索引号: 11500106009290438E/2026-00082 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
名称: 重庆市沙坪坝区金融发展服务中心2026年部门预算情况说明
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重庆市沙坪坝区金融发展服务中心2026年部门预算情况说明
发布日期:2026-02-06


一、单位基本情况

(一)职能职责。

金融政策分析研究、金融信息数据统计分析、对外金融交流合作、金融人才引进和培训等具体事务性工作。

(二)单位构成。重庆市沙坪坝区金融发展服务中心与重庆市沙坪坝区财政局合署办公,未单设其他机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数203.94万元,其中:一般公共预算拨款203.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少39.02万元,主要是预算编制口径变化及人员减少等,经费拨款减少39.02万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数203.94万元,其中:一般公共服务150.54万元,教育0万元,社会保障和就业31.23万元,卫生健康支出11.49万元,住房保障10.67万元。支出较去年减少39.02万元,主要是基本支出减少39.02万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入203.94万元,一般公共预算财政拨款支出203.94万元,比2025减少39.02万元。其中:基本支出203.94万元,比2025减少39.02万元,主要原因是预算编制口径变化及人员减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,2025持平

重庆市沙坪坝区金融发展服务中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元,2025年减少1.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2025持平;公务接待费0万元,2025年减少1.5万元;公务用车运行维护费0万元,2025年持平;公务用车购置费0万元,2025年持平;主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,合并入区财政投资评审中心公务接待费,合并后总体减少1万元

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

5. 国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

部门预算公开联系人:袁茂,电话:023-65360360


附件3:2026年预算公开表格

财政拨款收支总表





单位:万元

2026年收入

2026年支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

203.94

一、本年支出

203.94

203.94



一般公共预算资金

203.94

一般公共服务支出

150.54

150.54



政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

31.23

31.23



国有资本经营预算资金


卫生健康支出

11.49

11.49





住房保障支出

10.67

10.67










二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

203.94

支出合计

203.94

203.94



一般公共预算财政拨款支出预算表











单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

2026预算数

科目

编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

242.96

203.94

203.94


201

一般公共服务支出

181.93

150.54

150.54


20106

财政事务

181.93

150.54

150.54


2010601

行政运行


20.70

20.70


2010650

事业运行

181.93

129.84

129.84


208

社会保障和就业支出

37.65

31.23

31.23


20805

行政事业单位养老支出

35.86

31.23

31.23


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.17

20.32

20.32


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.59

10.16

10.16


2080599

其他行政事业单位养老支出

1.09

0.76

0.76


20899

其他社会保障和就业支出

1.80




2089999

其他社会保障和就业支出

1.80




210

卫生健康支出

11.40

11.49

11.49


21011

行政事业单位医疗

11.40

11.49

11.49


2101102

事业单位医疗

11.40

11.49

11.49


221

住房保障支出

11.98

10.67

10.67


22102

住房改革支出

11.98

10.67

10.67


2210201

住房公积金

11.98

10.67

10.67




















备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

203.94

179.49

24.45

301

工资福利支出

182.91

177.73

5.18

30101

基本工资

52.54

52.54


30102

津贴补贴

1.55

1.55


30107

绩效工资

70.85

70.85


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.32

20.32


30109

职业年金缴费

10.16

10.16


30110

职工基本医疗保险缴费

7.56

7.56


30112

其他社会保障缴费

1.16

1.16


30113

住房公积金

10.67

10.67


30114

医疗费

4.93

2.93

2.00

30199

其他工资福利支出

3.18


3.18

302

商品和服务支出

19.37

0.10

19.27

30201

办公费

2.10


2.10

30216

培训费

0.39


0.39

30228

工会经费

10.78


10.78

30299

其他商品和服务支出

6.10

0.10

6.00

303

对个人和家庭的补助

1.66

1.66


30305

生活补助

0.66

0.66


30307

医疗费补助

1.00

1.00





































一般公共预算“三公”经费支出表









单位:万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.50





1.50







政府性基金预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计



















部门收支总表






单位:万元

2026年收入

2026年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

203.94

合计

203.94

一般公共预算资金

203.94

一般公共服务支出

150.54

政府性基金预算资金


社会保障和就业支出

31.23

国有资本经营预算资金


卫生健康支出

11.49

财政专户管理资金


住房保障支出

10.67

事业收入资金




上级补助收入资金




附属单位上缴收入资金




事业单位经营收入资金




其他收入资金




部门收入总表





















单位:万元


科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

科目名称


合计

203.94

203.94










201

一般公共服务支出

150.54

150.54










20106

财政事务

150.54

150.54










2010601

行政运行

20.70

20.70










2010650

事业运行

129.84

129.84










208

社会保障和就业支出

31.23

31.23










20805

行政事业单位养老支出

31.23

31.23










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.32

20.32










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.16

10.16










2080599

其他行政事业单位养老支出

0.76

0.76










210

卫生健康支出

11.49

11.49










21011

行政事业单位医疗

11.49

11.49










2101102

事业单位医疗

11.49

11.49










221

住房保障支出

10.67

10.67










22102

住房改革支出

10.67

10.67










2210201

住房公积金

10.67

10.67












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