索引号: 11500106009290438E/2020-00401 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2020-08-24 发布日期: 2020-08-24
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2019年度部门决算情况说明
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重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2019年度部门决算情况说明
发布日期:2020-08-24


一、部门基本情况

(一)职能职责。天星桥街道办事处主要职责是:执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定,负责社区管理工作,兴办社会福利事业,开展社会福利、社会救济、社会保障工作,负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作,负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作,组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制,开展社会主义精神文明建设,负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作,并承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。2019年上半年街道下设7个综合办事机构:党政办公室、社区建设科、规划建设管理环保办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室、安全生产监督管理办公室、司法所;下属3个事业单位:财政所、社会事业服务中心、  劳动社会保障服务所。下半年机构改革后党工委、办事处统一设置党政内设机构9个:党政办公室(挂人大办公室牌子)、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室;党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个:重庆市沙坪坝区天星桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区天星桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区天星桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队。

(三)单位构成。党工委、办事处统一设置党政内设机构9个。

1.党政办公室(挂人大办公室牌子)。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责,以及承办人大方面的具体工作。

2.党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。主要负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。

党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个。

 1.重庆市沙坪坝区天星桥街道社区事务服务中心

宗旨:提供社区事务服务,提高公益服务水平。

职责任务:承担社区的事务性、服务性工作;承担辖区社教工作;承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。

2.重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心

宗旨:组织社区文化活动,繁荣社区文化事业。

职责任务:承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

3.重庆市沙坪坝区天星桥街道劳动就业和社会保障服务所

宗旨:提供劳动就业和社会保障服务。

职责任务:承担就业、再就业等服务工作,承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

4.重庆市沙坪坝区天星桥街道退役军人服务站

宗旨:为退役军人提供服务。

职责任务:承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。

5.重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队

宗旨:提供综合行政执法保障。

职责任务:依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。由原来的7个内设机构变更为9个,事业单位3个变更为5个。(详见以上单位构成部分)。二是财政财务调整情况。机构改革后下属事业单位依旧纳入机关统一做会计核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,329.83万元,支出总计4,329.83万元。收支较上年决算数增加895.79万元、增长26.09%,主要原因是下半年增加了专项项目,例如无军籍职工工资352.09元;流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71;老旧居住建筑消防设施改造费和维护50.56万元;党群服务中心及服务群众专项经费116.64万元等。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

2.收入情况。2019年度收入合计4,329.83万元,较上年决算数增加895.79万元,增长26.09%,主要原因是下半年增加了专项项目,例如无军籍职工工资352.09元;流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71;老旧居住建筑消防设施改造费和维护50.56万元;党群服务中心及服务群众专项经费116.64万元等。其中:财政拨款收入4,329.83万元,占100.00%

 3.支出情况。2019年度支出合计4,329.83万元,较上年决算数增加895.79万元,增长26.09%,主要原因是下半年增加了专项项目支出,例如无军籍职工工资352.09元;流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71;老旧居住建筑消防设施改造费和维护50.56万元;党群服务中心及服务群众专项经费116.64万元等。其中:基本支出1,019.28万元,占23.54%;项目支出3,310.55万元,占76.46%

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,329.83万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加895.79万元,增长26.09%。主要原因是下半年增加了专项项目收入,例如无军籍职工工资352.09元;流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71;老旧居住建筑消防设施改造费和维护50.56万元;党群服务中心及服务群众专项经费116.64万元等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,329.83万元,较上年决算数增加895.79万元,增长26.09%。主要原因是下半年增加了专项项目收入,例如无军籍职工工资352.09元;流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71;老旧居住建筑消防设施改造费和维护50.56万元;党群服务中心及服务群众专项经费116.64万元等。较年初预算数增加2,597.30万元,增长149.91%。主要原因是下半年追加了专项项目预算,例如无军籍职工工资352.09元;流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71;老旧居住建筑消防设施改造费和维护50.56万元;党群服务中心及服务群众专项经费116.64万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,329.83万元,较上年决算数增加895.79万元,增长26.09%。主要原因是下半年增加了专项项目支出,例如无军籍职工工资352.09元;流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71;老旧居住建筑消防设施改造费和维护50.56万元;党群服务中心及服务群众专项经费116.64万元等。较年初预算数增加2,597.30万元,增长149.91%。下半年增加了专项项目收入,例如无军籍职工工资352.09元;流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71;老旧居住建筑消防设施改造费和维护50.56万元;党群服务中心及服务群众专项经费116.64万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,075.77万元,占24.85%,较年初预算数增加523.09万元,增长94.65%,主要原因是增加了部分项目支出,例如:健康文化城市创建、防非打非、党员培训、三保支出239万元,信访稳定专项工作16万元; 经济普查和抽样、入户调查11.26万元; 流动人口管理人员、夜巡人员经费87.71万元;网格化社会服务管理及离退休支部26万元等。

