索引号: | 11500106009290438E/2020-00467 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2020-08-25 | 发布日期: | 2020-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区妇女联合会2019年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性,汇聚妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。
2. 加强对妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬社会主义核心价值观,树立自尊自信自立自强精神。
3. 依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求,指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
4. 团结动员妇女群众干事创业。组织动员妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5. 突出代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。坚持男女平等基本国策,优化妇女发展环境,提升妇女能力素质。
6. 拓展组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖。探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。
7. 积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按法定的程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8. 加强妇联自身建设。加强理论政策研究,调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题,及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织干部。
(二)机构设置。
根据上述主要职责,沙坪坝区妇联机关内设科室3个,另有下属事业单位1个:
1. 办公室
负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、安全、机构编制、干部人事、财务后勤等机关日常运转工作。负责起草重要文稿、文件。负责机关和事业单位职工的纪律检查、日常管理、考核奖惩等工作。负责机关退休人员管理服务工作。负责基层妇联组织年度工作综合考核。负责宣传党的路线、方针、政策,教育和引导妇女群众树立和践行社会主义核心价值观,指导实施妇女群众自尊自信自立自强的“四自”教育,组织开展提高妇女素质、促进妇女进步的活动。负责对外宣传交流工作、承担宣传网络的建设管理工作。负责妇女理论研究和妇女热点、难点问题调查研究,指导基层调研工作。
2. 基层指导科
负责指导基层组织建设工作。承担协助管理下一级妇联组织干部的具体工作,协助做好女干部培养选拔的具体工作。指导、协调、组织系统干部培训。负责妇女统战、联谊工作。负责妇女代表、执委、常委的常规性工作。管理、指导团体会员工作,联系服务以女性为主的社会组织。动员组织妇女参与经济社会建设,开发妇女人力资源,参加文化科技和职业技能培训。组织开展“巾帼建功、巾帼兴业、巾帼促农”三大行动,促进妇女创业就业。指导妇女儿童活动阵地建设和巾帼志愿者服务工作。牵头组织、协调区级“六一”庆祝活动。组织实施“春蕾计划”等儿童关爱帮扶工作,贯彻实施《中国儿童发展纲要》、重庆市家庭教育规划,培训家教骨干,推动建立家庭教育指导服务体系。负责指导推动家庭文明建设和家庭文化建设工作。负责区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
3. 维权科
协助做好《妇女权益保障法》等法律法规的宣传教育及实施工作。参与研究、制定有关维护妇女儿童权益方面的法律法规。参与社会治理、处理群众来信来访,配合有关部门查处侵犯妇女儿童权益的重大案件;开展法律讲座、心理咨询、法律援助等工作。
4.妇女儿童服务中心
承担公益性的妇女儿童知识培训、兴趣培训服务工作。承担儿童校外素质教育服务工作。承担妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育等服务工作。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位妇女儿童服务中心。
(四)机构改革情况
本部门不涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2019年度收入总计501.14万元,支出总计501.14万元。收支较上年决算数增加1.29万元、增长0.26%,主要原因是增加了区第十二次妇代会等专项工作经费。
2. 收入情况。2019年度收入合计501.14万元,较上年决算数增加1.29万元,增长0.26%,主要原因是增加了增加了区第十二次妇代会等专项工作经费收入。其中:财政拨款收入501.14万元,占100.00%,年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2019年度支出合计501.14万元,较上年决算数增加1.29万元,增长0.26%,主要原因是增加了增加了区第十二次妇代会等专项工作经费支出。其中:基本支出252.88万元,占50.46%;项目支出248.25万元,占49.54%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计501.14万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1.29万元,增长0.26%。主要原因是增加了增加了区第十二次妇代会等专项工作收支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入501.14万元,较上年决算数增加1.29万元,增长0.26%。主要原因是增加了区第十二次妇代会等专项工作收入。较年初预算数增加41.83万元,增长9.11%。主要原因是人员调入增人增资和增加召开区第十二次妇代会等专项工作。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出501.14万元,较上年决算数增加1.29万元,增长0.26%。主要原因是增加了区第十二次妇代会等专项工作经费支出。较年初预算数增加41.83万元,增长9.11%。主要原因是人员调入增加人员基本经费支出和召开区第十二次妇代会等专项工作经费支出。
3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。
4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出445.46万元,占88.89%,较年初预算数增加21.95万元,增长5.18%,主要原因是调入人员增人增资,增加了工资等支持;召开区第十二次妇代会,增加了会务等支出。
(2)社会保障与就业支出35.24万元,占7.03%,较年初预算数增加16.19万元,增长84.99%,主要原因是调入人员增人增资,增加了社保缴费支出。
(3)卫生健康支出10.80万元,占2.16%,较年初预算数增加1.83万元,增长20.40%,主要原因是调入人员增人增资,增加了医保缴费支出。
(4)住房保障支出9.63万元,占1.92%,较年初预算数增加1.84万元,增长23.62%,主要原因是调入人员增人增资,增加了住房公积金缴费支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出252.88万元。其中:人员经费163.59万元,较上年决算数增加3.73万元,增长2.33%,主要原因是人员调入增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费89.30万元,较上年决算数增加42.26万元,增长89.84%,主要原因是人员调入增人增资和召开了区第十二次妇女代表大会。公用经费用途主要包括人员办公经费的增加和召开妇女代表大会会务费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.19万元,较年初预算数减少2.81万元,下降56.20%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.69万元,下降23.96%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2019年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.02万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇女儿童工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.98万元,下降49.50%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.74万元,下降26.81%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。
公务接待费0.16万元,主要用于接待国内其他省市妇联到我单位学习调研妇女儿童工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元,下降84.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数增加0.04万元,增长33.33%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次36人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费45.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.01万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出89.30万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、办公用品(设备)更新、正版软件购置费。机关运行经费较上年决算数增加42.26万元,增长89.84%,主要原因是召开了区第十二次妇女代表大会,会议费较上年增长较大。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.57万元,较上年决算数增加0.48万元,增长533.33%,主要原因是召开了区第十二次妇女代表大会,会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.54万元,较上年决算数减少2.15万元,下降58.27%,主要原因是严格控制外出培训,没有开展赴市外的培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额44.77万元,其中:政府采购货物支出12.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.79万元。授予中小企业合同金额44.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额37.83万元,占政府采购支出总额的84.50%。主要用于采购办公用品以及用于儿童之家、心理健康、创业创新、婚恋交友、妇女儿童维权志愿服务等项目化运作。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评7项,涉及资金278.88万元;从评价情况来看,本部门专项支出均严格按照区财政的相关要求执行,做好专项资金的预算基础工作,对专项资金的使用进行认真研讨,以提高预算编制的科学性和精确度。强化财务控制意识,财务人员全面参与资金使用的决策与控制,对全过程进行统筹规划,保证资金使用高效率。完善项目管理机制,资金支出过程中业务人员与财务人员强化沟通,使财务人员及时了解项目进度,安排项目资金。在社会化项目运作中,采取交叉方式进行自评评估验收。2020年4月市妇联接受市财政组织的2016-2019年群团事业发展资金第三方机构绩效评估验收中,沙坪坝作为延伸评估的10个区县之一,评估得分情况位列第一。
(二)绩效自评结果
