座机通讯 |
20 |
部 |
= |
9 | ||||
|
保障单位正常办公 |
30 |
|
定性 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
专项资金名称 |
慰问帮扶类-三类人员、离休干部、困难职工、机关遗属经费 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
|
2026年预算 |
64.06 |
区级支出 |
64.06 | |||||
|
补助街镇 |
| |||||||
|
项目概况 |
为切实保障各类特殊及困难群体基本生活,体现组织关怀,本年度开展了一系列慰问补助工作:为区属企业复员军人、两参人员等39人发放生活医疗困难补助;为2名企业处级离休干部发放各类养老补助;为49名两参人员落实节日慰问,传递温暖;对4家直属企业的200名困难职工开展节日走访;同时,为1名已故职工遗属核定并发放生活补助,缓解其经济压力。通过上述举措,有效帮扶了特殊困难群体,增强了其获得感与幸福感,促进了社会和谐稳定。 | |||||||
|
立项依据 |
| |||||||
|
当年绩效目标 |
保障企业三类人员和机关遗属生活困难补助、处级离休干部各类养老补助、困难职工和两参人员节假日慰问费按时足额发放。 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
帮扶慰问对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||
|
处级离休干部保障人数 |
30 |
人 |
= |
2 | ||||
|
三类人员保障人数 |
30 |
人 |
= |
38 | ||||
|
促进产业发展 |
20 |
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定性 |
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部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
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编制单位:重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 |
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单位:万元 | ||||
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专项资金名称 |
慰问帮扶类-企业未参保、非在编人员经费 |
业务主管部门 |
505-重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会 | |||||
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2026年预算 |
63.59 |
区级支出 |
63.59 | |||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
为妥善解决历史遗留的养老保险问题,保障相关人员待遇,我们积极推进以下工作:一是针对青木关集体管理办公室等单位曾参加原试点机关事业单位养老保险的人员,参照部分区县做法,将其转入企业职工基本养老保险,并明确其待遇参照机关事业单位标准执行。二是依据相关政策,对原乡镇企办室非在编人员34人审核确认,并落实养老保险定额补助及相应的医疗补助。以上举措旨在平稳衔接政策,切实维护涉及人员的合法权益。 | |||||||
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立项依据 |
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当年绩效目标 |
保障企业三类人员和机关遗属生活困难补助、处级离休干部各类养老补助、困难职工和两参人员节假日慰问费按时足额发放。 | |||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
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帮扶慰问对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||
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原乡镇企业办公室非在编人员保障人数 |
20 |
人 |
= |
34 | ||||
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城镇集体所有制企业未参保人员保障人数 |
40 |
人 |
= |
25 | ||||
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产业良性发展 |
20 |
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定性 |
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― 1―