2)公共安全支出18.55万元,占0.43%,较年初预算数增加8.55万元,增长85.50%,主要原因是公共法律服务站示范点及社区矫正支出8.55万元。

3)教育支出4.00万元,占0.09%,较年初预算数增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是社区教育、民办培训机构、幼儿园工作经费支出4万元。

4)科学技术支出5.40万元,占0.12%,较年初预算数增加5.40万元,增长100.00%,主要原因是科技型企业培育及科普活动经费支出5.4万元。

5)文化旅游体育与传媒支出182.92万元,占4.22%,较年初预算数增加24.88万元,增长15.74%,主要原因是政府采购、专项项目增加从而导致办公支出增加14万元,劳务费增加8.3万元,委托业务费增加2.58万。

6)社会保障与就业支出1,566.43万元,占36.18%,较年初预算数增加1,289.47万元,增长465.58%,主要原因是增加职业年金、养老保险缴费,基层政权和社会建设等项目支出增大,如:增加军队移交政府的离退休人员安置项目257.47万元,优抚抚恤项目支出48.2万元, 社保工作及协管人员支出109万元、民政管理事务支出709万元等。

7)卫生健康支出60.30万元,占1.39%,较年初预算数增加29.15万元,增长93.58%,主要原因是医疗保险、其他卫生健康支出增加, 除四害专业化防制、计生特扶人员慰问及维稳工作项目增加等。

8)节能环保支出0.64万元,占0.01%,较年初预算数增加0.64万元,增长100.00%,年中增加黄标车淘汰专项0.64万元。

9)城乡社区支出981.72万元,占22.67%,较年初预算数增加316.10万元,增长47.49%,主要原因是增加市政执法协管员项目185万元, 城市品质提升、综治司法重点项目增加131.1万元。

10)资源勘探信息等支出233.35万元,占5.39%,较年初预算数增加233.35万元,增长100.00%,均为市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助。

11)住房保障支出38.08万元,占0.88%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

12)灾害防治及应急管理支出67.15万元,占1.55%,较年初预算数增加67.15万元,增长100.00%年底增加老旧居住建筑消防设施改造费和维护等项目。

13)其他支出95.52万元,占2.21%,较年初预算数增加95.52万元,增长100.00%,均为公益性基金项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,019.28万元。其中:人员经费710.15万元,较上年决算数减少589.06万元,下降45.34%,主要原因是厉行节约。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经309.14万元,较上年决算数减少397.44万元,下降56.25%,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计20.48万元,较年初预算数增加0.48万元,增长2.40%,主要原因是年初未安排因公出国出境的经费,根据渝府外办20190153)号、沙委台20198)号文件实际产生因公出国出境的经费7.55万元。

较上年支出数减少2.60万元,下降11.27%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用7.55万元,主要是根据渝府外办20190153)号、沙委台20198)号文件外出学习。费用支出较年初预算数增加7.55万元,增100.00%,主要原因是年初未安排因公出国出境的经费,根据渝府外办20190153)号、沙委台20198)号文件实际产生因公出国出境的经费7.55万元。较上年支出数增加7.55万元,增长100.00%,主要原因是现根据渝府外办20190153)号、沙委台20198)号文件实际产生因公出国出境的经费7.55万元。

本单位2019年度未发生公车购置支出。

公务车运行维护费12.93万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.07万元,下降28.17%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少10.11万元,下降43.88%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。  

