| 索引号: | 11500106709335764X/2026-00052 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区城市管理局 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区城市管理局2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市沙坪坝区城市管理局为区政府工作部门。我局主要职能职责是:负责城市户外广告设置规划编制并组织实施,户外广告、店招店牌设置的监督、管理及专项整治;负责综合行政执法装备配备管理、综合执法队伍建设工作;牵头负责本部门行政审批相关工作;承担区直管城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施的维护管理工作;负责城市道路占用、挖掘的管理工作;承担全区行政区域内停车楼、停车场的备案、指导协调和监督;负责城市供水、节水、供水水质、二次供水的监督管理;督导镇级水厂、自备水厂的供水、节水工作;承担城市供热管理;承担区直管城市道路照明、景观照明等设施的维护管理工作;负责区内重要地区(场所)和重大项目夜景灯饰建设方案的审定和夜景灯饰规划建设管理工作;负责城市环境卫生和城市水域环境卫生管理,负责城市环境卫生设施、城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;牵头开展垃圾分类工作;负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理;负责城市古树名木保护管理工作;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作;负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监督管理、考核;负责城市管理高新技术推广与运用;负责组织拟订城市管理考核评价制度、办法并组织实施,牵头协调考核镇街(管委会)、部门城市管理检查考评工作;指导街镇(管委会)开展辖区内的城市管理相关工作等。
(二)单位构成。
重庆市沙坪坝区城市管理局内部设有10个科室,分别是局办公室、干部人事科、计划财务科、政策法规科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、规划发展科、督查考核科、安全督查科。局系统纳入2026年部门预算编制范围的二级单位有9个,分别是:
1、重庆市沙坪坝区城市管理局(本级)
2、重庆市沙坪坝区环境卫生管理处
3、重庆市沙坪坝区城市管理综合行政执法支队
4、重庆市沙坪坝区市政工程处
5、重庆市沙坪坝区绿化工程处
6、重庆市沙坪坝区城市照明设施管理处
7、重庆市沙坪坝区公共停车管理处
8、重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心
9、重庆市沙坪坝区公园管理中心
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数34,675.25万元,其中:一般公共预算拨款23,700.25万元,政府性基金预算拨款10,975万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加10,103.2万元,主要是政府性基金预算拨款增加10,975万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数34,675.25万元,其中:社会保障和就业1,857.79万元,卫生健康支出674.85万元,节能环保支出2,344.1万元,城乡社区支出29,087.94万元,住房保障710.58万元。支出较去年增加10,103.2万元,主要是政府性基金预算拨款增加10,975万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入34,675.25万元,一般公共预算财政拨款支出23,700.25万元,比2025年减少871.8万元。其中:基本支出12,475.75万元,比2025年减少96.31万元,主要原因是预算口径发生变化,城管执法经费未纳入基本支出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11,224.49万元,比2025年减少775.5万元,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,大力削减项目支出,主要用于环卫日常管护、城管执法、市政设施维护、市街绿化维护、公园绿化维护等重点工作。
2026年政府性基金预算收入10,975万元,政府性基金预算支出10,975万元,比2025年增加10,975万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算538.77万元,比2025年减少60.49万元。其中:因公出国(境)费用0.5万元,与2025年一致;公务接待费0.3万元,与2025年一致;公务用车运行维护费514.77万元,比2025减少60.43万元,主要原因是践行绿色出行理念,减少公务车出行次数;公务用车购置费23.26万元,与2025年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费509.88万元,比上年减少123.27万元,主要原因为预算口径发生变化,水电费、物管费等纳入项目支出,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金6万元,主要保障单位财务内审、法律顾问、资产清查盘点等。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额83.29万元:政府采购货物预算14.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.31万元;其中一般公共预算拨款政府采购83.29万元:政府采购货物预算14.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.31万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11,224.49万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆175辆,其中一般公务用车29辆、特种专业技术用车146辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:周康 联系方式:023-65424078

