| 索引号: | 11500106709335764X/2026-00044 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区城市管理局 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
目前,重庆市沙坪坝区数字化城市管理中心主要承担监控城市管理和城市运行情况;管理数字化城市管理系统及城市管理信息采集员队伍;受理来自信息采集员、12319服务热线、城市管理服务热线、沙区全民城管微信在线等城市管理问题的投诉、咨询和举报;对城市管理问题进行任务分解,并负责督办、评价工作等职能。
(二)单位构成。
本单位为沙坪坝区城市管理局下设二级预算单位,中心内设5个科室,办公室、财务科、信息发展科、城市网格化指挥中心、督查科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数509.6万元,其中:一般公共预算拨款509.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少235.84万元,主要是项目经费减少。
(二)支出预算:2026年年初预算数509.6万元,其中:社会保障和就业56.67万元,卫生健康支出19.34万元,住房保障19.56万元,城乡社区支出414.03万元。支出较去年减少235.84万元,主要是基本支出减少81.12万元,项目支出减少154.72万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入509.6万元,一般公共预算财政拨款支出509.6万元,比2025年减少235.84万元。其中:基本支出378.27万元,比2025年减少81.12万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出131.33万元,比2025年减少154.72万元,主要原因是进一步落实过“紧日子”要求,主要用于备案临聘人员工资福利及社会保险缴费、数字城管信息采集服务项目和信息化运行维护等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.71万元,比2025年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少(或增加)0万元;公务接待费0万元,比2025年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费3.71万元,比2025减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2025减少(或增加) 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2. 委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元:政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.01万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0.4 万元:政府采购货物预算0.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.01万元。
4. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款131.33万元。
5. 国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:邓颖佳 联系方式:023-65326335