本单位2019年度未发生公务接待支出。

(三)三公经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出172.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少527.86万元,下降75.41%,主要原因是厉行节约。例如:办机关运行办公费和印刷费共减少116万元,维护费减少57万元。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.92万元,较上年决算数减少2.06万元,下降69.13%,主要原因是严格控制会议费的支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.08万元,较上年决算数减少44.55万元,下降95.54%,主要原因是合理规划培训方案合并培训,并在培训过程中尽量减少专家等师资的聘请。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额604.34万元,其中:政府采购货物支出203.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.83万元。授予中小企业合同金额571.23万元,占政府采购支出总额的94.52%,其中:授予小微企业合同金额62.25万元,占政府采购支出总额的10.30%。主要用于采购办公电脑,打印机等设备购置,服务外包等。  

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我街道制定了专项资金绩效评价计划,清扫保洁、市政设施管理等10余个项目的绩效评分均在90分以上。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金847.82万元。

(二)绩效自评结果

2019年度项目资金绩效自评表

填报单位(盖章):天星桥街道办事处

专项(项目)名称

市政设施管护

自评总分(分)

100

主管部门

天星桥街道办事处

联系人及电话

曾凡刚65712650

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数(调整备案后预算数)

全年执行数

执行率(%)

执行率得分(分)

年度总金额

221.11

221.11

221.11

100%

10

其中:上级资金





/

本级资金

221.11

221.11

221.11

100%

/

其他资金





/

年度
总体
目标

年初设定目标(如作出调整且备案,填写调整后的目标)

全年目标实际完成情况

按照《重庆市市政设施管理条例》的要求,对辖区所有市政设施开展日常维护。

处理辖区内的数字城管件7000件,维护双拥大道、梨树湾社区门后支路等市政设施,处置马路办公交办件200个进一步提升城市品质。

绩效指标

指标名称

计量

单位

年度指标值

调整后指

标值

全年完成值

得分系数(%

权重(分)

指标得分(分)

产出(数字城管12319案件处置)

3500


7000

100

30

30

产出(马路办公交办件处置)

150


180

100

15

15

产出(附属设施完好率)

百分比

100


100

100

15

15

效益(社会满意度)

百分比

90


100

100

10

10

效益(回复处置率)

百分比

100


100

100

10

10

效益(可持续影响)

百分比

100


100

100

10

10

未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明


市政设施管护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:全年处理辖区内的数字城管件7000件,维护双拥大道、梨树湾社区门后支路等市政设施,处置马路办公交办件200个进一步提升城市品质。项目全年预算数为221.11万元,执行数为221.11万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是产出(数字城管12319案件处置)7000件,二是效益(社会满意度)90%  

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:胡月023-65335644



摘要

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



工作表 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处2019年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入4,329.83一、一般公共服务支出1,075.77
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出18.55
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出4.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出5.40


七、文化旅游体育与传媒支出182.92


八、社会保障和就业支出1,566.43


九、卫生健康支出60.30


十、节能环保支出0.64


十一、城乡社区支出981.72


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出233.35


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出38.08


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出67.15


二十二、其他支出95.52


二十三、债务还本支出0.00


二十四、债务付息支出0.00
本年收入合计4,329.83本年支出合计4,329.83
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
总计4,329.83总计4,329.83
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

