索引号: 11500106709360804G/2026-00002 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区机关事务局 生成日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
名称: 重庆市沙坪坝区机关事务管理局(本级) 2026年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区机关事务管理局(本级) 2026年部门预算情况说明
发布日期:2026-02-06

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.拟定公务接待相关制度和规定,承担全区大型活动、重要会议以及重要公务接待的具体服务工作;

2.负责区级机关事业单位公务用车管理工作,根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理;

3.负责全区机关(含镇街)办公用房管理工作;

4.负责拟定全区公共机构节能管理相关制度并组织实施;监督管理公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;

5.负责区级机关办公大楼及西部集中办公区的后勤保障服务工作;

6.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作;

7.完成区委和区政府交办的其他工作任务。

(二)单位构成。

重庆市沙坪坝区机关事务管理局为区政府工作部门,内设办公室、后勤科、管理科三个职能科室,下设两个事业单位,包括:沙坪坝区区级机关事务中心(事业全额拨款)、沙坪坝区公务接待中心(事业全额拨款)。

(三)本轮机构改革相关情况。

本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数7248.08万元,其中:一般公共预算拨款 7248.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1884.89万元,主要原因是西部黄金湾集中办公区、区纪委监委新办公区投用后,均由事务局统一管理,涉及的物管、食堂、房租、水电气、食材、劳务等费用增加。

(二)支出预算:2026年年初预算数7248.08万元,其中:一般公共服务7202.15万元,教育0万元,社会保障和就业23.23万元,卫生健康支出9.86万元,住房保障12.84万元。支出较去年增加1884.89万元,主要是基本支出增加15.39万元,项目支出增加1869.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7248.08万元,一般公共预算财政拨款支出7248.08万元,比2025年增加1884.89万元。其中:基本支出215.25万元,比2025年增加15.39万元,主要原因是在职人员正常晋级晋档及社保、公积金调标等,主要用于保障机关事务管理局在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7032.83万元,比2025年增加1869.5万元,主要原因是西部黄金湾集中办公区、区纪委监委新办公区投用后,均由事务局统一管理,涉及的物管、食堂、房租、水电气、食材、劳务等费用增加。

沙坪坝区机关事务管理局2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算830.74万元,比2025增加788.42万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2025年相同;公务接待费2万元,与2025年相同;公务用车运行维护费50.18万元,比2025增加43.35万元,主要原因是为了加强全区公务用车规范化管理,增强公务用车保障能力,做到统筹使用;公务用车购置费778.56万元,比2025增加745.07万元;主要原因是遵循统一管理、统筹调度的原则,切实加强公务用车集中化管理。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费61.15万元,比上年增加38.75万元,主要原因是2026年把公务用车平台车辆运维费核算到本单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1158.99万元:政府采购货物预算564.99万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算594万元;其中一般公共预算拨款政府采购1158.99万元:政府采购货物预算564.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算594万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7032.83万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆20辆,其中一般公务用车20辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆数根据全区计划安排。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(部门预算公开联系人:李冬晴,联系方式:023-65368004

附件3:2026年预算公开表格

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

7,248.08

一、本年支出

7,248.08

7,248.08

一般公共预算资金

7,248.08

一般公共服务支出

7,202.15

7,202.15

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

23.23

23.23

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

9.86

9.86

住房保障支出

12.84

12.84

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

7,248.08

支出合计

7,248.08

7,248.08

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5,363.19

7,248.08

215.25

7,032.83

201

一般公共服务支出

5,320.36

7,202.15

169.33

7,032.83

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,320.36

7,202.15

169.33

7,032.83

2010301

行政运行

123.54

169.33

169.33

2010302

一般行政管理事务

5,196.82

7,032.83

7,032.83

208

社会保障和就业支出

21.77

23.23

23.23

20805

行政事业单位养老支出

21.07

22.48

22.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.05

14.99

14.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.02

7.49

7.49

20899

其他社会保障和就业支出

0.70

0.75

0.75

2089999

其他社会保障和就业支出

0.70

0.75

0.75

210

卫生健康支出

9.30

9.86

9.86

21011

行政事业单位医疗

9.30

9.86

9.86

2101101

行政单位医疗

9.30

9.86

9.86

221

住房保障支出

11.75

12.84

12.84

22102

住房改革支出

11.75

12.84

12.84

2210201

住房公积金

11.75

12.84

12.84

备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

215.25

149.97

65.28

301

工资福利支出

143.76

139.63

4.13

30101

基本工资

37.70

37.70

30102

津贴补贴

22.51

22.51

30103

奖金

33.50

33.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.99

14.99

30109

职业年金缴费

7.49

7.49

30110

职工基本医疗保险缴费

7.96

7.96

30112

其他社会保障缴费

0.28

0.28

30113

住房公积金

12.84

12.84

30114

医疗费

3.87

2.37

1.50

30199

其他工资福利支出

2.63

2.63

302

商品和服务支出

70.15

9.00

61.15

30201

办公费

2.99

2.99

30207

邮电费

1.87

1.87

30216

培训费

0.28

0.28

30217

公务接待费

2.00

2.00

30228

工会经费

3.77

3.77

30231

公务用车运行维护费

50.18

50.18

30239

其他交通费用

7.02

7.02

30299

其他商品和服务支出

2.04

0.11

1.93

303

对个人和家庭的补助

1.34

1.34

30305

生活补助

0.54

0.54

30307

医疗费补助

0.80

0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

42.32

40.32

33.49

6.83

2.00

830.74

828.74

778.56

50.18

2.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

7,248.08

合计

7,248.08

一般公共预算资金

7,248.08

一般公共服务支出

7,202.15

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

23.23

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

9.86

财政专户管理资金

住房保障支出

12.84

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

7,248.08

7,248.08

201

一般公共服务支出

7,202.15

7,202.15

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,202.15

7,202.15

2010301

行政运行

169.33

169.33

2010302

一般行政管理事务

7,032.83

7,032.83

208

社会保障和就业支出

23.23

23.23

20805

行政事业单位养老支出

22.48

22.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.99

14.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.49

7.49

20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75

2089999

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75

210

卫生健康支出

9.86

9.86

21011

行政事业单位医疗

9.86

9.86

2101101

行政单位医疗

9.86

9.86

221

住房保障支出

12.84

12.84

22102

住房改革支出

12.84

12.84

2210201

住房公积金

12.84

12.84

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

7,248.08

215.25

7,032.83

201

一般公共服务支出

7,202.15

169.33

7,032.83

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,202.15

169.33

7,032.83

2010301

行政运行

169.33

169.33

2010302

一般行政管理事务

7,032.83

7,032.83

208

社会保障和就业支出

23.23

23.23

20805

行政事业单位养老支出

22.48

22.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.99

14.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.49

7.49

20899

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75

2089999

其他社会保障和就业支出

0.75

0.75

210

卫生健康支出

9.86

9.86

21011

行政事业单位医疗

9.86

9.86

2101101

行政单位医疗

9.86

9.86

221

住房保障支出

12.84

12.84

22102

住房改革支出

12.84

12.84

2210201

住房公积金

12.84

12.84

政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,158.99

1,158.99

A

货物

564.99

564.99

C

服务

594.00

594.00

部门整体绩效目标表

业务主管部门

部门支出预算总量(万元)

当年整体绩效目标

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

备注:相关绩效在主管部门公开








部门专项绩效目标申报表

编制单位:

单位:万元

专项资金名称

业务主管部门

2026年预算

区级支出

补助街镇

项目概况

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

备注:相关绩效在主管部门公开











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