| 索引号: | 11500106709335764X/2026-00046 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区城市管理局 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区市政工程处2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
本单位承担市政设施(除城市排水设施和城市道路照明设施外)维护管理的具体工作,承担市政设施各项参数与分布、维护时间和维护费用等资料的收集、整理、归档和利用工作。承担市政设施的日常巡查工作,监管市政施工的安全文明施工、规范施工。
(二)单位构成。
本单位为重庆市沙坪坝区城市管理局下设二级预算单位,内设科室11个,分别为党政办、人事科、财务科、安督科、材料科、数字设备科、养护科、工程科、巡查科、西部一科、西部二科。
(三)本轮机构改革相关情况。本单位无机构改革相关情况。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数2198.96万元,其中:一般公共预算拨款2198.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少2.09万元,主要是基本支出减少经费拨款10.24万元,项目支出增加经费拨款8.15万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数2198.96万元,其中:社会保障和就业264.47万元,卫生健康支出79.22万元,城乡社区支出1775.57万元,住房保障79.70万元。支出较去年减少2.09万元,主要是基本支出减少10.24万元,项目支出增加8.15万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2198.96万元,一般公共预算财政拨款支出 2198.96万元,比2025年减少2.09万元。其中:基本支出1604.97万元,比2025年减少10.24万元,主要原因为预算口径发生变化,2026年办公场所基本运转经费纳入特定目标类,不在基本支出里编制等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出593.99万元,比2025年增加8.15万元,主要原因为预算口径发生变化,2026年办公场所基本运转经费纳入特定目标类,不在基本支出里编制,主要用于沙坪坝区东西部市政设施日常维护等重点工作。
重庆市沙坪坝区市政工程处2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算10.52万元,比2025年减少10.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年相比无变化;公务接待费0万元,与2025年相比无变化;公务用车运行维护费10.52万元,比2025减少10.52万元,主要原因为有3台车辆报废;公务用车购置费0万元,与2025年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 委托业务费情况。 2026年我单位委托业务费主要用于维护项目的预算评审、结算评审、决算审核、财务审计、监理费、施工图审查、桥梁检测、律师代理、招标代理、勘察、设计费等财拨资金。
3. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额25.71万元:政府采购货物预算0.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元;其中一般公共预算拨款政府采购25.71万元:政府采购货物预算0.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款593.99万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,我单位共有车辆3辆,其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车1 辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
(部门预算公开联系人:莫晶 联系方式: 023-65397110)
附件3:2026年预算公开表格
表一
财政拨款收支总表
单位:万元
表二 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,201.05 |
2,198.96 |
1,604.97 |
593.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.72 |
264.47 |
263.39 |
1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
254.70 |
264.47 |
263.39 |
1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.40 |
151.77 |
151.77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.20 |
75.88 |
75.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
38.11 |
36.82 |
35.74 |
1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.64 |
79.22 |
79.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.64 |
79.22 |
79.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74.64 |
79.22 |
79.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,789.66 |
1,775.57 |
1,182.66 |
592.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,789.66 |
1,775.57 |
1,182.66 |
592.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,789.66 |
1,775.57 |
1,182.66 |
592.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
74.02 |
79.70 |
79.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
74.02 |
79.70 |
79.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.02 |
79.70 |
79.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,604.97 |
1,401.11 |
203.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,396.16 |
1,365.36 |
30.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
385.71 |
385.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
12.38 |
12.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
554.07 |
554.07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151.77 |
151.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
75.88 |
75.88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.45 |
56.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.63 |
8.63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
79.70 |
79.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
35.56 |
22.76 |
12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.00 |
18.00 |
18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
176.08 |
3.36 |
172.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
23.65 |
23.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
2.89 |
2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
42.88 |
42.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.52 |
10.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
96.13 |
3.36 |
92.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.38 |
32.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
12.18 |
12.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
20.20 |
20.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
310 |
资本性支出 |
0.35 |
0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.35 |
0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
21.04 |
21.04 |
21.04 |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
||||||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,198.96 |
合计 |
2,198.96 |
|
一般公共预算资金 |
2,198.96 |
社会保障和就业支出 |
264.47 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
79.22 | |
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
1,775.57 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
79.70 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
表七
部门收入总表
单位:万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,198.96 |
2,198.96 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.47 |
264.47 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.47 |
264.47 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.77 |
151.77 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.88 |
75.88 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.82 |
36.82 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.22 |
79.22 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.22 |
79.22 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.22 |
79.22 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,775.57 |
1,775.57 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,775.57 |
1,775.57 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,775.57 |
1,775.57 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.70 |
79.70 |
||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
合计 |
2,198.96 |
1,604.97 |
593.99 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
264.47 |
263.39 |
1.08 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.47 |
263.39 |
1.08 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.77 |
151.77 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
75.88 |
75.88 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
36.82 |
35.74 |
1.08 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.22 |
79.22 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
79.22 |
79.22 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
79.22 |
79.22 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,775.57 |
1,182.66 |
592.91 |
|||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,775.57 |
1,182.66 |
592.91 |
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,775.57 |
1,182.66 |
592.91 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.70 |
79.70 |
||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||
|
合计 |
25.71 |
25.71 |
|||||||||||||
|
A |
货物 |
0.71 |
0.71 |
||||||||||||
|
C |
服务 |
25.00 |
25.00 |
||||||||||||
部门整体绩效目标表
|
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区城市管理局 |
部门支出预算总量(万元) |
||||
|
当年整体绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区市政工程处 |
单位:万元 | |||||||
|
专项资金名称 |
50010626T000005524061-慰问帮扶类 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区城市管理局 | |||||
|
2026年预算 |
1.08 |
区级支出 |
1.08 | |||||
|
补助街镇 |
||||||||
|
项目概况 |
遗属人员生活补助 | |||||||
|
立项依据 |
渝人社发〔2018〕238号文件 | |||||||
|
当年绩效目标 |
保障遗属人员生活补助发放到位 | |||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||
|
质量指标 |
30 |
人/次 |
≥ |
12 | ||||
|
质量指标 |
30 |
% |
≥ |
100 | ||||
|
社会效益 |
30 |
% |
≥ |
100 | ||||
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区市政工程处 |
单位:万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
50010626T000005387337-机构运转类-大楼外行政事业单位办公场所基本运行保障 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区城市管理局 | ||||||
|
2026年预算 |
22.86 |
区级支出 |
22.86 | ||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
保障单位办公场所水、电、物业管理等基本运行 | ||||||||
|
立项依据 |
单位办公场所基本运行保障 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
单位办公场所基本运行保障 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
质量指标 |
30 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
数量指标 |
30 |
% |
≥ |
90 | |||||
|
社会效益 |
20 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||||
|
部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||
|
编制单位:重庆市沙坪坝区市政工程处 |
单位:万元 | |||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
50010626T000005387319-机构运转类-日常信息化运维保障 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区城市管理局 | |||||||||||||||
|
2026年预算 |
5 |
区级支出 |
5 | |||||||||||||||
|
补助街镇 |
||||||||||||||||||
|
项目概况 |
2026年办公日常信息化运维 | |||||||||||||||||
|
立项依据 |
保障单位办公运行 | |||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障单位办公运行 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||
|
质量指标 |
30 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||||
|
时效指标 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||
|
社会效益 |
20 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
95 | ||||||||||||||
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部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||
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编制单位:重庆市沙坪坝区市政工程处 |
单位:万元 | |||||||||||||||||
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专项资金名称 |
50010626T000005524238-2026年市政设施日常维护 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区城市管理局 | |||||||||||||||
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2026年预算 |
560 |
区级支出 |
560 | |||||||||||||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
管护量为道路维护:人行道257.67万㎡(其中花岗石79.89万㎡,透水砖177.78万㎡),车行道584.23万㎡。桥梁维护:136座车行桥梁,3座涵洞,6座管线桥,9座隧道(砼栏杆2286米,钢栏杆13471.38米,防撞护栏64761.97米,桥体涂装148936㎡,桥面车行铺装630819㎡,透水砖676㎡,支座保养4653只)。人行天桥维护:人行天桥65座,人行天桥电梯32座。地通维护:34座。饮用水保护地排水管疏浚、维修费:管网疏浚、维修7600米,检查井疏浚、维修43座。边坡挡墙、主次干道便民座椅、路名牌的维护 | |||||||||||||||||
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立项依据 |
按照区第十九届人民政府第16次常务会议通过的关于审议沙坪坝区环卫、市政、园林绿化管护标准测算 | |||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
保障市政设施完好 | |||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||
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数量指标 |
20 |
公里 |
≥ |
5842300 | ||||||||||||||
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数量指标 |
20 |
公里 |
≥ |
2576700 | ||||||||||||||
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质量指标 |
20 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||||
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社会效益 |
20 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||
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服务对象满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
98 | ||||||||||||||
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部门专项绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||
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编制单位:重庆市沙坪坝区市政工程处 |
单位:万元 | |||||||||||||||||
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专项资金名称 |
50010626T000005387308-机构运转类-行政办公用房租金 |
业务主管部门 |
重庆市沙坪坝区城市管理局 | |||||||||||||||
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2026年预算 |
5.05 |
区级支出 |
5.05 | |||||||||||||||
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补助街镇 |
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项目概况 |
行政办公用房租金 | |||||||||||||||||
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立项依据 |
国资审批表 | |||||||||||||||||
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当年绩效目标 |
机构运转类-行政办公用房租金,保障单位正常运行 | |||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||||||||
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质量指标 |
40 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||
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时效指标 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||
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社会效益 |
30 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||
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满意度指标 |
10 |
% |
≥ |
90 | ||||||||||||||