工作表 2: GK02 收入决算表


收入决算表











公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处



2019年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
小计其中:教育收费
合计4,329.834,329.830.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,075.771,075.770.000.000.000.000.000.00
20101人大事务19.6819.680.000.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.003.000.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作16.6816.680.000.000.000.000.000.00
20102政协事务2.862.860.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察1.761.760.000.000.000.000.000.00
2010206  参政议政1.101.100.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务681.29681.290.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行426.29426.290.000.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务239.00239.000.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务16.0016.000.000.000.000.000.000.00
20105统计信息事务19.4619.460.000.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务1.281.280.000.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动9.989.980.000.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出8.208.200.000.000.000.000.000.00
20106财政事务34.0934.090.000.000.000.000.000.00
2010650  事业运行34.0934.090.000.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务2.882.880.000.000.000.000.000.00
2011102  一般行政管理事务2.882.880.000.000.000.000.000.00
20123民族事务3.103.100.000.000.000.000.000.00
2012302  一般行政管理事务3.103.100.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务10.5110.510.000.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务10.4110.410.000.000.000.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.100.100.000.000.000.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务113.75113.750.000.000.000.000.000.00
2013102  一般行政管理事务26.0426.040.000.000.000.000.000.00
2013105  专项业务87.7187.710.000.000.000.000.000.00
20132组织事务116.64116.640.000.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务116.64116.640.000.000.000.000.000.00
20133宣传事务40.0140.010.000.000.000.000.000.00
2013302  一般行政管理事务40.0140.010.000.000.000.000.000.00
20134统战事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务1.001.000.000.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出30.5030.500.000.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出30.5030.500.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出18.5518.550.000.000.000.000.000.00
20406司法8.558.550.000.000.000.000.000.00
2040607  法律援助0.450.450.000.000.000.000.000.00
2040610  社区矫正8.108.100.000.000.000.000.000.00
20499其他公共安全支出10.0010.000.000.000.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出10.0010.000.000.000.000.000.000.00
205教育支出4.004.000.000.000.000.000.000.00
20599其他教育支出4.004.000.000.000.000.000.000.00
2059999  其他教育支出4.004.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出5.405.400.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发5.005.000.000.000.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发5.005.000.000.000.000.000.000.00
20607科学技术普及0.400.400.000.000.000.000.000.00
2060702  科普活动0.400.400.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出182.92182.920.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游182.92182.920.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化182.92182.920.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,566.451,566.450.000.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务261.88261.880.000.000.000.000.000.00
2080109  社会保险经办机构51.4451.440.000.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出210.44210.440.000.000.000.000.000.00
20802民政管理事务709.18709.180.000.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设668.77668.770.000.000.000.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出40.4140.410.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休134.63134.630.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出63.7163.710.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出25.4925.490.000.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出45.4345.430.000.000.000.000.000.00
20808抚恤48.2048.200.000.000.000.000.000.00
2080805  义务兵优待19.8919.890.000.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出28.3128.310.000.000.000.000.000.00
20809退役安置257.47257.470.000.000.000.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置230.18230.180.000.000.000.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构8.308.300.000.000.000.000.000.00
2080999  其他退役安置支出18.9918.990.000.000.000.000.000.00
20810社会福利0.800.800.000.000.000.000.000.00
2081002  老年福利0.800.800.000.000.000.000.000.00
20811残疾人事业28.6828.680.000.000.000.000.000.00
2081104  残疾人康复10.1310.130.000.000.000.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫8.648.640.000.000.000.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9.919.910.000.000.000.000.000.00
20821特困人员救助供养4.034.030.000.000.000.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出4.034.030.000.000.000.000.000.00
20825其他生活救助2.142.140.000.000.000.000.000.00
2082501  其他城市生活救助2.142.140.000.000.000.000.000.00
20828退役军人管理事务45.3045.300.000.000.000.000.000.00
2082804  拥军优属17.8017.800.000.000.000.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出27.5027.500.000.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出74.1474.140.000.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出74.1474.140.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出60.3060.300.000.000.000.000.000.00
21001卫生健康管理事务5.005.000.000.000.000.000.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出5.005.000.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生3.003.000.000.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出3.003.000.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务3.603.600.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出3.603.600.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗42.3842.380.000.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗23.2323.230.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.1519.150.000.000.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.131.130.000.000.000.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.131.130.000.000.000.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.234.230.000.000.000.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.234.230.000.000.000.000.000.00
21099其他卫生健康支出0.960.960.000.000.000.000.000.00
2109901  其他卫生健康支出0.960.960.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出0.640.640.000.000.000.000.000.00
21111污染减排0.640.640.000.000.000.000.000.00
2111103  减排专项支出0.640.640.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出981.73981.730.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务421.94421.940.000.000.000.000.000.00
2120104  城管执法185.00185.000.000.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出236.94236.940.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生559.79559.790.000.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生559.79559.790.000.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出233.35233.350.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出233.35233.350.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出233.35233.350.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出38.0838.080.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出38.0838.080.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金38.0838.080.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出67.1567.150.000.000.000.000.000.00
22401应急管理事务15.0015.000.000.000.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务15.0015.000.000.000.000.000.000.00
22402消防事务50.5650.560.000.000.000.000.000.00
2240204  消防应急救援50.5650.560.000.000.000.000.000.00
22406自然灾害防治1.591.590.000.000.000.000.000.00
2240601  地质灾害防治1.591.590.000.000.000.000.000.00
229其他支出95.5295.520.000.000.000.000.000.00
22999其他支出95.5295.520.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出95.5295.520.000.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处


2019年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计4,329.831,019.283,310.550.000.000.00
201一般公共服务支出1,075.77460.38615.390.000.000.00
20101人大事务19.680.0019.680.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升3.000.003.000.000.000.00
2010108  代表工作16.680.0016.680.000.000.00
20102政协事务2.860.002.860.000.000.00
2010205  委员视察1.760.001.760.000.000.00
2010206  参政议政1.100.001.100.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务681.29426.29255.000.000.000.00
2010301  行政运行426.29426.290.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务239.000.00239.000.000.000.00
2010308  信访事务16.000.0016.000.000.000.00
20105统计信息事务19.460.0019.460.000.000.00
2010505  专项统计业务1.280.001.280.000.000.00
2010507  专项普查活动9.980.009.980.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出8.200.008.200.000.000.00
20106财政事务34.0934.090.000.000.000.00
2010650  事业运行34.0934.090.000.000.000.00
20111纪检监察事务2.880.002.880.000.000.00
2011102  一般行政管理事务2.880.002.880.000.000.00
20123民族事务3.100.003.100.000.000.00
2012302  一般行政管理事务3.100.003.100.000.000.00
20129群众团体事务10.510.0010.510.000.000.00
2012902  一般行政管理事务10.410.0010.410.000.000.00
2012999  其他群众团体事务支出0.100.000.100.000.000.00
20131党委办公厅(室)及相关机构事务113.750.00113.750.000.000.00
2013102  一般行政管理事务26.040.0026.040.000.000.00
2013105  专项业务87.710.0087.710.000.000.00
20132组织事务116.640.00116.640.000.000.00
2013202  一般行政管理事务116.640.00116.640.000.000.00
20133宣传事务40.010.0040.010.000.000.00
2013302  一般行政管理事务40.010.0040.010.000.000.00
20134统战事务1.000.001.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务1.000.001.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出30.500.0030.500.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出30.500.0030.500.000.000.00
204公共安全支出18.550.0018.550.000.000.00
20406司法8.550.008.550.000.000.00
2040607  法律援助0.450.000.450.000.000.00
2040610  社区矫正8.100.008.100.000.000.00
20499其他公共安全支出10.000.0010.000.000.000.00
2049901  其他公共安全支出10.000.0010.000.000.000.00
205教育支出4.000.004.000.000.000.00
20599其他教育支出4.000.004.000.000.000.00
2059999  其他教育支出4.000.004.000.000.000.00
206科学技术支出5.400.005.400.000.000.00
20604技术研究与开发5.000.005.000.000.000.00
2060403  产业技术研究与开发5.000.005.000.000.000.00
20607科学技术普及0.400.000.400.000.000.00
2060702  科普活动0.400.000.400.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出182.92182.920.000.000.000.00
20701文化和旅游182.92182.920.000.000.000.00
2070109  群众文化182.92182.920.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,566.45294.561,271.890.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务261.88152.79109.090.000.000.00
2080109  社会保险经办机构51.440.0051.440.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出210.44152.7957.650.000.000.00
20802民政管理事务709.180.00709.180.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设668.770.00668.770.000.000.00
2080299  其他民政管理事务支出40.410.0040.410.000.000.00
20805行政事业单位离退休134.63134.630.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出63.7163.710.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出25.4925.490.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出45.4345.430.000.000.000.00
20808抚恤48.200.0048.200.000.000.00
2080805  义务兵优待19.890.0019.890.000.000.00
2080899  其他优抚支出28.310.0028.310.000.000.00
20809退役安置257.470.00257.470.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置230.180.00230.180.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构8.300.008.300.000.000.00
2080999  其他退役安置支出18.990.0018.990.000.000.00
20810社会福利0.800.000.800.000.000.00
2081002  老年福利0.800.000.800.000.000.00
20811残疾人事业28.680.0028.680.000.000.00
2081104  残疾人康复10.130.0010.130.000.000.00
2081105  残疾人就业和扶贫8.640.008.640.000.000.00
2081199  其他残疾人事业支出9.910.009.910.000.000.00
20821特困人员救助供养4.030.004.030.000.000.00
2082101  城市特困人员救助供养支出4.030.004.030.000.000.00
20825其他生活救助2.140.002.140.000.000.00
2082501  其他城市生活救助2.140.002.140.000.000.00
20828退役军人管理事务45.300.0045.300.000.000.00
2082804  拥军优属17.800.0017.800.000.000.00
2082899  其他退役军人事务管理支出27.500.0027.500.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出74.147.1467.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出74.147.1467.000.000.000.00
210卫生健康支出60.3043.3416.960.000.000.00
21001卫生健康管理事务5.000.005.000.000.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出5.000.005.000.000.000.00
21004公共卫生3.000.003.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出3.000.003.000.000.000.00
21007计划生育事务3.600.003.600.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出3.600.003.600.000.000.00
21011行政事业单位医疗42.3842.380.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗23.2323.230.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.1519.150.000.000.000.00
21014优抚对象医疗1.130.001.130.000.000.00
2101401  优抚对象医疗补助1.130.001.130.000.000.00
21015医疗保障管理事务4.230.004.230.000.000.00
2101506  医疗保障经办事务4.230.004.230.000.000.00
21099其他卫生健康支出0.960.960.000.000.000.00
2109901  其他卫生健康支出0.960.960.000.000.000.00
211节能环保支出0.640.000.640.000.000.00
21111污染减排0.640.000.640.000.000.00
2111103  减排专项支出0.640.000.640.000.000.00
212城乡社区支出981.730.00981.730.000.000.00
21201城乡社区管理事务421.940.00421.940.000.000.00
2120104  城管执法185.000.00185.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出236.940.00236.940.000.000.00
21205城乡社区环境卫生559.790.00559.790.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生559.790.00559.790.000.000.00
215资源勘探信息等支出233.350.00233.350.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出233.350.00233.350.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出233.350.00233.350.000.000.00
221住房保障支出38.0838.080.000.000.000.00
22102住房改革支出38.0838.080.000.000.000.00
2210201  住房公积金38.0838.080.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出67.150.0067.150.000.000.00
22401应急管理事务15.000.0015.000.000.000.00
2240102  一般行政管理事务15.000.0015.000.000.000.00
22402消防事务50.560.0050.560.000.000.00
2240204  消防应急救援50.560.0050.560.000.000.00
22406自然灾害防治1.590.001.590.000.000.00
2240601  地质灾害防治1.590.001.590.000.000.00
229其他支出95.520.0095.520.000.000.00
22999其他支出95.520.0095.520.000.000.00
2299901  其他支出95.520.0095.520.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处
2019年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款4,329.83一、一般公共服务支出1,075.771,075.770.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出18.5518.550.00


五、教育支出4.004.000.00


六、科学技术支出5.405.400.00


七、文化旅游体育与传媒支出182.92182.920.00


八、社会保障和就业支出1,566.431,566.430.00


九、卫生健康支出60.3060.300.00


十、节能环保支出0.640.640.00


十一、城乡社区支出981.72981.720.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出233.35233.350.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出38.0838.080.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、灾害防治及应急管理支出67.1567.150.00


二十二、其他支出95.5295.520.00


二十三、债务还本支出0.000.000.00


二十四、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计4,329.83本年支出合计4,329.834,329.830.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00



二、政府性基金预算财政拨款0.00



总计4,329.83总计4,329.834,329.830.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款收入支出决算表









公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处


2019年度

单位:万元
项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计0.004,329.834,329.831,019.283,310.550.00
201一般公共服务支出0.001,075.771,075.77460.38615.390.00
20101人大事务0.0019.6819.680.0019.680.00
2010107  人大代表履职能力提升0.003.003.000.003.000.00
2010108  代表工作0.0016.6816.680.0016.680.00
20102政协事务0.002.862.860.002.860.00
2010205  委员视察0.001.761.760.001.760.00
2010206  参政议政0.001.101.100.001.100.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.00681.29681.29426.29255.000.00
2010301  行政运行0.00426.29426.29426.290.000.00
2010302  一般行政管理事务0.00239.00239.000.00239.000.00