儿童之家建设及维护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目新建示范儿童之家34家,通过项目化运作依托第三方机构推进已建成儿童之家规范运行,统一购买场地保险,活动开展常态化,开展“我与祖国共成长”等主题活动近100场,开展垃圾分类讲座、培训、表演、比赛等丰富活动70余场,成为全市儿童之家的一张名片。
2019年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): | ||||||||||||
专项(项目)名称 | 社区儿童之家建设及维护经费 | 自评总分(分) | 30 | |||||||||
主管部门 | 联系人及电话 | 耿丽65265011 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(调整备案后预算数) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||||
年度总金额 | 150 | 150 | 150 | 100 | 30% | |||||||
其中:上级资金 | / | |||||||||||
本级资金 | / | |||||||||||
其他资金 | / | |||||||||||
年 | 年初设定目标(如作出调整且备案,填写调整后的目标) | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
按照《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》和《沙坪坝区儿童发展规划》(2011-2020年)的要求,到2020年90%以上的城乡社区要建成一所儿童之家。 | 新建示范儿童之家34家。通过项目化运作依托第三方机构推进已建成儿童之家规范运行,统一购买场地保险,活动开展常态化,开展我与祖国共成长等主题活动近100场,开展垃圾分类的讲座、培训、表演、比赛等丰富的活动70余场,成为全市的一张名片。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 权重(分) | 指标得分(分) | ||||
数量 | 家 | 30 | 34 | 100 | 10 | 10 | ||||||
主题活动 | 场次 | 150 | 170 | 100 | 5 | 5 | ||||||
项目化运作 | 个 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | ||||||
覆盖人群满意度 | % | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 无 | |||||||||||
备注:一张自评表只填一个项目。 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:何苹023-65265011。
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1: GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区妇女联合会 | 2019年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 501.14 | 一、一般公共服务支出 | 445.46 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 35.24 | ||
九、卫生健康支出 | 10.80 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 9.63 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 501.14 | 本年支出合计 | 501.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 501.14 | 总计 | 501.14 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
工作表 2: GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区妇女联合会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 501.14 | 501.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 445.46 | 445.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 445.46 | 445.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 176.77 | 176.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 248.25 | 248.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
工作表 3: GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区妇女联合会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 501.14 | 252.88 | 248.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 445.46 | 197.21 | 248.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 445.46 | 197.21 | 248.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 176.77 | 176.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 248.25 | 0.00 | 248.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市沙坪坝区妇女联合会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 501.14 | 一、一般公共服务支出 | 445.46 | 445.46 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 501.14 | 本年支出合计 | 501.14 | 501.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 501.14 | 总计 | 501.14 | 501.14 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区妇女联合会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 501.14 | 501.14 | 252.88 | 248.25 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 445.46 | 445.46 | 197.21 | 248.25 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 445.46 | 445.46 | 197.21 | 248.25 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.00 | 176.77 | 176.77 | 176.77 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 248.25 | 248.25 | 0.00 | 248.25 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 0.00 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
工作表 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区妇女联合会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 145.60 | 302 | 商品和服务支出 | 89.30 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 29.94 | 30201 | 办公费 | 46.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 26.65 | 30202 | 印刷费 | 4.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.01 | 30205 | 水费 | 0.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.06 | 30206 | 电费 | 1.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.42 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 12.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.75 | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.48 | 30227 | 委托业务费 | 5.08 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.98 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.02 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.88 | 30239 | 其他交通费用 | 11.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 163.59 | 公用经费合计 | 89.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
工作表 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区妇女联合会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
工作表 8: GK08 机构运行信息表
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市沙坪坝区妇女联合会 | 2019年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 89.30 |
(一)支出合计 | 5.00 | 2.19 | (一)行政单位 | 89.30 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 2.02 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 2 |
(2)公务用车运行维护费 | 4.00 | 2.02 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 1.00 | 0.16 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 1.00 | 0.16 | 3.机要通信用车 | 0 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 44.77 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 36 | 1.政府采购货物支出 | 12.98 |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 31.79 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 44.77 |
二、会议费 | 1.00 | 0.57 | 其中:授予小微企业合同金额 | 37.83 |
三、培训费 | 0.49 | 1.54 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |